行政单位财务管理制度参考.docx
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1、 行政单位财务管理制度参考 一、仔细执行各项财经法规,发扬勤俭节省,艰难奋斗的传统,发挥经费的最大使用效益。 二、严格财务审批制度,实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必需经局长批准、办公室和经办人签字后,方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的,财务人员停职追回。由此造成的经济损失,由有关财会人员和当事人共同担当。 三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销,的确不能签字时,另行通知 四、日常办公用品统一由办公室购置,购置时,先写申请,报局长批准前方可购置。对于大宗固定资产的购置,须经局长或局长办公会议审批。购置时,需两人以上参与,一人负责,私自购置的不予
2、报销。 五、财产由办公室负责登记,造册存档。实行领用签字的治理方法,做到购进有入库单,领出有支出凭证。各科室领取办公用品,科长领取并签字。使用中,要做到人人爱惜公物,谁损害谁赔偿,谁丧失谁赔偿。 六、各科、室、站因工作或会议,需要打印、复印的各种材料、文件、报表,原则上由各科室自行打印。因状况特别确需外出打印的,由分管机关的副局长审批,由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。不按上述程序办理,私自随便打印者,费用自理。 七、各种会议,食宿等费用支出,必需经局长,分管局长签批前方可安排,凡未经批准擅自安排的费用自理。 八、必要的业务款待,要本着“节省、适度、从俭”的原则,由办公室统一出据派
3、餐单,经局长、分管局长批准并按规定标准安排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的,一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐掌握在十元以内)。未经批准擅自安排的不予报销。 九、因公出差,需在外地食宿者,用餐费每人每天掌握在30元以内,住宿费掌握在60元以内(特别状况除外)。 十、各级举办的业务学习、培训班,经局长同意后,方可参与。学习期间的培训费、食宿费,按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销,车船费报销来回一次。 十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责,其它任何科室无权收支现金。严禁借支、挪用公款。因工作需要临时借款的,必需填写借款凭证、
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