事业单位财务人员个人工作总结事业单位财务人员工作总结范文(四篇).docx
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1、 事业单位财务人员个人工作总结事业单位财务人员工作总结范文(四篇)事业单位财务人员个人工作总结 事业单位财务人员工作总结范文篇一 健全的财务治理制度,标准会计行为,能够有效地促进会计工作的治理效率。本所财务人员遵从财务治理制度,会计法律法规,定期组织财务人员学习,严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性,仔细执行财务预算,标准治理各项占、掘、损收入,严格执行收支两条线标准,根据会计制度规定进展账务处理,标准核算方法,加强三公经费支出监管,提高事业支出信息的透亮度。 税务申报缴纳工作。税收申报听从法规政策,不违法、不偷欠,报税时做到完整、准时、无误。每期将个税,通过网络和窗口两种方式进展申
2、报。按税收征管法的要求,每月七号前完成税务申报缴纳工作。 在填制原始凭证时,做到记录真实、内容完整、填制准时,做到原始凭证准时传递,保证凭证审核、装订、存档等后续工作。20xx年度凭证装订工作,根据上级机关对凭证的治理标准要求,做到凭证装订信息的标准性、完整性,有序性。协作做好各项审计监视工作,供应所内真实数据资料,对审计监视工作中遇到的问题准时供应帮忙,加强沟通,保证审计监视工作顺当进展。 财务治理工作上,严格遵照预算规划执行,加强财务治理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流。随着本所收费职能的不断增加,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。为了适应这一变化我部门在加
3、强财务治理上制定了一些措施,主要措施有: 1、严格执行财务制度,标准财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监视,杜绝不合理开支,为本所增收节支。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结,与一线收费人员严密协作,对占路、掘路等收费工程积极核对做到应收尽收万无一失。 2、各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监视有力。在实际工作中,对于三公经费支出做到,严格根据三公经费预算标准执行,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。 3、加强学习,提高工作水平。标准会计工作,保证原始凭证完整性和填制凭证标准性、供应科学决策数据的准时性和精确性,
4、通过实施信息化,有效提高财务工作效率;学习新会计准则,协作做好新会计准则的顺当实施;学习税法学问,关注新政策的出台,准时调整税收治理方法。参与会计连续教育和相关部门组织的业务技能培训,保证财务学问不断更新,提高自己的工作水平。 积极参与机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活动,积极争论,仔细总结,努力提高自身的思想素养。本人在日常工作中做到爱岗敬业,不迟到,不早退,不无故缺勤,完本钱职工作。 财务部门人员年龄构造年轻精力旺盛,在完本钱职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的xx区市政产权道路汇总、xx区非市政产权道路汇总、xx区市政产权里巷道路汇总、xx区非市政产权里巷道路汇总、和市局
5、交予的xx区路井调查汇总、并参加xx区区管道路、小区里巷道路的cad电子台账制作,与此同时还负责本所的档案工作,对20xx年档案进展分类、编号、整理、做卷、归档,并对20xx年的归档材料进展收集整理工作。 为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作,我们规划重点抓好以下几个方面的工作: 1、依据所领导的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理,仔细做好预算的分析、分解与落实工作,让预算真正发挥其应有的作用。 2、结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的 各项
6、指标。依据上级机关政府选购要求,进一步健全政府选购制度,使政府选购得到其应有的效果。 3、明年在做好本职财务工作的根底上积极协作内业人员做好本所市政产权道路、邻居路的电子版cad的整理工作,整理好电子版内业台账资料,并积极做好20xx年的档案收集、整理工作并做好档案名目的微机录入工作为早日到达档案达标做好预备。 4、连续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会根底工作,提高治理水平。随着市政监理所得不断进展壮大,对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必需连续开展会计从业人员的培训,提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的根底上,进一步加强检查催促与指导,搞好会计的根底治理工作,更好
7、的为本所效劳。 总之,今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮忙下,在各队室的协作下,根据所支部的总体部署和安排,仔细组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务部门全体成员将变压力为动力,做好20xx年工作规划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务部门的作用,为市政监理所的进展壮大做出新的更大的奉献! 事业单位财务人员个人工作总结 事业单位财务人员工作总结范文篇二 一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关心和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格根据年初制定的内审规划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监视力度,确保各项制度深入落实”这一
8、工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,取得了肯定成绩,充分发挥内审的监视和效劳职能,为公司领导准时供应决策依据。全年共开展审计工作24项,在深化公司改革,促进廉政建立,加强财务治理,提高经济效益等方面,起到了肯定的作用,也取得了肯定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任和大力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作: 1、结合新岗位制定内审年度工作规划 财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的进展,
9、我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展,在成立内审岗位后,就依据工作需要马上制定了年度工作规划;为了加强供电所财务治理,订正经济活动中不标准、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实牢靠,制定了供电所财务收支审计工作规划,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作规划,为了标准供电所的收费行为,制定了农电收据检查的规划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、积极开展内审工作 (1)为了强化治理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是订正经济活动
10、中不标准、不合法、损失铺张等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济安康运行保驾护航;通过工作发觉xxxx供电所财务有问题,违纪金额接近1xxxx元,我们财务内审依据公司领导的安排,提前介入,在批判教育的同时,催促其整改,既为公司爱护了这xxxx所长,又避开了检察部门查处的损失。以上审计共提出审计意见或建议15条,审计调帐6笔,收缴违纪金额xxxx余元,帮助xxxx供电所收回沉淀老电费xxxx余元。 (2)对各供电所的收费标准行为进展了检查,通过检查,发觉局部供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及局部收费员没有按规定保管收据,消失了丧失收据的现象,我们审计组准时向公司
11、领导反映状况,并对相关供电所和个人进展了经济惩罚,收缴惩罚金额xxxx余元。 3、完善财务治理制度,加强财务审计检查,标准财务行为。 20xx年财务治理工作以抓制度建立和根底治理为重点,为了加强供电所的财务治理,进一步完善财务治理制度,标准财务治理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了供电所财务收支治理方法,监视和治理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的治理方法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的协作下对各供电所的财务进展一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资安排、物资选购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、进展的重点、热点
12、的问题上,检查面为10xxxx;并对个别财务治理较为混乱供电所进展了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实状况,从根本上标准了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。 20xx年财务内审工作取得了肯定的成绩,然而,在看到成绩的同时,我也看到了缺乏,内审有许多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改良,比方在经济业务审核、各项经营费用的掌握上,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应当是20xx年财务内审要重点思索和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强治理、标准经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我
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