赵庄二号井机电管理部全面预算管理办法.docx
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1、 赵庄二号井机电管理部全面预算管理办法 赵庄二号井机电治理部全面预算治理方法 第一节 总则 第一条 为了切实搞好机电治理部的经营治理工作,保证机电设备安全有效运行并有效掌握本钱费用支出, 提高资产的运营效率,特制定本制度。 其次条 本制度是结合我矿目前的经济运行体制和晋城煤业集团赵庄二号井全面预算治理方法所制定。 第三条 本制度适用于本部室所管辖单位。 其次节 机电预算治理组织机构及职责 第四条 成立机电全面预算领导组,办公室设在机电部 组 长:机电部部长 副组长:机电局部管预算副部长 成 员:机电部相关人员 第五条 领导组成员职责: (1)领导组负责制定本单位全面预算治理实施细则和考核方法;
2、 (2)对预算治理中的重要事项进展决策; (3)对较大金额的设备损坏扣款进展评议; (4)负责全面预算组各个班组预算指标的监视、治理、考核。 办公室职责: (1)负责机电材料和配件的选型、技术把关、指标的分解与考核,并对使用状况进展监视考核、规划的审批、到货的催促与考核、质量问题的裁定和分析事故、外委修复的鉴定、技术协议的签订等工作; (2)负责制订全年节电工作规划,协调落实全矿节电工程的实施,定期召开会议,对全年工作规划进展考核; (3)负责每月本钱费用的事前掌握、事中监视、事后考核分析工作; (4)负责收集整理历史资料、统计分析,依据明年的采掘连接规划,猜测全年机电全面预算治理费用; (5
3、)负责全面预算治理的宣传、报道工作; (6)作为本部全面预算治理的直接责任人,向部长负责; (7)负责汇总每天的机电材料、备品备件详细消耗数据,月底依据队组消耗,参照全面预算治理细则和考核制度,对队组、个人进展考核,并将考核结果上报部长审批; (8)对全面预算治理在执行过程中存在的问题准时提出合理化建议和决策意见,便于在以后的工作中逐步的改良。 附:全面预算治理组织机构网络图(附表一) 预算治理流程图(附表二) 第三节 预算治理目标 第六条 机电全面预算治理目标 1、进一步加强机电材料、配件的回收与复用工作,降低材料、配件消耗,掌握本钱支出,提高治理水平和经济效益。 2、实现全矿生产经营目标,
4、最大限度的发挥资本运行效率,实现横向到边,纵向究竟的全员预算治理。 3、表达全员预算治理,人人有指标,到达齐抓共管,从而保证完成全年预算指标。结合本部门的实际状况,将全面预算组各班组及个人的岗位工作职责划分,各班组的分管部长为班组的第一责任者。 4、进一步消化本钱缺口,增加收入,降低消耗,全面提高企业本钱效益。 5、推动本钱、费用精细化治理,努力提高机电全面预算治理水平。 第四节 预算编制制度 第七条 为了使预算指标编制更加科学、合理,保障本部门预算指标的顺当完成,有效掌握各项本钱费用的支出,特制定预算编制制度。 1、预算编制要结合本部门实际状况,制定出切实牢靠的预算编制预案。 2、预算编制必
5、需与有关单位亲密协作,相互协作,提高工作效率,做好预算的审核和综合平衡工作。 3、要从严从紧编制预算费用,各费用预算总额应掌握在本部门制订的预算指标范围以内。 4、预算编制要根据“先由下而上、再由上而下、上下结合、分级编制、逐级汇总”的预算编制程序,依据财务隶属关系,仔细组织,层层做好预算编制工作。 5、预算编制要坚持总量平衡、合理掌握的编制原则,确保年度预算的安排工作,既有利于本部门战略规划和年度经营目标的落实,实现日常治理的有序协调,又利于本部门经济指标的完成和有效掌握各项本钱费用的支出。 6、各单位于每月27日12:00前,将下月机电预算送交机电部审核签字。但凡由于临时安排的工程或紧急需
6、要的机电材料、配件,每月15日前可补报一次追加规划,除此状况之外,进展补报规划的则对责任单位及预算员按相关制度进展惩罚。 第五节 预算掌握制度 第八条 预算掌握方法、内容 加大预算治理的宣传力度,组织本部职工学习,通过全面预算的学习要在本部形成高度的本钱节省意识,要求做到人人皆知全面预算治理,要依据全年预算及分月预算目标作为硬性指标来开展各项工作。 1、事前掌握:每月月初,依据本月生产规划,结合本部门当前的现状,客观合理的具体制定本月本钱预算分解指标;有规划的领用各种材料、备品备件,并上报全面预算治理办公室。 2、事中监视:每月依据月前的指标分解具体落实各个单位配件材料使用状况,绘制表格汇总登
7、记,奖优罚劣,对指标超耗和损坏设备、铺张材料的责任人、责任单位进展考核,对节省者进展嘉奖;同时严密关注材料领用状况,的确做到不失控、不超耗。 3、事后考核分析:每月月末,照实制定编写月度本钱经营分析报告,具体分析本月本钱节超状况;对超额状况引起高度重视,实行有力的防范措施,进展有效的掌握。 第六节 预算调整制度 第九条 机电部正式下达执行的预算,一般不予调整。预算执行单位在执行中由于井下地质条件恶劣、一些非人为因素(如瓦斯、顶板破裂)等发生重大变化时,致使预算的编制根底不成立,或者将导致预算执行结果产生重大偏差的,可以调整预算,调整时间一般为每年七月底前。 第十条 预算执行单位提出的预算调整事
8、项,应当遵循以下要求: 1、预算调整事项不能偏离年度预算目标。 2、预算调整方案应当在经济上能够实现最优化。 3、预算调整重点应当放在预算执行中消失的重要的、非正常的关键性差异方面。 第十一条 调整预算,应当由预算执行单位逐级向预算治理办公室提出书面报告,阐述预算执行的详细状况、客观因素变化状况及其对预算执行造成的影响程度,提出预算的调整幅度。 第七节 预算反应制度 第十二条 预算反应 为保证预算目标的实现,应对预算的执行状况进展准时的反应。 1、各单位每月28日18:00前,将当月机电本钱报表及领用明细报机电部进展对账。 2、每月30日召开预算例会;依据本部门预算执行状况,进展总结分析,确定
9、下期工作重点。 3、针对预算执行状况中存在的问题,准时进展协调,催促、帮忙各队组积极完成预算指标。 4、将本部门预算执行状况表连同预算分析报告次月5日前送交矿预算治理办公室。 第八节 预算考评制度 第十二条 预算指标的考评 依据全面预算治理办公室制定的预算指标渐渐分解到各单位和个人,本部对各单位本钱指标考核实行分项考核,下达的预算目标是与业绩考核挂钩的硬性指标,一般状况不得突破,依据预算执行的状况对责任人进展奖惩。突出“谁节省谁受益,谁超耗谁受罚”,月末根据各项指标完成状况严格考核兑现。 1、机电治理部部长作为本部预算考评责任人,每月30日组织召开会议进展考评。 2、考评的标准是赵庄二号井全面
10、预算治理实施过程评价方法 3、根据全面预算治理实施过程评价标准及计分方法的要求,逐级落实各项治理制度、相关资料的收集和落实。 4、积极与机电处联系,承受处室的检查、评价和监视;一经发觉问题,预算治理员就要准时向本部预算治理领导组汇报状况,同时积极制定可行的整改措施。 5、机电治理部全面预算治理方法编写完成后,交与本部治理人员、预算治理员、各相关单位及相关人员进展审议,审议通过后就要严格执行;在执行过程中各个分管人员、各单位、预算治理员要依据现场实际状况,验证预算治理分解指标的合理性,发觉问题,准时提出整改意见,经预算治理组集体认定后作出修改,以尽量缩小误差,做到预算治理、指标分解精确无误。 6
11、、当本单位的经营指标没有完成、本钱费用有超支的可能性时,准时向上级有关部门汇报,找出缘由,实行必要的对策措施。 7、机电部每月对各单位进展预算综合考评(后附综合考评表),每月月底进展考核,分值低于95分以下的,差值按每分50元考核责任单位。 第九节 预算指标治理制度 第十三条 预算指标编制依据 依据矿对各单位工作范围的调整、历史统计资料、采掘连接规划和机电部所承包的经营指标;依据上述四项资料,在统筹考虑安全生产和经营治理两方面在到达最正确优化的根底上,通过统计分析、计算出总指标并逐项按月分解至各类工程、设备或单位。 第十四条 预算指标分讲解明 1、指标包括各单位正常生产过程中所需的费用。对于生
12、产过程中由于客观因素造成重大特别状况所投入的费用,经现场动态分析和核实后,可以赐予补充费用。 2、生产过程中所投入的大型周转性材料(主要指金属管路和电缆)和大型配件由机电部统一治理考核。 3、主副立井提升用钢丝绳、主运输钢丝绳芯胶带等按煤矿安全规程有使用期限规定的机电材料、配件,到期更换发生的费用由机电部通过规划掌握,不向基层分解。 4、通过矿业务部室协调会安排的临时工程(如:系统倒移或改造)所发生的费用,不对队组进展本钱考核,由机电部统一治理。临时工程必需有会议纪要或业务联系单,否则所发生的费用由队组自行担当。 第十五条 考核细则 1、对各单位机电材料、配件本钱实行当月直接本钱超支考核,对单
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- 二号 机电 管理 全面 预算 管理办法
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