财务部工作总结2023年度总结.doc
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1、 财务部工作总结2023年度总结 2022年是集团公司改制创新年,也是计财部创新思路,标准治理的一年。计财部以改制上市为主线,紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的各项任务,现就财务工作总结如下: 一、2022年财务工作简要回忆 1、全面协作改制上市工作。 为完成集团公司改制上市整体战略部署,确保我公司改制上市工作按时按质完成,计财部全力参加协作改制上市工作。 (1)协同教材业务部门仔细做好库存商品的盘点和分年核价工作。 (2)协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。 (3)
2、协作_审计事务所对我公司2022年至2022年6月30日财务状况进展审计和国信资产评估事务所对我公司2022年年6月30日资产状况进展评估工作。 (4)协同物业部门仔细做好固定资产和土地的清查和资产确认工作,使我公司顺当完成阶段性改制上市工作。 2、严格根据财经纪律进展会计核算。 计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度,仔细履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入,到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴,从资金的准时入账到标准支付等,会计人员都努力做好本职工作,仔细执行企业会计制度,实现了会计信息传递的准时性和数据的精确性。 3、切实加强
3、财务治理。 依据公司标准财务治理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量的要求,计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程,会计核算流程,货款结算流程,费用核算流程,统一了子、分公司核算和结转方法,使子、分公司报出数据口径全都,加强了对分公司会计根底工作的标准力度,特殊是加强了对分公司原始凭证的审核工作,从而逐步提高了会计信息质量,为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有效的信息保证。 4、增加财务效劳意识提高效劳质量。 切实增加效劳的主动性,努力创新工作方式,推行分管责任制,依据实际状况,梳理轻重缓急。每月依据流转表和进销部门对帐,发觉问题准时解决,主动同往来客户单位相对帐,做到账账相符
4、,账卡相符。在集团托收货款顶峰期时,做好资金融通和调剂工作,缓解资金短缺压力。 加强部门之间的沟通和协作,增加全局意识和仆人翁精神,仔细组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规,不定期进展业务学问学习和探讨,不断提高工作效率,努力提升效劳质量和效劳水平。 5、预算治理得到肯定的进展 预算指标依据集团公司下达指标和各分公司实际状况经董事会审议通过形成,并以文件形式下达,使各公司对本公司的预算一目了然,增加了预算的透亮度,增加了领导的责任感。 虽然全面预算还存在不尽人意的地方,但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析,不定期的向领导反应状况,对于超预算等问题进展预警。一年以来,各分公
5、司的预算观念也较以前有较大的提高和增加,为做好2023年全面预算工作积存了阅历。 二、存在的问题 2022年,计财部财会工作虽取得了肯定的进步,但仍旧存在着问题,主要表现在: 1、需要加大财务制度建立和内部掌握力度。 2、需要加强对分公司的财务治理。 3、需要提高财会人员的整体业务水平。 在这马上过去的一年中,经过全部门同志的共同努力,计财部的工作得到领导的认可和支持,取得了同事的信任和帮忙。但是随着改制上市的纵深推动,我们将面临会计核算方式的转变和新会计制度的执行等问题。 面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在集团公司的指导下,根据公司领导的总体部署,结合公司实际,开创性工作,努力使财务工作
6、再上新台阶 财务部工作总结2 财务部在厂领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地协作了厂部的中心工作,在如何做好资金调度,保证销售款和租金的准时精确无误地收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然,在取得成绩的同时也还存在一些缺乏,下面汇报状况如下: 在组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我科的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们进展了会计电算化的实施,经过实践,全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作,财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了
7、时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的根底,使财务工作上了一个新的台阶。目前软件操作水平在全市工业企业处位置,网上报税,验票,远程抄报,电子开票全部在本单位完成,财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作,一年来,我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各科室财务要求。厂部资金流量始终很大,各项资金收付安全、精确、准时,没有消失过任何过失。全年累计实现资金收付达3000万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。 在财务核算工作中每一
8、位财务人员尽职尽责,仔细处理每一笔业务,为厂部节约各项开支费用完自己的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理睬计凭证966张,精确无误地出具各类会计报表很多。制度属于企业的硬性治理,任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。为完善厂部各项内部治理制度,建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要仔细负责地处理厂部内部财务关系外,为完本钱单位的任务,还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。与税务机构建立了良好的税企关系,圆满完成了对经委、国资、工商,银行等各部门有关资料的申报。 资金对于企业来说,就如“血液
9、”对于人体一样重要。今年资金需求日益增加。尤其在8-10月份,库存加大,销售不顺,资金紧急的状况下,厂部承受了巨大的资金压力。我科依据厂部进展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺当开展,与厂部一起筹划、合理安排调度资金。在厂领导支持和全体销售人员的共同努力下,回收了资金,摆脱了逆境,为厂部的正常运转,保证工资发放及费用开支的,在职工中树立了好形象。2022年,国税交了105万元,全额交清,地税交了71.5万元,实际应交156万元,只交了50%以下,原老欠500多万元,税务局要求清欠20%,通过做工作,讲因难,没交一分钱. 时间飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有许多应做而未做、应做
10、好而未做好的工作,比方在资产实物治理建章建卡上,在各项经营费用的掌握上,在标准财务核算程序、统一财务治理表格上,在准时精确地向厂部领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发觉厂部的根底治理工作比拟薄弱;日常本钱费用支出比拟随便;厂部对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在厂部的立场和利益上等等。这些应当是2022年财务治理要重点思索和解决的主题,也是每一位岳机人如何提高自我、效劳企业所要思索和改良的必修课。作为财务人员,我们在厂部加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省
11、,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的进展,共同进步,共同成长. 财务部工作总结3 一场新旧交替的大雪送走了劳碌2022年,迎来了布满盼望的2022年,又给_写下了一段内容丰富的历史,同时又给_翻开了崭新的一页,更给我们_财务部留下了很多需要回忆、思索、总结的东西。 2022年在_公司领导班子的正确领导下,在总公司财务部的指导下,在公司各部门的严密协作下,在财务部各位员工的辛勤努力下,财务部顺当的完成了2022年度的各项工作任务,为_公司全面完成总公司下达的各工程标任务作好了财务部应做的工作。 1、完成了公司财务部本职的财务核算、监视工作,完成了各种报表的编制、报送等工作,完成了资金调
12、配、应用等工作。 2、协作完成了上市公司的各项审计工作。 3、财务部磅房完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过磅称重、开票、付款工作。 4、完成了本钱、费用的预算、考核和根本掌握工作。 5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建立等工作。 虽然财务部2022年的各项工作已根本顺当完成、但在过去的一年中财务部仍旧存在很多问题: 1、安全意识不够剧烈、导致财务部在2022年息工期发生被盗大事,给财务部的安全敲醒了警钟。 2022年3月14日早7点15分发觉财务部被盗,这一次事故给我们财务部及_干部、职工一次深刻的防火、防盗教训。 (1)财务部是企业的核心部门,无论是资产还是资料的安全问题弄不好就
13、会造成企业巨大的损失。 (2)应深刻熟悉到防盗门不肯定就能防盗,保险柜不肯定就能保险。保安人员不肯定就能保住安全。 (3)对企业现金业务量大、距银行较远的客观事实,应进一步完善安全措施。保险柜决不能放置隔夜现金、不能由于现金流大就只考虑业务而无视安全。 以上教训使我们糊涂的熟悉到财务人员应进一步强化安全意识,不能依靠详细的硬件等措施,必需提高思想熟悉、在熟悉上加大安全防范力度。 2、治理细节不到位、导致磅房存在治理漏洞,给不法人员造成可程之机。 磅房是财务部治理的物流系统的一个重要环节,是企业的一个特别重要的经济部门,治理稍有疏忽就会给企业造成经济损失。磅房发觉被安装遥控器,充分说明我们在这方
14、面还存在治理漏洞,应强化治理、堵塞漏洞。 (1)应严格审查进入磅房工作人员的道德品质及社会关系。 (2)保持磅房工作人员的相对稳定,强化道德品质、思想熟悉教育。 (3)对丧失钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满意发货工作等钥匙流淌或丧失状况应准时收缴或换锁。 (4)杜绝非部门员工特殊是物流系统员工的频繁进出磅房。 (5)应提防外界部门因业务工作必需的比方校验、修理等方面可能存在的专业工作过程中我们安全思想麻痹导致的漏洞。 (6)定期或不定期请生产部等专业人员进展安全检查。 3、财务学问技能学习不够、不同的岗位工作人员替换性不强。 我们公司是一个在海外的上市公司,上市公司有其不同的审查程序及口径,
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