公司轮训心得体会报告专题轮训个人感言(9篇).docx
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1、 公司轮训心得体会报告专题轮训个人感言(9篇)最新公司轮训心得体会报告一 1、 为明确费用开支审批手续,提高工作效率。 2、 严格掌握费用开支,标准公司的治理。 二、 报销单据的构成及整理方法 1、 完整的报销单,应由“报销单”-便于报销人填写各类业务工程及数据、发票、“粘贴单”-便于报销人粘贴发票的单据(也可用白纸自行裁剪)和“附属表单”-便于对报销事项作出补充说明的单据,如“差旅费报销单”等组成。 2、 到财务领取空白报销单,费用报销的领取“费用报销单”;通过银行转帐的领取“转帐付款单”;借支款项的领取一式三联的“借款单”;质检部的差旅费报销还应领取“国隆集团差旅费明细单”。 3、 经办人
2、应先按报销内容对原始发票进展分类整理,如办公用品、电话费、差旅费、设备修理费、资料费、市内交通费等等,应分类后再按时间先后粘贴,以便分类汇总数据。 4、 粘贴票据:将胶水涂抹于票据左侧反面,沿粘贴单左上方从左到右、自上而下错开,呈鱼鳞状依次匀称粘贴,保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界,遇单据纸面过大时,可在票据粘贴完成后向内折叠,保证随时可以翻阅。 5、 报销流程:报销人粘贴票据、填写报销单,报销单上须注明支出事由、工程、发票张数、报销金额和经办人签名(有伴随人的伴随人也要签字),发票反面须有经办人签字确认(注:与报销单上经办人签名应全都)部门经理或主管初审财务会计复核财务总监审核集团副总
3、或董事长审批出纳付款。 6、 报销完成时限:正常以报销单审核完次日算起叁个工作日内完成,遇节假日、集团副总或董事长外出则顺延,个别紧急状况先电话请示集团副总或董事长,得到允许后先付款,集团副总或董事长回司后再补签。 三、 报销留意事项 1、 报销员工在公司内部的,需亲笔、正楷、完整填写各种报销单据,不得漏项,(特别商定应用铅笔做好备注)不得随便涂改挖补,特殊是报销单上的大小写金额、单据张数不能涂改,有涂改应重新填写。 2、 现金报销金额若涉及到小数点两位数,报销单上直接按四舍五入保存一位数(仅限于现金报销,不适用于通过银行转帐到对方公司帐户的)。 3、 若实际报销金额小于发票金额的应在发票反面
4、上注明实报多少金额,并签字确认,不能把发票上的金额直接划掉后再写上报销金额,这样会造成发票无效。 4、 选购物品(包括零星物品)单次超过(含)人民币伍佰元(¥500.00)的,且对方可供应公司帐户的一律通过转帐支付,不得预支现金或以现金报销。 5、 为了分清责任,进展部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在同一张报销单上。 6、 加强报销治理,当月帐,当月了,除差旅费于出差返回3天内、手机费于次月底之前做好报销手续外。其余费用应于业务发生后7天内报销,对于无故不准时报销的,财务不予接件。 7、 全部费用报销必需供应正式发票,各部门在购置物品或其他业务发生时应向对方索取发票,发票内容要填写完整
5、,要素齐全,大小写金额相符,金额不能涂改,并盖有发票专用章,印章要清楚。没有正式发票的工程须写明状况交集团总经理审批。 8、 个人借支款项的,非特别状况,须在事毕后3天内将报销单交到财务部办理冲帐手续,尚未报理冲帐手续不得再借支。但全部借款发生后,须在一个月内销清,当月无法核销的,须在月底到财务部说明、报备缘由,否则财务部门有权在当月工资中予以扣除。 四、 核准权限 1、 高层治理人员的报销由集团总经理审批; 2、 出差打的费、应酬交际费、工资/奖金及特别费用由集团总经理审批; 3、 其他日常报销由集团副总审批。 五、 费用报销及借款办理时间 1、 款项借支:星期二、星期四下午和星期六上午。借
6、支要提前半天通知,特殊是大额款项,其他突发性大事特殊处理。 2、 费用报销领取时间:星期二、星期四下午和星期六上午。(星期六9:30以后)。 3、 对外工厂结帐:星期四下午、星期五,突发大事特殊处理。 4、 特别状况总经理不在又急需借款的:需电话先请示总经理,得到允许后,经办人员要先填写好借款单,先由出纳支付款项,再由经办人员负责准时办理补签手续,并转交出纳入账。 六、 各项费用开支手续 (一)、办公用品、低值易耗品:由办公室统一购置的,办公室文员依据发票同实物核对无误填写验收入库单后(低值易耗品还需有出库单),选购员凭发票(附上验收入库单)填写费用报销单。 注:办公用品系指易消耗的办公文具等
7、;低值易耗品系指未到达固定资产标准,但金额较大,使用寿命较长的,例如电话机及工具等。 (二)、机器与设备:设备治理人员或办公室文员人员(工厂是仓库治理员)依据发票同实物核对无误后,填写验收入库单(注明用处),凭发票(附上验收入库单)填写费用报销单。 (三)、差旅费:于返回3天内报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单(注明出差地点、事由、时间、人数)上伴同差旅者签字确认后,出差人到财务部办理完报销手续,有借款的须冲销借款。 1、 差旅费指公司员工因工作需要,经公司安排,由工作地前往目的地出差乘坐各种交通工具产生的交通费、出差期间的住宿费和出差补贴等。 2、 根据出差地点的不同,差旅费分为市内
8、交通费(含异地城市的市内)和异地交通费,市内交通费,原则上公司不予借支,一律由员工个人先行垫支,外出尽量乘坐公交车,非特别状况不得乘坐的士,每张发票背后须有经办人亲笔签名,并写清出差日期、往来路线与说明。 3、 出差异地人员需预借差旅费的要填写借款单办理借款手续。每人借支额度依据办理业务状况而定,但最高金额不得超过3000元(特别状况除外)。借款单中需注明部门名称、出差人姓名、出差地点、出差时间、出差事由报总经理审批。 4、 坐飞机的有关规定: 公司总经理、副总经理等,出差可乘飞机(经济舱)。其他人员乘坐飞机须经总经理特殊批准。一般人员出差,在特别状况下需乘飞机,必需有公司总经理审批同意,报集
9、团总经理批准。 5、 差旅费标准: (1)出差人员的住宿费、伙食补助费实行定额标准,由出差人员调剂使用,超支不补,市内交通按实际报销。 (2)出差乘坐火车,一般以硬卧为标准。 (3)出差期间交际应酬费,须事先请示总经理特批。 (4)来回机场、车站的市内交通费予以单独凭车票报销。 (5)出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参与会议、展览及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负责的,不得在公司报销费用并领取补助。 (6)出差或外出学习、培训、参与会议等,由集体统一安排食宿的,按统一标准报销,不享受任何补助。 6、 出差补助的计算方法: (1)动身日补助计算:以有效报销车票或飞机
10、票的精确开车或起飞时间为准:上午7:00前动身的可享受全天补助;12:00前动身的,可享受午餐及晚餐补助。 (2)到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准:上午12:00后返回的可享受早餐/午餐补助;18:00后返回的可全天补助。 (3)出差天数的计算方法:根据实有天数计算。 7、以下范围内的外出不按出差补贴处理:质检员验货出差和在福州市范围内公出的不予补助,如有特别状况需部门经理报集团总经理批准。 8、费用核算:公司全部人员出差费用均计入各所属部门费用。 9、其他 (1)报销差旅费时,应供应出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进展帐目财务处理,餐
11、费报销按不超过餐费补助费(省内 早餐5元-午餐10元-晚餐10元,省外 早餐7元-午餐14元-晚餐14元)的标准赐予报销,若期间与客人一同用餐者且在公司内报销的,一律不再赐予报销餐费补助费。 (2)凡购置打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必需按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发觉后将加倍扣还。 (3)对因公外出人员均对号入座按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的60%计发给个人(须供应正式发票);如缺乏标准住宿的,按节省额的60%计发给个人(须供应正式发票);如超标准住宿的,超支局部一律由个人自己负担。 (四)、业务款待费用:业务款待费须附有饭
12、店消费明细单,有同行人须有同行人在报销单上签字确认,并注明时间及款待客户名称和人数;赠送礼品的费用须注明所送人名及礼品名称、数量。 (五)、工资/奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,副总签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。 (六)、版面费/广告代理费/印刷费(出片费):由部门凭发票填写费用报销单,财务部对票据进展核实(附上具体清单),核对无误后按报销手续办理。 (七)、培训/年检费:国家部门(财政、税务、外管、海关等)强制要求公司人员参与的培训学习和年检费用,经各部门经理或主管核实报总经理批准后,才能办理报销手续。由公司派出学习的费用经总经理批准后可办理报销手续。 (八
13、)、汽车费用:司机出车发生的费用(过桥费、停车费等)要注明时间、地点、事由等,用车人签字确认后,经办人按规定办理报销手续。 (九)、装卸费用:装柜人员去马尾装柜一天(早上8点到晚上6点)每人补贴人民币15元,半天(早上8点到中午12点、下午2点到晚上6点或晚上6点到晚上10点,冬天下午1:30到晚上6点)每人补贴人民币7.5元,晚上6点到其次天凌晨按一天补贴标准补贴。 (十)、加班用餐费:加班超过一个小时,可享有用餐费补助(每人10元/天),加班者应供应餐饮发票,且报销单上应会签办公室人员以确认是否符合报销条件并注明加班时间,同一单位多人加班的须有全体用餐人签字。 (十一)、手机费用:按岗位工
14、作需要,赐予相关人员手机费用补贴,报销规定如下: 1、 使用规定 (1)公司统一购置的手机和小灵通(含配件、卡等),按工作岗位需要配备给个人,由专人使用并负责保管,如丧失由个人担当赔偿责任。详细赔偿标准如下: a、小灵通及手机(已提完折旧):按200元/部 赔偿; b、手机(未提完折旧):按扣减折旧后的净额赔偿,缺乏200元按200元/部 赔偿。 (2)配置手机和小灵通仅限于公司业务往来通讯,不得用于私事通讯,不得私自另配副卡交予他人使用,一经发觉,处以罚款300元/次。 (3)使用手机应本着节约开支的原则,能使用一般电话则不用手机通话。 (4)手机拨打长途电话时,应要求要使用ip卡。 2、
15、手机报销标准如下 备注:a、同时持有公司配备手机卡和小灵通人员,报销标准系指两者合计; b、享受补贴人员需24小时开机,当月消失3次无法接通状况则取消补贴。 c、报销人必需供应营业厅打印的正式发票(充值卡发票仅作为补充)才能办理报销手续发票上有表达“以呱呱通”充值的,必需附上呱呱通发票,作为正式报销发票的附件。 3、 特别状况 (1)手机费用报销人员,因出差产生漫游费经办公室主任凭出差报备单核准后予以报销。 (2)其他部门或人员因工作需要使用私人手机用于工作联系的,可凭当月话费清单向部门经理和办公室提出申请,经分管领导批准后予以报销。 最新公司轮训心得体会报告二 款方:_公司财务部内部银行 借
16、款方:_ 借款方为进展_工程施工生产,向贷款方申请借款,经双方协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条借款金额 人民币(大写)_佰_拾_万仟佰拾元整(¥) 其次条借款利率 借款月利率为千分之_5.5_,利息在借款时一次性收取。 第三条借款和还款期限 借款时间共_年_个月,自_年_月_日起,至_年_月_日止。 第四条保证条款与违约责任 1.借款方必需按合同规定的期限归还借款。借款方如逾期不归还借款,贷款方有权在借款方在公司内部银行中账户划款或在工程款收取中冲抵,并按合同规定的利率加收100%罚息。借款方提前还款的,按规定减收利息。 2.借款方必需根据借款合同规定的工程用途使用借款,不得挪作他用
17、。借款方不按合同规定的用途使用借款,贷款方有权收回局部或全部贷款,对违约使用的局部,按合同规定的利率加收100%罚息。情节严峻的,贷款方有权提前收回贷款。 3.借款方有义务承受贷款方的检查、监视贷款的使用状况,了解借款方的规划执行、 经营治理、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的规划、统计、财务会计报表及资料。 第五条其它 本合同变更或解除之后,借款方已占用的借款,仍应按本合同的规定偿付。 本合同如有未尽事宜,须经合同双方当事人共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式两份,贷款方、借款方各执一份。 贷款方:_公司财务部内部银行 借款方:_ 代表人:_ 代表
18、人:_ 签订日期:_ 最新公司轮训心得体会报告三 甲方:_ 乙方:_ 双方经公平协商,全都达成如下协议。 第1条定义 本合同有关用语的含义如下: 甲方:_ 乙方:_ 用户:指承受或可能承受效劳的任何用户。 信息:指乙方按本合同向甲方供应并许可使用译文。 第2条业务内容及价格甲方要求乙方将托付之文件翻译为_(语种)。 翻译:甲方应向乙方支付劳务费用,由_翻译为_(语种),收费标准为译后的每千中文字符数(电脑统计,不计空格为准)_元人民币;其他语种翻译另议。 支付时间:_ 第3条供应译文 (1)乙方同意按甲方书面要求之日期完成其托付翻译之任务。 (2)乙方应将译文于_交给甲方。 (3)乙方根据乙方
19、制定的质量翻译标准进展翻译作业,此质量翻译标准为鉴定译文品质之唯一标准。 (4)乙方有义务在甲方书面或电子邮件通知后对译文所消失的错误进展准时免费修改。 (5)乙方将供应甲方一份电子翻译文件和书面翻译文件,并盖乙方翻译章。 第4条许可使用译文 第5条免责 甲方的用户可以免费使用译文,并可对译文进展复制或修改编译。 用户或第三方以任何方式对译文进展使用、修改、演绎、下载或转载,乙方的全部者均不对包括许可方在内的任何人担当任何责任。 第6条陈述与保证 双方保证其具有签订和履行本合同的权利和力量。 甲方保证译文由甲方的用户使用。 甲方保证译文的着作权人(如甲方不是信息的着作权人)同意其签订和履行本合
20、同并不要求乙方的全部者支付任何费用,乙方可要求许可方就此供应译文的着作权人签署的文件。 乙方保证其向甲方供应的译文的准时性、完整性、合法性、真实性和精确性。 甲方保证乙方使用其译文的信息不构成对第三方任何权利的侵害,同时甲方保证其签订,履行本合同不构成对第三方的违约或对第三方任何权利的侵害,亦不会使乙方的全部者对任何第三方担当任何责任。 因甲方供应译文造成的对任何第三方的侵权,包括但不限于侵害第三方的着作权,由甲方负责解决。 第7条期限 本合同有效期为_,即自_年_月_日起至_年_月_日止。 合同到期后自行终止。 第8条违约责任 任何一方不履行,不完全履行,不适当,不准时履行本合同,另外一方有
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