财务报销规范化操作培训(34页PPT).pptx
《财务报销规范化操作培训(34页PPT).pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务报销规范化操作培训(34页PPT).pptx(34页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、财务报销规范化操作培训财务报销规范化操作培训财务部 二一三年八月目目录录一一使用正确的报销封面使用正确的报销封面报销凭证票据粘贴方法报销凭证票据粘贴方法二二三三报销票据粘贴原则报销票据粘贴原则四四我们的我们的目标目标五五票据要求规范票据要求规范一、使用正确的报销封面1、“差旅费报销单”填写说明;2、“费用报销单”填写说明;3、“付款会签单”填写说明;4、“借款单”填写说明;5、报销审批流程(一(一)“差旅费报销单差旅费报销单”填写填写 职务必须填(二)(二)“差旅费报销单差旅费报销单”填写说明填写说明1、因业务出差期间发生的费用填写;2、差旅费报销必须有审批通过并经行政部门备案的“差勤审批表”
2、;3、“出差人员”、“职务”必须填写;4、“车船费”:填写往返出差地点的机票、火车票等费用;5、“其他费用”:填写未在报销单上列明的费用,比如:招待费;6、“补贴”:按照公司补贴标准和出差天数填列;7、出差借款的,按照借款金额、报销金额分别填写报销单相应栏次,报销领款或还款金额分别填至付款金额、退回金额;(二(二)“费用报销单费用报销单”填写说明填写说明(二)(二)“费用报销单费用报销单”填写说明填写说明1、用于差旅费以及对外部单位支付的款项以外的费用报销;2、业务部门填写部门、经办人,票据张数填写报销票据所附原始单据张数,计数不包括报销封皮和粘贴单;3、用途栏填写费用用途,项目费用注明项目名
3、称;项目与非项目的费用分别报销;不同项目票据分别票报销;(三)(三)“付款会签单付款会签单”填写说明填写说明(三)(三)“付款会签单付款会签单”填写说明填写说明1、申请公司对外付款填写;2、业务部门填写部门、经办人、用途、收款单位、账号、开户行;3、用途栏填写支付款项用途,项目费用注明项目名称;(四)(四)“借款单借款单”填写说明填写说明(四)(四)“借款单借款单”填写说明填写说明1、公司员工因业务需要借支款项,主要包括:差旅费、备用金、银行结算起点(1000元)以下的零星支付;2、现金借款额度原则不超过2000元,超过2000元的以银行支票或电汇方式支付;大额现金需求报总裁审批,提前一天通知
4、财务备款;3、“借款单”经办人即借款人,借款人可自行领款,亦可交由他人领款;4、用途栏填写所借款项用途;5、电汇方式需填写收款单位(人)姓名、账号、开户行;通用填写要求:1、报销单填写规范,注明所属部门、报销人、领款人、报销凭证的填写时间、报销事由及相关原因和时间;2、报销单上大小写金额必须一致,书写须规范。阿拉伯数字,填写到角分,无角分的写“00”或“”代替,人民币符号¥封口;数字大写须规范使用:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、亿、万、仟、佰、元、角、分、零;3、填写或签字的票据和凭证,一律用黑色钢笔或签字笔填写,大小写金额要相符,票面无涂改。(五)报销审批流程经办部门经办人整理、初
5、审报销票据,填写报销审批单据部门主管审核,对业务真实性及发生金额负责;主管副总主管副总签字审核,审核下属部门业务真实性及合理性;财务部门会计审核,主要审核票据有效性、凭据完整性、合理性、预算、合同执行财务负责人审核;常务副总经理常务副总审核;总经理公司总经理最终审批。付款出纳根据部门资金计划安排资金符合付款条件的予以支付 二、票据粘贴原则(一)原始凭证种类繁多,为便于装订和保管,在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工;(二)票据粘贴方法多样,粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小,选择合适的方法,力求单据平整、美观;(三)粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅。(四)同类票据贴在一起;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 报销 规范化 操作 培训 34 PPT
限制150内