公司员工出差报销制度(9篇)[001].docx
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1、 公司员工出差报销制度(9篇)公司员工出差报销制度1 为保障和鼓舞我校教职工外出学习考察,提高我校职工的业务力量和教学水平,拓宽教职工学习渠道,对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工,将参照以下标准赐予报销费用: 1、来回路费 市内出行可以选择打车软件打车或的士出行,以实际消费金额报销; 湖南省内凭汽车或火车票报销(高铁根据二等座票价); 湖南省外优先考虑火车出行(高铁根据二等座票价);校级领导因时间关系可以选择飞机出行(标准为经济舱),若超出局部则由个人承担。 2、餐费补足 湖南省内为50元/人/天;湖南省外为60元/人/天。 3、出差补助 市内出差不补助; 省内出差补助为60
2、元/人/天; 省外出差补助为80元/人/天。 4、住宿 市内原则上不供应住宿,若是会议有要求则按文件执行; 省内的原则上不超过150元/天,超出局部由个人自己担当; 省外的原则上不超过180元/天,超出局部有个人自己担当;经济兴旺地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。 未尽事宜请供应意见和建议。最终解释全归办公室。 公司员工出差报销制度2 一、凡经幼儿园园务会争论打算,属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。 二、经费报销实报实销,对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行担当。 三、教师公派外出学习的学习时间严格根
3、据幼儿园规定执行,超出允许的时间范围而无正值的理由将根据考勤制度扣发当事人相应的构造工资。 四、幼儿园为公派教师外出学习报销以下工程的经费:会务费、经幼儿园允许购置的资料费、住宿费、餐费、动身点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。教师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单位报销50。 五、乘坐交通工具限制:乘坐火车只报销硬卧及以下标准的火车票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票,乘坐其它交通工具的费用视状况由园务会讨论打算。 六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报销会务费、资料费、车费,特别状况所产生的费用由园领导打算是否予以报销。
4、 七、公派外出学习的教师在经费使用上自觉坚持厉行节省的原则。 八、外派学习的教师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规定和各种法律法规的规定,如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予担当,如外出学习的教师有违法、违纪行为,幼儿园将不予报销任何费用,同时将依据相关条例赐予严峻的惩罚。 公司员工出差报销制度3 参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际状况,特制定如下制度及规定: 一、长途报销标准: 1、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最终交行政办备档。若因特别状况来不及填出差申请表的,应电
5、话告之行政办,行政办进展登记,员工出差回公司后再补填。 2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单,出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导,否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特殊报告,末经事先审批不予报销。 3、员工出差期间,每天必需以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报,出差回公司后整理成出差报告,作为差旅费报销的依据。 4、员工出差期间的费用标准如下: a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区,住宿费按100元/夜报销,餐费补贴30元;地市级以上地区,按90元/夜报销,餐费补贴30元。 b、一般员工出差到县市级以下地区,按90元/夜报销,餐费补贴20元
6、;地市级以上地区,按80元/夜报销,餐费补贴20元。 出差回公司三天之内,出差人员应对出差事务完成状况作出具体的说明和分析,写出出差报告,凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据(相关的车船、住宿费及其他手续费等),报销出差费用。超出时间不予以报销。 二、短途报销标准: 市内不分职级,统一标准执行:公交车费实报实销,一般市内不报误餐费,特别状况市内的士费经总经理书面批准后再报销。 三、电话费用 公司原则上不报销手机费用,因公出差的可报销当月电话费用,实报实销,须出具发票。 四、本规定自2022年2月1日起试行。 公司员工出差报销制度4 为进一步标准学校财务治理,保障教师完成学校安排的各项学
7、习培训、外差等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定: 一、差旅原则 1、全体教职员工必需听从学校外差工作安排,学校安排前方为因公出差。 2、因公出差享受学校差旅费用报销。 3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准。 4、出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销。 5、因公出差,学习,培训等公务活动必需完成相关工作,否则不予报销。 二、差旅报销标准 1、全部差旅报销必需使用标准票据,否则不予报销。 2、交通费一律据实限额报销,目的地为宜城市,交通费按乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通费(的士费用)包干10元;乡镇内,乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销
8、,无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市,交通以乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通主要以乘坐公交车为主,若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。 3、本校教职工多人同去同一目的地,市内交通费据实报销,不按人头重复计算。 4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。 5、出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观、走亲访友而开支的,一切由个人自理。 6、全部外出学习凭上级文件通知,并报校长审批前方可外出。学校只报销文件通知的金额,一切自费工程不予报销。 7、到襄阳市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。 8
9、、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,学校原则上不报销任何费用。 9、出差回校后一周内报销,每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条,经校长签字后领取。 10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过校长同意的,安全自己负责。 11、因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。 12、教职工乘坐学校租用车辆进城的,不再单独报销个人任何交通费。 三、住宿费报销标准 1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费,因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元,依据票据限额报销,超过最高限额标准局部费用自理。 2、襄阳市内确因时间缘由需提前或推迟一
10、天到或回而住宿的,应提前向校长申请。按最高限额每天80元,依据票据限额报销,超过最高限额标准局部费用自理。 3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通,学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费,补助标准为一月100元包干(包括开学报道以及培训完毕回校)。 4、教师因参与教研室组织大比武,大讲赛,说课等活动,若是学校集体活动已组织包车就餐等,不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参加活动的交通费参照以上标准执行,住宿费参照以上标准执行,制作课件、购置相关材料费用必需事先汇报校长批准前方可执行,无批准者费用自理。 四、报销程
11、序: 由出差人填好差旅报销单,粘贴好票据及文件通知,由年级负责人签字证明,再由校长审批签字后到财务处报销。 五、说明: 1、出差均无伙食补助通讯费补助,此制度从争论制定后执行。 2、制定本制度是为以后有制度可依,公正、公开、公正。 3、本校差旅费住宿费只为本校教职工效劳。 4、此制度从XXXX年3月1日执行。 公司员工出差报销制度5 为进一步加强对差旅费的治理,适应当前的物价水平,依据省财政厅文件精神,结合我公司详细状况,重新修订公出人员差旅费标准: 一、公出人员交通费 1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。 2、严格掌
12、握公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购置同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。 二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出局部自理。公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。 1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。 2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城
13、市当日来回补助15元。 3、公司外派的技术效劳人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天40元。 4、公司员工伴随部门经理外出的,随部门经理的标准报销。 5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。 6、旅途期间,在非工作地不许滞留。 7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。 三、报销票据:公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丧失一律不予报销。 四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有有意拖欠不准时报销的,适情节赐予50元以上的惩罚。 五、本规定
14、自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。 公司员工出差报销制度6 一、报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批方法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单“明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。 如要借款,应填写“领款单“,依据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“
15、前帐不清、后帐不借“的原则。 2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应照实填写“差旅费报销单“,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按差旅费费用报销程序予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。 三、差旅费报销原则 (1)市区内出差不管时间长短,均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。 (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。 (3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票赐予报销,没有正
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