会计结算2023年财务工作总结报告.docx
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1、 会计结算2023年财务工作总结报告_年度财务工作总结报告 财务工作总结报告 公布时间: 2023.08.17 会计结算2023年财务工作总结报告。 我们在平常的学习与工作中,在一些状况下会需要我们写总结报告。总结和心得体会相像,但是比拟客观一点。每写一次总结,就仿佛在告知我们:人的力气是无求无尽的,信任自己就肯定能做到。那么我们如何动笔写一篇总结报告呢?下面是小编细心收集整理,为您带来的会计结算2023年财务工作总结报告,盼望对您的工作和生活有所帮忙。 工作总结之家工作总结频道为大家整理的会计结算2023年财务工作总结报告,供大家阅读参考。 回忆20xx年,在总行会计结算部的指导和营业部领导
2、的支持下,在各营业机构的积极协作下,我部仔细落实各项规章制度,狠抓风险防范,堵塞治理漏洞,各项工作取得了积极的阶段性成果,一年来,总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规大事,初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部20xx年会计结算工作总结如下:一、加强内控治理,建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的鼓励约束机制,提升我部的内控治理水平,强化会计、出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公正性、实操性、综合性”原则,制定网点在会计结算方面的内控考核指标,并依据业务进展的变化和趋势,适时调整了我部银企对账、单位结算账户治理和事后监视三个方面的考核内容,不断
3、加强和细化各项业务的内部治理,通过长期有效的内控考核机制,有效防范和化解经营风险。 二、加强对人民币单位结算账户的治理,顺当完成20xx年账户年检和账户治理系统批量迁移两项重点工作,确保我部结算账户的有效性、合规性 (一)严格根据佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求,对单位账户的开立、变更、备案等业务进展严格把关,确保资料齐全,手续完备。目前我部存量单位结算账户共户,20xx年新开各类结算账户270户,变更账户资料120户,撤销各类账户118户。 (二)按总行信息中心ecif账户系统的治理要求,严格批阅账户资料的完整性、标准性,确保资料归档的精确性、准时性。
4、20xx年通过ecif系统传递资料共1250份。 (三)顺当完成人民币单位银行结算账户年检和账户治理系统批量迁移工作。历经半年时间,通过我部全体员工的共同努力,纳入本年度年检范围的账户户,已年检户,完成占比%,同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移胜利,涉及户数户。 三、进一步加强空头支票的监控与治理,爱护持票人的合法利益,防范结算风险,维护支付结算秩序,增加我部结算质量和社会信誉 实行按月通报我部签发空头支票的状况、准时跟进与了解、掌握售卖支票数量、严把开户质量关、停顿其支票结算业务等措施,多管齐下,严格支付结算治理。同时还开展了一次以“标准票据行为,制止签发空头支票”为主题的设点宣
5、传活动,大力宣传票据的相关法律法规,进一步扩大影响。20xx年我部停顿单位支票结算业务户,共开出空头支票51张,同比20xx年开出空头支票68张削减了17张。详细如下:.商业隐秘省略 四、加强事后监视治理工作,进一步标准业务操作,严防案件发生 20xx年随着我行事后监视0cr系统的正式上线,标志着我行集中事后监视工作已顺当完成,为协作总行工作的顺当开展,我部共开办5次培训、沟通会,并针对上线后消失的各类问题制定总行营业部事后监视考核方法,按月、按季进展考核、通报,并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题,就期间重点留意事项进展重申、标准,不断加大对网点事后监视工作的治理和考核,进一步标准各
6、项业务操作。 五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的治理,确保现金正常流通,消退假币对社会稳定性带来的负面影响 (一)做好辖内现金治理及现金调配工作,在总行下达的库存限额中进展合理安排,按月监控网点的月日均库存金额,并按季下发月日均库存金额的考核通报,依据网点业务量和需求量的不断更新,2023年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。 (二)仔细履行岗位职责,严格执行假币收缴和报送规定,严格根据人民币收付的有关规定,仔细为群众办理残缺污损人民币的收兑停顿流通人民币业务,准时对回笼款项进展整点挑剔,防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中,11间支
7、行中只有我部得总分值。 G更多 精选总结阅读 2023年财务工作个人总结报告 这篇2023年财务工作个人总结报告的文章,是工作总结之家特地为大家整理的,盼望对大家有所帮忙! 时间过的飞速,XX年公司的工作已经完毕了,可以说,在XX年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作固然也是在进展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,信任我们肯定能够做好,这些都是我们得来的不断的进展的成果,信任我们肯定能够做好!XX年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年,也是财务审计部创新思路,标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行
8、业进展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得肯定的成绩。为了总结阅历教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、XX年财务审计工作的简要回忆(一)财务方面的工作1、增加财务效劳意识XX年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益”的原则,加强财务治理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依据
9、市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际状况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的治理,为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。2、预算治理得到稳步推动一是细化预算内容。依据各分、子公司XX年及XX年明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况,按科目进展了分类统计,为各分、子公司的XX年全面预算奠定根底;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本
10、公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反应状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加,为做好XX年全面预算工作积存了阅历。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策,我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优待政策的批复以
11、及XX年度物流公司、运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务治理依据集团公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业治理的要求,财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制,并采纳按“统一治理,分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“标准行业经营行为,促进烟草行业的安康进展,为国家
12、制造和积存更多的财宝”的工作思路,以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推动进展”为指导思想,严格根据市局(公司)的自查要求,仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进展了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,根据“边整边改”的原则,将查出来的问题依据时间、性质等分门别类,从中查找经营和治理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金治理的作用为了标准集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金治理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金
13、使用效率,促进集团安康进展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治理中心能顺当、准时进入市局(公司)结算中心,根据市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、经营费用及财务费用进展了仔细严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。(二)审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求(1)连续稳固推行财务治理模块,加强财务人员的治理意识和责任心,充分发挥财务治理的职能作用。在全面实施信息化治理
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