2023年税务内部审计工作总结2023年度内部审计工作总结(四篇).docx
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1、 2023年税务内部审计工作总结2023年度内部审计工作总结(四篇)2023年税务内部审计工作总结 2023年度内部审计工作总结篇一 一是强化自身素养,提高“防腐”免疫力。注意把廉政建立理论学习同政治理论学习有机结合起来,深厚学习气氛,搞活学习形式,扩大学习范围,增加学习效果。开展理论学习,坚决抱负信念,开展条规教育,常念“紧箍咒”,早打“预防针”,浇注“防腐剂”。几年以来,除积极参与区里组织的集中学习,在紧急的工作之余,又抽出肯定的时间自学。重点学习了论党风廉政建立和反斗争、“七一”讲话和中纪委三次全会上的讲话,中国*党员领导干部廉洁从政准则(试行)、中国党内监视条例(试行)、中国纪律处分条
2、例及中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求”,并相继观看数部反电教片,通过常常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育,使我树立了正确的权利观、地位观、利益观,进一步熟悉到了廉政建立的重要性,廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性,增加了在新形势下拒腐防变的力量,积极做“三个代表”的忠实实践者。 二是坚决信念。始终坚决主义和有中国特色的社会主义的抱负和信念。在市场经济的形势下,自觉地进展世界观、人生观和价值观的改造,坚决自己的信念,牢记为人民效劳的宗旨,坚持立党为公、执政为民,提高自我约束力量,提高自我警省力量,坚决抵抗市场经济条件下物欲横流的,过好权利关、金钱关、人情关,使自己经受住了各种考验
3、。 二、建章立制,确保落实 一是先后完善了我校党政干部廉洁自律规定、政务公开制度、外请教师接待制度、财务治理制度、车辆治理制度、会议制度、关于复印机等办公设备的使用规定等一系列制度,把治理重点放在领导干部权力的运行上,进一步标准领导干部的从政行为,强化对领导干部权力运用的约束,从根本上铲除滋生土壤。 二是加大治理力度,全面落实。连续严格执行“收支两条线”的各项规定,在完善标准、强化治理、严厉执纪上下工夫,杜绝了“小金库”现象的发生,使财务治理制度得到严格落实。 三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费工程、标准、依据、状况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开,而且还利用全区中小学干部
4、教师培训工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部教师公布。另外,我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支状况、大宗物资选购和培训大楼施工进展状况等,以不断增加工作的透亮度,进一步得到教职工的认可和监视。 三、筹措资金,优化环境 我校负责全区的干部教师培训工作,为了进展现代信息环境的优化。几年来,我多方协调,积极筹措资金,先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建立工作、四个计算机房的建立配备工作,保证学校顺当开设了计算机课程和多媒体设备的正常使用。先后为学校购进数码复印机、笔记本电脑、投影机、摄像机等一系列电教设备,提高了教学、办公效率,做到了信息环境良好,设备使用率高
5、,教学培训效果显著。先后整顿了校容校貌,优化育人环境,改善办学条件,改扩建六个教室、解决上课紧急问题。为了满意教学的需要,安装调试了两个计算机房,准时进展机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护修理、更新升级,保证了机房网络畅通,机器正常运转,保证了区干部教师培训工作的正常秩序。 2023年税务内部审计工作总结 2023年度内部审计工作总结篇二 20xx年,xx区审计局围绕区委、区政府中心工作,坚持监视与效劳并重,有效发挥审计在党和国家监视体系中的重要作用,较好地完成了各项工作任务。 一、履行审计监视职能,当好西湖建立的“护卫舰” 1、巡审联动强化纪审监视合力。在今年开展的经责审计中,审计与纪委
6、巡察无缝联动,同时进点、同步审计、信息共享,充分发挥审计专长和纪检权威,严厉揭露违纪违法和履职不到位问题,成效显著。 2、多项举措推动落实审计整改。把加强审计整改作为提高审计质量和监视成效的有力抓手,多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实“主审负责制”和“整改销号制”,明确主审负责挂号、销号与催促整改职责,促进审计反映的问题准时导入整改销号系统,实时把握问题整改状况。二是审计专报促整改。将审计中发觉的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告,引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示,区长专题召开政府常务会议,对审计整改工作进展部署, 区府办将审计查出问题整改状况纳入督
7、查督办事项,促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实状况,催促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂状况,进一步完善财政结余结转资金治理,进一步促进部门预算刚性执行、企业风险防控及专项资金的标准使用。推动出台关于推动农村文化礼堂长效机制建立的意见、西湖区医疗困难救助实施方法、关于进一步加强西湖区留用地治理的实施意见等5个区级制度。 3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹治理,标准跟踪审计行为,防范质量风险与廉政风险, 稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大工程跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度,审计部门、中介机构、建立主
8、体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施方法,将跟踪审计工程分直接实施类、托付类和指导类三类,在“漂亮西湖行动”建立工程等政府投资工程中实施分类别全过程跟踪审计,为漂亮西湖行动建立工程保驾护航。 4、关注生态文明建立做好自然资源资产审计。以自然资源审计为主线,开展了2个竣工决算审计,开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计工程,着重关注生态文明建立工程工程程序标准性、资金支付合理性和工程结果的有效性,关注领导干部对自然资源和资产的治理和使用状况,提出合理化审计建议100余条。 二、发挥审计效劳功能,当好西湖进展的“促进派” 1、注意效劳重点工程。以“监视与效劳并重”为指导
9、理念,效劳重点工程工程的推动和工程投资的绩效,对 小城镇建立、云栖小镇会馆建立、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程工程的实际建立进程、隐藏工程施工状况和工程变更状况等进展现场踏勘,与建立单位、施工单位沟通了解工程实施重点难点,提出32条审计建议,促进西湖城投、之江城投等建立单位完善内掌握度10余项。结合区委区政府“漂亮西湖行动”中心工作,开展ppp工程专题培训,聘请省财政厅ppp专家对工程的操作流程和建立运营模式进展具体解读。 2、注意效劳内审单位。本年度对27家内审机构状况进展摸排,形成关于加强内部审计工作进展的专题报告向区委区政府报告,推动本区内审队伍建立。修订出台西湖区内部审计工作考核
10、方法,指导部门和镇街出台制度6个,进一步促进内部审计均衡进展。推动6家国企和民企建立内审机构,加强资金的内部管控。加强内审人员培训,提升内审专业水平。报送5个内审工程、1个课题、9篇论文获省市各类奖项,国家、省、市各级刊物采纳信息、论文15篇次,内审理论讨论和宣传成效明显。 3、注意效劳建立单位。针对本年度列入规划的竣工决算工程增多的实际,前置效劳,主动走访10余家建立单位,开展审前询问,把脉决算底稿编制,确定统计口径,化解结算审计困难。推动建立单位建立“业主确认施工方案、监理初审工程预算、跟踪审计供应询问”工程变更治理模式,标准建立过程治理。 4、注意效劳企业。面对企业开展清单式效劳,制定“
11、三个一”和“十大帮助”效劳清单。对西湖投资集团、西湖城建投资集团、湿地经营治理公司、杭州之江经营进展集团公司等36家国有企业,万邦工程治理询问有限公司等10家效劳企业进展走访,实时供应指导效劳。 三、发挥党建强身功能,打造西湖审计“铁军” 1、坚持党建活动多样化。结合审计实际,多层面多形式开展党建活动。一是采纳党小组跟着工程跑的方式,建立审计一线临时党小组,开展学习争论活动10次。二是自制在浙江的探究与实践学习手册,下发给党员干部及机关职工,溯本探源以更直观、更可读的方式帮忙干部职工深入学习理解十九大主要精神。三是举办“我最喜爱的一句话”、“典范的力气”和“廉洁好家风”等朗读、演讲竞赛3次,获
12、得了区团体优秀组织奖和个人二等奖;举办了“家风家训”征文竞赛,被区纪委微信公众号录用;举办了最美审计人评比,引导全局干部职工强化责任意识、荣誉意识,为各项事业的进步作出新的奉献。四是组织党员参观“五四宪法”历史资料陈设馆,引导全体党员传承和弘扬“宪法精神”,干在实处、走在前列、勇立潮头。五是组织党员开展了党员巡河活动、进村社访民情解民忧活动以及最多跑一次陪跑活动,进一步增加了组织新活力。 2、坚持廉政教育常态化。强化党风廉政建立,围绕审计抓党建,抓好党建促审计,把党风廉政建立目标任务融入业务工作之中,着眼审计工作贴近中心任务的鲜亮特点,坚持党建工作“为党的中心工作效劳”,使党组织成为“团结和带
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