财务自查自纠总结报告.docx
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1、 财务自查自纠总结报告 财务自查自纠总结报告 依据XX市审计局关于开展2022年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我局结合自身实际状况,对本单位的财政财务收支状况进展了仔细的自查,现就自查状况报告如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺当进展,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组后,局领导要求仔细学习文件精神,对比自查内容进展自查。做到不走过场不留死角,准时发觉和解决存在的问题。 三、仔细自查,准时自纠 根据XX市审计局开展2023年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的
2、状况以及内部财务治理制度的建立健全和执行状况进展了自查。 1、我局全部财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。 2、严格专项资金治理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、仔细执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、仔细执行标准津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符,核算标准,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我局单位资金全部集中统一治理和核算,无“账外账”和“小金库”。 8、我局依据本单位实际,建立并实施内部监视和掌握制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监视和掌握。 通过自查,我局在某些工作性的专项资金款待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中肯定要厉行节省,严格掌握接待标准。
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