2023年税务内部审计工作总结汇报内部审计年度总结报告(四篇).docx
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1、 2023年税务内部审计工作总结汇报内部审计年度总结报告(四篇)2023年税务内部审计工作总结汇报 内部审计年度总结报告篇一 一是强化自身素养,提高“防腐”免疫力。注意把廉政建立理论学习同政治理论学习有机结合起来,深厚学习气氛,搞活学习形式,扩大学习范围,增加学习效果。开展理论学习,坚决抱负信念,开展条规教育,常念“紧箍咒”,早打“预防针”,浇注“防腐剂”。几年以来,除积极参与区里组织的集中学习,在紧急的工作之余,又抽出肯定的时间自学。重点学习了论党风廉政建立和反斗争、“七一”讲话和中纪委三次全会上的讲话,中国*党员领导干部廉洁从政准则(试行)、中国党内监视条例(试行)、中国纪律处分条例及中纪
2、委三次全会提出的“四大纪律、八项要求”,并相继观看数部反电教片,通过常常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育,使我树立了正确的权利观、地位观、利益观,进一步熟悉到了廉政建立的重要性,廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性,增加了在新形势下拒腐防变的力量,积极做“三个代表”的忠实实践者。 二是坚决信念。始终坚决主义和有中国特色的社会主义的抱负和信念。在市场经济的形势下,自觉地进展世界观、人生观和价值观的改造,坚决自己的信念,牢记为人民效劳的宗旨,坚持立党为公、执政为民,提高自我约束力量,提高自我警省力量,坚决抵抗市场经济条件下物欲横流的,过好权利关、金钱关、人情关,使自己经受住了各种考验。 二、
3、建章立制,确保落实 一是先后完善了我校党政干部廉洁自律规定、政务公开制度、外请教师接待制度、财务治理制度、车辆治理制度、会议制度、关于复印机等办公设备的使用规定等一系列制度,把治理重点放在领导干部权力的运行上,进一步标准领导干部的从政行为,强化对领导干部权力运用的约束,从根本上铲除滋生土壤。 二是加大治理力度,全面落实。连续严格执行“收支两条线”的各项规定,在完善标准、强化治理、严厉执纪上下工夫,杜绝了“小金库”现象的发生,使财务治理制度得到严格落实。 三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费工程、标准、依据、状况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开,而且还利用全区中小学干部教师培训
4、工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部教师公布。另外,我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支状况、大宗物资选购和培训大楼施工进展状况等,以不断增加工作的透亮度,进一步得到教职工的认可和监视。 三、筹措资金,优化环境 我校负责全区的干部教师培训工作,为了进展现代信息环境的优化。几年来,我多方协调,积极筹措资金,先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建立工作、四个计算机房的建立配备工作,保证学校顺当开设了计算机课程和多媒体设备的正常使用。先后为学校购进数码复印机、笔记本电脑、投影机、摄像机等一系列电教设备,提高了教学、办公效率,做到了信息环境良好,设备使用率高,教学培
5、训效果显著。先后整顿了校容校貌,优化育人环境,改善办学条件,改扩建六个教室、解决上课紧急问题。为了满意教学的需要,安装调试了两个计算机房,准时进展机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护修理、更新升级,保证了机房网络畅通,机器正常运转,保证了区干部教师培训工作的正常秩序。 2023年税务内部审计工作总结汇报 内部审计年度总结报告篇二 我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、标准内部治理,促进学校财务治理标准、协调进展起到了积极作用。我校内部审计小组依据教育局审计室xx年度年初工作规划和学校内部审计规划,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健
6、全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,准时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进展了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费治理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进展了审核,内审小组认为学校的
7、全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进展审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费状况进展了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一
8、开,并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。 工作总结 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了教育局安排的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作规划,提高了对规划严厉性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地对待和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根底把根本状况摸清晰,又抓重点问题进展深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 3、完善了制度,严格了治理。严格审计质量治理,实行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进
9、一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 2023年税务内部审计工作总结汇报 内部审计年度总结报告篇三 20xx年,xx区审计局围绕区委、区政府中心工作,坚持监视与效劳并重,有效发挥审计在党和国家监视体系中的重要作用,较好地完成了各项工作任务。 一、履行审计监视职能,当好西湖建立的“护卫舰” 1、巡审联动强化纪审监视合力。在今年开展的经责审计中,审计与纪委巡察无缝联动,同时进点、同步审计、信息共享,充分发挥审计专长和纪检权威,严厉揭露违纪违法和履职不到位问题,成效显著。 2、多项举措推动落实审计整改。把加强审计整改作为提高审计质量和监视成效的有力抓手,多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落
10、实“主审负责制”和“整改销号制”,明确主审负责挂号、销号与催促整改职责,促进审计反映的问题准时导入整改销号系统,实时把握问题整改状况。二是审计专报促整改。将审计中发觉的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告,引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示,区长专题召开政府常务会议,对审计整改工作进展部署, 区府办将审计查出问题整改状况纳入督查督办事项,促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实状况,催促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂状况,进一步完善财政结余结转资金治理,进一步促进部门预算刚性执行、企业风险防控及专项资金的标准使用。推
11、动出台关于推动农村文化礼堂长效机制建立的意见、西湖区医疗困难救助实施方法、关于进一步加强西湖区留用地治理的实施意见等5个区级制度。 3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹治理,标准跟踪审计行为,防范质量风险与廉政风险, 稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大工程跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度,审计部门、中介机构、建立主体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施方法,将跟踪审计工程分直接实施类、托付类和指导类三类,在“漂亮西湖行动”建立工程等政府投资工程中实施分类别全过程跟踪审计,为漂亮西湖行动建立工程保驾护航。 4、关注生态文明建立做好自
12、然资源资产审计。以自然资源审计为主线,开展了2个竣工决算审计,开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计工程,着重关注生态文明建立工程工程程序标准性、资金支付合理性和工程结果的有效性,关注领导干部对自然资源和资产的治理和使用状况,提出合理化审计建议100余条。 二、发挥审计效劳功能,当好西湖进展的“促进派” 1、注意效劳重点工程。以“监视与效劳并重”为指导理念,效劳重点工程工程的推动和工程投资的绩效,对 小城镇建立、云栖小镇会馆建立、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程工程的实际建立进程、隐藏工程施工状况和工程变更状况等进展现场踏勘,与建立单位、施工单位沟通了解工程实施重点难点,提出32条审计
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