2023年审计工作计划2023年内部审计工作要点(十三篇).docx
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1、 2023年审计工作计划2023年内部审计工作要点(十三篇)2023年最新审计工作规划 2023年内部审计工作要点篇一 一、审计业务工作开展状况 (一)本级预算执行审计状况 今年,区政府第三次以政府办公室红头文件转发了20xx年度本级财政预算执行审计方案,为审计工作营造了声势,制造了良好的舆论气氛,支持和促进了审计工作的顺当开展。根据方案要求,对区财政局、地税局以及1x区直一级预算单位进展了审计。结合地税审计,对全区2重点税源企业进展了审计调查,对x房地产企业、建筑安装企业进展了审计,对全区福利企业的资质、税收征纳及减免状况进展了专项审计调查。 通过审计,共查出违规资金367x元,依法处理惩罚
2、6x元,已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度,现已实现多入库200x万元。我们对规模较大的社会福利企业进展了专项审计调查,写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导,并撰写了信息社会福利企业究竟惠及了谁?,揭露了福利企业治理中存在安置残疾人员达不到规定比例、局部福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题,受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前,区政府依据审计报告,已着手对社会福利企业的资质、治理、减免税等状况进展专项调查。 最近,我们已经出具了本级预算执行审计报告,区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠,马上投入到
3、查出问题的整改提高和跟踪问效工作中,向全部被审计单位全部发放了“反应通知单”,催促他们仔细整改存在问题,落实审计打算。 (二)金融审计状况 我们组织全局人员分成审计组,利用10天时间,对区信用联社x分社(、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社)完成了20xx年度资产、负债、损益状况的审计。共查出违规资金20。13亿元,并已作出了相应处理惩罚,共收缴罚款2x元。 (三)领导干部经济责任审计状况 今年,市委、市政府下发了关于进一步加强经济责任审计工作的意见以后,区委、区政府领导高度重视,以兰办发20xx10号文件向全区范围转发了该文件。区审计局马上实行了三条落实措施:一是在全局进展了集中学习,吃透精
4、神,深刻领悟。二是积极与组织、纪检等部门沟通协调,共同形成监视合力。三是由组织部托付,首次对*区x镇街道的党政“一把手”实行任中审计。 我们结合本级预算执行审计,已经完成了领导干部经济责任的离任审计。其他x镇、办事处的党(工)委书记、镇长(主任)的经济责任审计将在下半年开展。 (四)招商引资工程审计调查状况 今年,区政府以摸清招商引资工程的真实性、效益性为目标,由区审计局对20xx年度全区招商引资工程进展审计调查,揭露了招商引资中的虚假行为,维护了市场经济秩序。经审计调查1x单位,区政府安排任务1585x元,实际完成引资任务为503x元,占区年终考核认定的2。 此外,教育系统财务收支审计也已全
5、面绽开,对区直5所学校(五中、七中、西郊试验学校、第一职业中专和电大)完成了调帐,有关审计正在进展中。 (五)领导交办审计事项 今年,我们积极为党委政府发挥参谋助手作用,先后承受托付对华药物流城经济纠纷案件、区农机公司上访案件、供销社果品公司上访案件、亚翔水泥厂上访案件、兖石铁路复线建立工程、吉丰毛毯厂上访案件等x工程进展了审计和调查,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等供应了第一手资料。 二、保持共产党员先进性教育活动开展状况 区审计局严密联系审计工作实际,仔细扎实地开展保持共产党员先进性教育活动。这次教育活动共分为三个阶段,即发动学习阶段、分析评议阶段和整改提高阶段。全局2x党员(包括离
6、岗、离退休党员1)和机关其他人员全部参与了这次活动,参学率达10。通过这次活动,局党组的制造力、分散力、战斗力不断增加,党员队伍的先进性和纯净性得以充分呈现,审计工作在质量和力度上都有显著提高,受到区委、区政府和上级业务机关的充分确定,也赢得了人民群众的广泛好评。总结这次先进性教育活动的特点,主要有以下几个方面: (一)领导重视程度高 一是当作“一把手”工程,主要领导担当领导小组组长,亲自讨论和部署有关详细工作,列入了正常工作规划。二是分工细致,安排专人负责上下联络、规划制定、组织实施、信息宣传、档案治理、总结调度等详细工作。三是班子成员带头,仔细撰写心得体会和读书笔记,主动开展谈心沟通活动,
7、深入摆查自身问题并仔细实施整改提高,发挥了党员领导干部榜样带头作用。 (二)党员参学比率高 全局2x党员全部参与了教育活动,其他审计人员也积极参与了活动,全局参学率到达了10。尤其是年龄比拟大的离退休和离岗党员,都坚持参与活动,每个环节都不少、不漏、不省,发挥了老党员的榜样作用。 我们实行分类指导的方法,保证全部党员都能积极参学,都能受到良好教育。在职党员每周一、三、五集中学习半天,其他时间利用业余自学。老党员每周二、四集中学习,中午在机关食堂统一就餐,还实行上门接送效劳,便利了老党员参与活动。党员领导干部读书笔记不少于两万字,心得体会每篇不少于两千字;老党员和一般党员读书笔记不少于一万字,心
8、得体会每篇不少于一千五百字。分析评议和整改提高阶段,每个党员都严格仔细地撰写并上交了个人党性分析等材料。 (三)实行措施力度高 首先,制订了区审计局学习制度在职党员帮忙老党员学习制度补课制度等,保障了学习的顺当进展。其次,搞好结合,到达工作和活动两不误、两促进。主要是合理安排学习时间,与工作搞好结合;学习教材内容和学习审计业务相结合;规划内审计和党委政府领导交办事项相结合。第三,开展特色教育活动。结合审计机关特点,开展了“每个党员就是一面旗帜活动”,开展了在职党员帮忙老党员,党员领导干部帮忙一般党员活动。组织党员到沂南县马牧池乡“沂蒙母亲”王换于纪念馆瞻仰英雄革命事迹,重温入党誓词,承受革命传
9、统教育。第四,大方解囊,奉献爱心。每个党员共捐款四次,在“双联双带”“缴纳特别党费”“慈心一日捐”“防灾救灾”活动中,每个班子成员捐款共50,一般党员共捐款30,无私奉献,救助弱势群体。 (四)整改问题成效高 通过广泛征求意见和分析评议,摆查出了当前存在的突出问题主要有:审计业务人员少,不能满意日益增长的工作需要;现有的审计工作条件和设施太简陋,不利于开展审计工作等。局党组主要负责同志切实履行第一责任人职责,集中力气抓好这次整改。根据“是谁的问题谁整改,有什么问题就整改什么问题”的原则,领导班子、班子成员和一般党员都制订了各自的整改方案,直至整改完毕、群众满足为止。详细整改措施是:第一,围绕如
10、何提高审计质量,从敢于揭露问题、解决问题方面进展仔细整改。我们充分发挥审计职能作用,自觉充当党委政府的参谋和助手,对发觉的违规违纪问题敢于揭露和曝光,将审计真实状况汇报给区委、区政府,供领导决策参考。其次,充分调动审计人员积极性,搞好内部治理,促进审计工作的顺当开展。筹集资金x余元购置了6台笔记本电脑、u盘等办公设施,较好地满意了审计工作需要。此外,还组织全局审计人员进展了安康查体,兴办了机关食堂解决了因人员居住分散而就餐不便的问题,这些措施极大地调动了职工的积极性,促进了审计工作的顺当开展。 通过整改提高,全局上下呈现出了人心齐,风气正、工作实的良好局面,干部职工精神面貌焕然一新,审计工作进
11、展顺当,审计质量和力度有了很大提高。主要表达在:领导班子水平明显提高,班子的分散力、战斗力大大加强;党员队伍素养明显提高,党性观念明显增加,更加符合党员先进性的标准和要求;精神面貌焕然一新,全局呈现出一派积极向上、安定和谐、工作充实的良好局面。审计执法水平明显提高,实施处理惩罚近10x元,审计打算落实率10,没有消失一例复议、上诉等现象,审计意见和建议全部被接受;也初步建立了党员先进性教育的长效工作机制。 (五)群众满足程度高 我们在活动中,共进展了民主测评,党员和群众满足率均为10,受到市委指导组和区委督导组的高度评价。在分析评议阶段,党员民主测评满足率10,领导班子及成员征求意见满足率10
12、。在整改提高阶段,党员和群众对审计局开展活动的总体意见也是10满足。 三、实行的工作措施 为了全面完成审计任务,更好地提高审计质量和水平,发挥审计职能作用,我们实行了以下几条措施: (一)紧紧抓住进展机遇 全市审计工作会议召开以后,*区委、区政府仔细讨论和部署,3月8日召开了全区审计暨经济责任审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为近年之最。区委副书记、纪委书记马永印主持,区长李沂明作了重要讲话,区委、组织部长谢华东传达了中心、省、市审计工作会议精神,区政府副区长米兆民传达了20xx年度审计工程规划。五部门主要负责同志出席了会议。各镇、街道镇长、主任和财政所长,区直各部门、单位主要负责
13、人、财务负责人,区审计局特邀监视员,区审计局全体人员参与了会议。这次会议上,区政府用红头文件下达了全年审计工程规划,这已经是区政府连续第三年以政府文件下达审计规划。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇,进一步鼓舞士气,大胆工作,使审计工作有了一个良好的开端。 (二)以清楚的工作思路主导审计工作 近年来,我们坚持每年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点,做到有的放矢地寻求工作突破,实践证明收效明显。如:年初我们确立了审计重点再突出,审计要求再提高的总体思路,目的是使审计工作进一步精益求精,更上台阶。围绕思路和重点,审计方向更加明确,审计目标更加清楚,工作动力更加充分。 (三)以严格的规章制度标
14、准审计工作 为全面实现工作目标,我们今年又制定了四个红头文件,即1号文:20xx年全局主要工作任务指标及考核嘉奖方法;2号文:*区审计局重点任务包干分工;3号文:关于加强机关公文治理的规定;4号文:关于加强审计信息宣传工作的规定。这四个文件严密结合审计工作实际,分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、标准审计文书、加强审计宣传四个方面,对全年工作进展了细化和量化,指明白工作努力方向,明确了重点突破口,保证了工作的顺当进展,夯实了工作根底。此外,我们还随后制定了党风廉政建立实施意见,对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中,我们坚持不用被审计单位车辆接送,自行解决车辆和就餐问题,上班和下
15、班都到局机关统一集合,有效地削减了给被审计单位造成的干扰,促进了廉洁从审,树立了审计机关和审计人员的良好形象。 (四)以跟踪问效措施落实审计整改 市审计局下发的临沂市审计结论落实工作暂行规定,我们马上组织全局人员进展了传达学习,并成立了专题讨论小组加以讨论和落实。依据文件精神和要求,我们准时和区政府督察科、纪检监察、财政、税务、国资局、公安等部门分别进展了沟通,初步形成了共识。实行的措施是:一是在本级预算执行审计工程中全面推行审计反应书制度,要求被审计单位将审计查出问题的整改落实状况限期书面报告审计局,实行审计、监察、财政联合跟踪问效和后续审计制度,整改状况将存入审计档案。二是实行审计建议书制
16、度,由审计组将局部查出问题以审计建议书形式,函告财政、税务和被审计单位主管部门等,并要求上述单位将落实状况函告我局。三是与财政、税务、纪检检察和司法机关初步建立了信息互通机制或案件移送渠道,共同形成监视合力,促进审计结论的完整落实。 (五)以和谐的审计环境保证审计工作 我们坚持以人为本的原则,积极营造和谐的审计工作环境,制造有利于审计开展的良好条件。今年,我们依据党员和群众反应意见,组织对全局人员进展了安康查体;新购置了台式电脑、笔记本电脑和u盘等办公设备,到达了审计人员人手一台笔记本电脑;办起了机关食堂,解决了审计人员居住分散,就餐不便的问题;此外,还进一步转变机关作风,发挥领导干部的榜样带
17、头作用,班子成员深入一线当主审,带头严格自律等,促进了机关作风的持续良好。 四、存在问题、缺乏和下半年工作准备 当前,我们的工作也还存在一些缺乏,与市局的要求和兄弟县区局比拟仍有差距,主要问题和缺乏之处是:一是审计署6号令的执行一些环节上还没有完全把握;二是效益审计开展得不够深入;三是信息化建立有待于进一步加强,尤其是计算机审计比拟滞后。 我们决心仔细领悟和落实市审计局的这次会议精神,根据年初确定的工作思路和目标,开拓创新,求真务实,圆满完成各项审计任务。下一步工作详细准备是: 一是加快信息化建立步伐。要充分利用现有设备和审计网站,连续投入人力和物力,努力建立信息化审计,争取实现完全利用计算机
18、审计工程1-,并让审计程序和审计结果更加公开化、透亮化。 二要突出重点工程审计。加强对农业专项资金、农村财务“三代管”资金的治理和使用作为今年审计重点,争取把基层经济冲突和纠纷化解在基层。加大对政府投资工程的审计监视,从严查处建立领域的违规行为。 三要连续加强审计队伍建立。在从严要求审计队伍的根底上,加强科学领导和科学治理,鼓舞开拓创新和积极进取,培育高素养、高水平的业务人才。 2023年最新审计工作规划 2023年内部审计工作要点篇二 为进一步标准财务治理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,依据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开头将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作规划。 年的
19、内部审计工作,以“三个代表”重要思想为指导,以国家财经法规、财务治理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建立和反腐朽工作的主要任务,把促进治理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进效劳,作为审计工作的动身点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张铺张等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发觉的问题提出审计意见和建议,帮忙和催促被审计单位准时整改。 1、依据内部审计的规定要求,有规划地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用状况进展内审; 2、依据内部审计的规定要求,有规划地对电大工作部的学费、
20、教材费等收缴状况进展内审; 3、依据内部审计的规定要求,有规划地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进展内审; 4、依据内部审计的规定要求,有规划地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进展内审; 5、依据内部审计的规定要求,有规划地后勤集团的财务收支进展审计; 6、依据内部审计的规定要求,有规划地对学院款待费使用状况进展内审; 通过开展财务周期审计,使审计工作标准化、制度化,准时评价部门财经治理状况,加强事前防范,促进部门治理自律。 审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进展。 审计的范围是:教学系及相关单位07年以来的财务收支状况,
21、其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 1、上半年对教学系进展内审; 2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进展审计。 1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用状况等资料。 2、院、系两级教师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。 3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据 4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等 学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位
22、要积极协作,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地进展。 2023年最新审计工作规划 2023年内部审计工作要点篇三 为落实北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见的文件精神和我院xx年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建立任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为标准财务会计工作效劳、为提高教育资金使用效益效劳、为教育改革与进展效劳”的内部审计工作目标,特制定xx年审计工作规划。详细内容如下: 坚持“揭露问题、标准治理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施方法(试行),深入开
23、展预算执行审计。今年重点对各个工程的经费预算执行状况实施全过程审计,加强对工程资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监视作用,促进各部门进一步加强财务预算治理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。 审计处积极与组织、纪检、监察部门协作,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等状况,促进领导干部树立正确政绩观和科学进展观,提高领导干部的经济责任意识。加
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- 2023 年审 工作计划 年内 审计工作 要点 十三
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