进出口商品的价格和国际结算.pptx
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1、第七章 进出口商品的价格和国际结算7.1 价格条款7.2 支付工具7.3 汇付与托收7.4 信用证付款 7.5 银行保函与国际保理 本章练习第1页/共72页7.1 价格条款一、常用的主要贸易术语之间的价格换算CIF=FOB+I+FCFR=FOB+F=CIF-IFOB=CFR-F=CIF-I-F第2页/共72页二、作价方法(一)固定价格固定价格是指在价格条款中明确规定的价格。除非当事人同意,否则任何一方不能随意变更。这种做法比较适合短期的交易。首先,必须对影响商品供需的各种因素进行细致的研究;其次,必须对客户的资信进行了解和研究,慎重选择约定的对象。注意第3页/共72页二、作价方法(二)非固定价
2、格暂定价格暂定价格部分固定部分固定部分非固定部分非固定价格待定价格待定(1)只规定作价时间;(2)明确规定定价时间和定价方法。订立初步价格,作为开立信用证和初步付款的依据,待双方确定最后价格后,进行最后清算,多退少补。在分期交货的情况下,对近期交易的部分采取固定价格,对远期交易的部分采取非固定价格。第4页/共72页三、计价货币可以是出口国或进口国的货币,也可以是第三国的货币,但必须是自由兑换货币。尽量选择对自己有利的货币当出口时,应该尽量争取使用硬货币,即汇率呈上升趋势的货币。当出口时,应该尽量争取使用硬货币,即汇率呈上升趋势的货币。当进口时,应该尽量争取使用软货币,即汇率呈下降趋势的货币当进
3、口时,应该尽量争取使用软货币,即汇率呈下降趋势的货币。第5页/共72页四、佣金和折扣 佣金是卖方或买方付给中间商作为其代卖代买的酬金。折扣是卖方按照原价给予买方一定百分比的减让。回扣与折扣的区别?第6页/共72页含有佣金的价格叫做含佣价,不含佣金的价格叫做净价。含佣价的表示方法:“每公吨500美元CIF纽约2%佣金”(USD500PerM/TCIFC2%N.Y.)折扣的表示方法:每公吨300美元FOB上海减2%的折扣(USD300PerM/TFOBD2%Shanghai)1.佣金与折扣的表示方法第7页/共72页佣金的计算方法折扣的计算方法2.佣金与折扣的计算方法单位货物佣金额单位货物佣金额=含
4、佣价含佣价佣金率佣金率 净价净价=含佣价含佣价-单位货物佣金额单位货物佣金额 净价净价=含佣价含佣价(l-l-佣金率)佣金率)含佣价含佣价=净价净价/(1-1-佣金率)佣金率)单位货物折扣额单位货物折扣额=原价(或含折扣价)原价(或含折扣价)折扣率折扣率 卖方实际净收入卖方实际净收入=原价原价-单位货物折扣额单位货物折扣额 第8页/共72页五、价格条款国际货物买卖合同中的条款一般包括单价和总值两项。单价包括:计量单位、单位价格、计价货币、和贸易术语四部分例:每公吨例:每公吨500500美元美元CIFCIF纽约纽约总值:单价和数量的乘积。总值所使用的货币必须与单价使用的货币一致第9页/共72页7
5、.2 支付工具国际贸易货款的收付多使用票据等非现金结算的方式,金融票据主要有汇票(BILL OF EXCHANGE;DRAFT)、本票(PROMISSORY NOTE)、和支票(CHECK、CHEQUE),其中以汇票为主。第10页/共72页一、汇票(Bill of Exchange/Draft,简称 B/E)我国定义:汇票是出票人出票人签发的,委托付款人付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款收款人人或持票人持票人的票据。(一)汇票的含义和基本内容1、汇票的含义第11页/共72页我国票据法规定汇票必须具备的内容:1)表明“汇票”字样 2)无条件支付委托 3)确定的金额 4)付款人
6、的名称 5)收款人的名称 6)出票日期 7)出票人签章2、汇票的内容未载明规定事项之一的汇票无效第12页/共72页第13页/共72页1、按照出票人不同,分为银行汇票和商业汇票(1 1)银行汇票()银行汇票(BANKERBANKERS DRAFTS DRAFT)指出票人和受票人都是银行的汇票。)指出票人和受票人都是银行的汇票。(2 2)商业汇票()商业汇票(COMMERCIAL DRAFTCOMMERCIAL DRAFT)。指出票人是商号或个人,付款人可以是商号、个人、银行的汇票。)。指出票人是商号或个人,付款人可以是商号、个人、银行的汇票。2、按照有无随附商业单据,分为光票和跟单汇票(1 1)
7、光票()光票(CLEAN BILLCLEAN BILL)不附带商业单据的汇票。银行汇票多是光票)不附带商业单据的汇票。银行汇票多是光票(2 2)跟单汇票()跟单汇票(DOCUMENTARY BILLDOCUMENTARY BILL)附有商业单据的汇票。商业汇票多是跟单汇票。)附有商业单据的汇票。商业汇票多是跟单汇票。(二)汇票的种类第14页/共72页3、付款时间不同,分为即期汇票和远期汇票(1 1)即期汇票()即期汇票(SIGHT DRAFTSIGHT DRAFT),指在提示或见票是立即付),指在提示或见票是立即付款的汇票。款的汇票。(2 2)远期汇票()远期汇票(TIME BILL OR U
8、SANCE BILLTIME BILL OR USANCE BILL),指在一定),指在一定期限或指定日期付款的汇票。期限或指定日期付款的汇票。远期汇票的付款时间分为以下几种:A.A.见票后若干天付款(见票后若干天付款(AT XX DAYS AFTER AT XX DAYS AFTER SIGHTSIGHT)B.B.出票后若干天付款(出票后若干天付款(AT XX DAYS AFTER DATEAT XX DAYS AFTER DATE)C.C.提单签发日后若干天付款(提单签发日后若干天付款(AT XX DAYS AFTER AT XX DAYS AFTER DATE OF BILL OF LA
9、DINGDATE OF BILL OF LADING)D.D.指定日期付款(指定日期付款(FIXED DATEFIXED DATE)。)。第15页/共72页1、出票出票是指出票人在汇票上填写付款人、付款金额、付款日期和地点及受款人等项目,经签字交给受票人(收款人)的行为。2、提示提示是指持票人将汇票提交付款人要求承兑或付款的行为。3、承兑承兑指付款人对远期汇票表示承担到期付款责任的行为。4、付款对即期汇票,在持票人提示汇票时,付款人应付款;对远期汇票,付款人经过承兑后,在汇票到期日付款。(三)汇票的使用环节第16页/共72页5、背书背书是转让汇票权利的一种法定手续,是由汇票持有人在汇票后面签上
10、自己的名字,或再加上受让人的名字,并把汇票交给受让人的行为。6、拒付持票人提示汇票要求承兑时,遭到拒绝承兑,或持票人提示汇票要求付款时,遭到拒绝付款,均称拒付,也称退票。7、追索追索权是汇票遭到拒付时,持票人对背书人出票人及其他票据债务人形式请求偿还汇票金额、利息及费用的权利。第17页/共72页汇票背面第18页/共72页(四)汇票的贴现及其计算贴现是指远期汇票经承兑后,汇票持有人在汇票尚未到期前在银行或贴现市场上转让,受让人扣除贴现息后将余款付给出让人的行为。第19页/共72页贴现的程序1.出票人将汇票交给持票人;2.持票人将汇票交给付款人承兑;3.持票人将承兑后的汇票交给贴现银行或贴现市场贴
11、现;4.汇票到期时贴现银行或贴现市场向付款人收取票款第20页/共72页贴现的计算贴现公式:贴现天数贴现日至票据到期日天数(算头不算尾,算尾不算头算头不算尾,算尾不算头)贴现息票面金额贴现天数(贴现率360)贴现净额票面金额贴现息例:一张汇票面值100万美元,出票日期为月日,月日到期。持票人于月日到银行贴现此汇票。贴现率为12。要求计算贴现息和贴现净额。贴现天数:月日至月日(共29天)贴现息:100000029(12360)9666.7(美元)贴现净额10000009666.7990333.3(美元)第21页/共72页二、本票(PROMISSORY NOTE)本票是指出票人签发的,承诺自己在见票
12、时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。(一)本票的含义和基本内容1、本票的含义第22页/共72页本票的必备内容:1、表明“本票”字样 2、无条件的支付承诺 3、确定的金额 4、收款人名称 5、出票日期 6、出票人签字 2、本票的内容未载明规定事项之一的本票无效第23页/共72页第24页/共72页第25页/共72页根据出票人不同可分为:(二)本票的种类商业本票商业本票由工商企业或个人签由工商企业或个人签发的本票称为商业本发的本票称为商业本票或一般本票。票或一般本票。z有即期和远期之分有即期和远期之分银行本票银行本票由银行签发本票的称由银行签发本票的称银行本票。银行本票。z只有即期银行本票只
13、有即期银行本票第26页/共72页(三)本票与汇票的区别当事人:当事人:份数:份数:承兑:承兑:本票的票面有两个当事人,即出票人和收款人;本票的票面有两个当事人,即出票人和收款人;汇票有三个当事人,即出票人、付款人和收款人。汇票有三个当事人,即出票人、付款人和收款人。本票只能开出一张;本票只能开出一张;汇票可以开出一式多份汇票可以开出一式多份本票的出票人就是付款人,无需承兑;本票的出票人就是付款人,无需承兑;远期汇票要办理承兑手续。远期汇票要办理承兑手续。本票在任何情况下,出票人为主债务人;本票在任何情况下,出票人为主债务人;汇票承兑前,出票人是主债务人,在承兑后汇票承兑前,出票人是主债务人,在
14、承兑后承兑人(付款人)是主债务人承兑人(付款人)是主债务人付款责任:付款责任:第27页/共72页三、支票(CHECK、CHEQUE)支票是出票人在支票上签发一定的金额,要求受票的银行于见票时立即支付一定金额给收款人或持票人。(一)支票的含义和基本内容1、支票的含义第28页/共72页支票的必备内容:1、表明“支票”字样 2、无条件的支付委托 3、确定的金额 4、付款人名称 5、出票日期 6、出票人签字 2、支票的内容未载明规定事项之一的本票无效第29页/共72页第30页/共72页共六种:(1)记名支票是在支票的收款人一栏,写明收款人姓名,如“限付甲”或“指定人”,取款时须由收款人签章,方可支取。
15、(2)不记名支票又称空白支票,支票上不记载收款人姓名,只写“付来人”。取款时持票人无须在支票背后签章,即可支取。(3)划线支票是在支票正面划两道平行线的支票。划线支票与一般支票不同,划线支票非由银行不得领取票款,故只能委托银行代收票款人帐。使用划线支票的目的是为了在支票遗失或被人冒领时,还有可能通过银行代收的线索追回票款。(二)支票的种类第31页/共72页(4)保付支票是指为了避免出票人开出空头支票,保证支票提示时付款,支票的收款人或持票人可要求银行对支票“保付”。保付是由付款银行在支票上加盖“保付”戳记,以表明在支票提示时一定付款。支票一经保付,付款责任即由银行承担。出票人、背书人都可免于追
16、索。付款银行对支票保付后,即将票款从出票人的帐户转人一个专户,以备付款,所以保付支票提示时,不会退票。(5)银行支票是由银行签发,并由银行付款的支票,也是银行即期汇票。银行代顾客办理票汇汇款时,可以开立银行支票。(6)旅行支票是银行或旅行社为旅游者发行的一种固定金额的支付工具,是旅游者从出票机构用现金购买的一种支付手段。第32页/共72页支票与汇票、本票的区别当事人:当事人:性质:性质:承兑:承兑:出票人与付出票人与付款人的关系款人的关系汇票和支票有三个当事人,即出票人、付款人、收款人;汇票和支票有三个当事人,即出票人、付款人、收款人;本票只有两个当事人,出票人和收款人。本票只有两个当事人,出
17、票人和收款人。汇票和支票属于委托支付证券;汇票和支票属于委托支付证券;本票属于自付证券。本票属于自付证券。本票和支票无需承兑;本票和支票无需承兑;远期汇票需承兑。远期汇票需承兑。汇票的出票人和付款人之间无资金关系;汇票的出票人和付款人之间无资金关系;本票的出票人与付款人是同一人;本票的出票人与付款人是同一人;支票的出票人和付款人之间有资金关系,即出票支票的出票人和付款人之间有资金关系,即出票人在付款人处有存款人在付款人处有存款 。第33页/共72页7.3 汇付与托收汇付和托收都是国际贸易中经常采用的支付方式。支付方式从资金的流向和支付工具的传递方向,可分为顺汇顺汇顺汇顺汇和逆汇逆汇逆汇逆汇两种
18、方法。顺汇顺汇顺汇顺汇指资金的流动方向和支付工具的传递方向相同。逆汇逆汇逆汇逆汇指资金的流动方向与支付工具的传递方向相反。汇付方式采用的是顺汇方法。托收方式采用的是逆汇方法。第34页/共72页一、汇付(Remittance)(一)汇付的含义汇付又称汇款,是付款人委托所在国银行,将款项以某种方式福给收款人的结算方式。在汇付方式下,支付工具的传送方向与资金的流动方向相同,称为顺汇。第35页/共72页1、汇款人:即付款人,通常是进口人。2、汇出行:是接受汇款人的委托,代其汇出款项的银行,通常为买方所在地银行。3、汇入行:有时被称为解付行,是接受汇出行的委托,将款项付给收款人的银行,汇入行通常在收款人
19、所在地,而且事先与汇出行订有代理合同。4、收款人:有时也被称为受益人,通常是出口人。(二)汇付当事人第36页/共72页分为:电汇、信汇、票汇1、电汇(TELEGRAPHIC TRANSFER,T/T)2、信汇(MAIL TRANSFER,M/T)3、票汇(REMITANCE BY BANKERS DEMAND DRAFT,D/D)(三)汇付的种类指汇出行应申请人的要求,拍发加押电报、电传或SWIFT 给在另一国家的分行或代理行(汇入行),指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。时间短,费用高。指汇出行应汇款人的申请,将信汇委托书寄给汇入行,授权解付一定金额给收款人的一种汇款方式。费用低廉,但时
20、间长。指以及其汇票作为支付工具的汇款方式。汇款人填写申请,并交款付给汇出行。汇出行开立银行汇票给汇款人,并由汇款人自行邮寄给收款人。收款人持汇票向汇入行取款时,核对无误后,汇入行支付相应的金额给收款人。第37页/共72页(四)汇付在国际贸易中的使用1、预付货款2、货到付款预付货款是在订货时汇付或交货前汇付货款的办法。预付货款是在订货时汇付或交货前汇付货款的办法。多用在一些客户提出特殊加工要求或专门为客户加多用在一些客户提出特殊加工要求或专门为客户加工的特殊商品,或一些市场畅销又稀缺的商品。工的特殊商品,或一些市场畅销又稀缺的商品。出口方在没有收到货款以前先交出单据或货物,然后出口方在没有收到货
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