2023年审计科年终工作总结.docx
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1、 2023审计科年终工作总结 20_2022年度该县共开展领导干部经济责任审计工程_个,发觉问题100个,提出审计建议56条。所发觉的问题普遍存在财务治理不标准、公务支出不标准、固定资产治理不标准、往来款项清理不准时、局部工程资金预算执行率低、根底建立程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。 针对所发觉的问题,会议要求,县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改正程中的指导,帮忙被审计单位明确问题痛点,订正根源偏差,精准预防、把控风险,从以下4方面积极抓好审计整改。 一是严格依照法律法规履行职责,积极发挥审计体检诊断功能,爱护国家经济运行安全、促进领导干部依法履职。县财政局组织对会
2、计进展系统的培训,从财务审批关口开头,从财政委派会计着手,统一财务治理标准,标准财务治理工作。 二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作协作,资源共享,关口前移,加强干部监视治理,准时发挥警示作用,爱护好干部的工作积极性。 三是把握审计重点,加大对党政主要领导同步经济责任审计,尤其是加大对权力集中、把握大量资金(资产、资源)的领导干部的审计力度;以任中审计为主,将离任审计与任期内轮审有机结合起来,逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全掩盖。进一步提高经济责任审计工作质量,促进领导干部依法履职、标准用权、科学决策。 2023审计科年终工作总结 在全行员工劳碌紧急的工作中又
3、接近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。由于回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的进展做出奉献。时间如梭,转瞬间又将跨过一个年度之坎,为了总结阅历,发扬成绩,克制缺乏,现将今年的工作做如下简要回忆和总结: 今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章治理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和
4、技术问题,需要理论与实践相结合才能把握。在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金治理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报准时处理,依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,准时把握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并仔细装订当月原始凭证,每月准时传递银行原始单据和各收付单据,协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格掌握专款专用和银行帐户的使用。 以上是我今年工作
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