2023年审计处长年终总结报告2023年度内部审计工作总结(四篇).docx
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1、 2023年审计处长年终总结报告2023年度内部审计工作总结(四篇)2023年审计处常年终总结报告 2023年度内部审计工作总结篇一 本人具有坚决的政治立场和政治方向,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。 积极参与实践科学进展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学进展观,联系党的xx大以来科学进展的实践,结合自己工作实际,仔细查找我个人在深入贯彻落实科学进展观方面存在的突出问题,深刻分析存在这些问题的主客观缘由特殊是主观缘由,深入剖析影响科学进展的思想根源,提出详细改正措施。 在参与新校区建立过程中,能够严格根据院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。 二、履行岗位职责状况
2、本年度在院党委院行政的领导下,我主要开展的工作如下: 1、组织开展我院东区主要建立工程4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些工程都是我院前期费率招标工程,涉及金额巨大,双方冲突突出,为了有效维护我院利益,实行有效措施,依据每个工程的不怜悯况实行相应对策,取得了良好的效果,审减金额较大,审计结果取得了有关领导和人员的认可。 2、积极协作我院道路管网工程工程、学生食堂、浴室工程、学生食堂金属屋面仲裁工程的技术、资料协作工作。 3、组织开展东区30余项较小工程工程的内部审计,审减率超过15。 三、履行岗位期间较为突出的工作 1、全面实施工程建立的全
3、过程审计监视。为有效进展审计工作,充分发挥审计作用,在我院东区建立审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计,把事后结算审计向事前、事中、全过程延长,使整个工程实施处于受控状态,有效地克制事后监视的局限性,在掌握工程造价,提高投资效益方面发挥了重要作用,并可以从源头上遏制工程建立领域的腐败,从而对廉政建立产生积极的作用。 根据全过程审计监视的要求,我院东区建立审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监视、合同审查、材料设备验收、工程质量监视、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容,监视范围明显扩大,工作量也明显增加,审计监视效果也特别明显。 2、为维护我院利益,避开4号、5号学生
4、宿舍楼陷入仲裁的不利局面,在学生食堂、浴室工程进入仲裁程序后,经院主要领导同意,实行措施坚决处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计,效果良好,受到了院领导的确定,避开了我院的经济损失。 四、廉洁从政方面 严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣。仔细执行领导干部廉洁从政若干准则(试行)及有关领导干部廉洁自律各项规定,仔细执行工作纪律、“禁令”等规定,坚持自省自警,自觉承受组织和群众监视。 严格根据院党委的要求不承受任何与职务有关的宴请,不收受任何礼物、礼金,不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程工程。 五、存在问题和建议 由于各种缘由,自己对一些工作也有犯难心情,需要调整和改正。自己尽管在我院新校区
5、建立中做了一些工作、发挥了肯定的作用,但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题,自己也不擅长做监视工作;另一方面建立工程治理是一个全方位的动态掌握过程,一个人起的作用是很有限的。 2023年审计处常年终总结报告 2023年度内部审计工作总结篇二 在20xx年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、标准内部治理,促进财务治理标准、协调进展起到了积极作用。下面是对于本年度完成的工作做如下总结: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变。 二、仔细学习相关业务 在详细工作
6、中对是否按政策标准收费、对费用的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进展了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。 三、对财务收支、经费治理工作和食堂伙食费 收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。依据经济活动特点,今年审计的主要内容有: 1.对各项收入进展了审核,内审小组认为全部收入都准时入账,并纳入了财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移收入的状况; 2.对各项支出状况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进展审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理; 3.对
7、于资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理; 4、对负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成安排的各项工作 1.严格执行了年度审计工作规划,提高了对规划严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地对待和处理问题; 2.全面审计,突出重点。对财务审计既以真实性为根底把根本状况摸清晰,又抓重点问题进展深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法; 通过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了
8、全局意识。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和力量,不断提高自身业务水平和综合力量,以便适应更高层次审计监视工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 2023年审计处常年终总结报告 2023年度内部审计工作总结篇三 20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮忙下,我们审计处全体同志仔细学习、一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监视和效劳职能,为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节省了大量资金。在深
9、化学校改革,促进廉政建立,加强财务治理,提高经济效益等方面,真正起到了“经济卫士“和“参谋助手“的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为xx年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和“三育人“工作先进个人。 一.根底建立 xx年是我校各项改革快速进展的一年,教学、科研、治理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极协作其它各项工作的开展。坚持“完善自我,提高熟悉“的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员构造。 1.参加制定了学校物资选购、设备治理及相关规章制度若干项
10、。标准了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。 2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达,可以更好的为领导供应决策依据。 3.调整人员的学问和年龄构造,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建立,一名同志获高级会计*资格。阅历丰富的老同志和积极上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支学问构造和年龄构造较为合理的布满生气和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我校每个内审人员都真正成为 “思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效“的工作
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