企业管理制度(4篇).docx
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1、 企业管理制度完整版(通用4篇) 第一条本公司员工均应遵守以下规定: (一)准时上下班,对所担负的工作争取时效,不拖延、不积压。 (二)听从上级指挥,如有不同意见,应动听相告或以书面陈述,一经上级主管打算,应马上遵照执行。 (三)尽忠职守,保守业务上的隐秘。 (四)爱惜本公司财物,不铺张,不化公为私。 (五)遵守公司一切规章及工作守则。 (六)保持公司信誉,不作任何有损公司信誉的行为。 (七)留意本身品德修养,切戒不良嗜好。 (八)不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。 (九)待人接物要态度谦和,以争取同仁及顾客的合作。 (十)严谨操守,不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿
2、赂或向其挪借款项。 其次条本公司员工因过失或有意使公司患病损害时,应负赔偿责任。 第三条本公司工作时间,每周为42小时,星期天及纪念日均休假。业务部门如因采纳轮班制,无法于星期天休息者,可每7天赐予一天的休息,视为例假。 第四条治理部门的每日上、下班时间,可依季节的变化事先制定,公告实行。业务部门每日工作时间,应视业务需要,制定为一班制,或多班轮值制。如采纳昼夜轮班制,全部班次,必需一星期调整一次。 第五条上、下班应亲自签到或打卡,不得托付他人代签或代打,如有代签或代打状况发生,双方均以旷工论处。 第六条员工应严格按要求出勤。 第七条本公司每日工作时间订为7小时,如因工作需要,可依照政府有关规
3、定延长工作时间至10小时,所延长时数为加班。 除前项规定外,因天灾事变,季节关系,依照政策有关规定,仍可延长工作时间,但每日总工作时间不得超过12小时,其延长之总时间,每月不得超过46小时。其加班费依照公司有关规定办理。 第八条每日下班后及例假日,员工应听从安排值日值宿。 第九条员工请假,应照以下规定办理: (一)病假因病须治疗或疗养者可请病假,每年累计不得超过30天,可以未请事假及特殊休假抵充逾期仍未痊愈的天数,即予停薪留职,但以一年为限。 (二)事假因私事待理者,可请事假,每年累计不得超过14天,可以特殊休假抵充。 (三)婚假本人结婚,可请婚假8天。 (四)丧假祖父母、父母或配偶丧亡者,可
4、请丧假8天,外祖父母或配偶的承重祖父母、父母或子女丧亡者,可请丧假6天。 (五)产假女性从事人员分娩,可请产假八星期(假期中的星期例假均并入计算)。怀孕3个月至7个月而流产者,给假4星期,7个月以上流产者,给假6星期,未满3个月流产者,给假一星期。 (六)公假因参与政府举办的资格考试(不以就业为前提者)、征兵及参与选举者,可请公假,假期依实际需要状况打算。 (七)公伤假因公受伤可请公伤假,假期依实际需要状况打算。 第十条请假逾期,除病假依照前条第一款规定办理外,其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈,经医师证明属实者,可视其病况与在公司资格及效劳成绩,报请总经理特准延长其病假,最多3个月
5、。事假逾期系因特殊或意外事故经提出有力证件者,可请总经理特准延长其事假,最多15天,逾期再按前规定办理。 第十一条请假期内的薪水,依以下规定支给。 (一)请假未逾规定天数或经延长病事假者,其请假期间内薪水照发。 (二)请公假者薪水照发。 (三)公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付,并由公司补足其原有收入的差额。 第十二条从业人员请假,均应填具请假单呈核,病假在7日以上者,应附医师的证明,公伤假应附劳保医院或特约医院的证明,副经理以上人员请假,以及申请特准处长病事假者,应呈请总经理核准,其余人员均由直属核准,必要时可授权下级主管核准。凡未经请假或请假不准而未到者,以旷工论处。 第十三条旷工1
6、天扣发当日薪水,缺乏1天照每天7小时比例以小时为单位扣发。 第十四条第九条一、二款规定请病、事假的日数,系自每一从业人员报到之日起届满1年计算。全年均未请病、事假者,每年赐予1个月的不请假奖金,每请假1天,即扣发该项奖金1天,请病事假逾30天者,不发该项奖金。 第十五条本公司人员效劳满一年者,可依以下规定,赐予特殊休假 (一)工作满1年以上未满3年者,每年7日。 (二)工作满3年以上未满5年者,每年10日。 (三)工作满5年以上未满10年者,每年14日。 (四)工作满10年以上者,每满1年加给1日,但休假总数不得超过30日。 第十六条特殊休假,应在不阻碍工作的范围内,由各部门就业务状况排定每人
7、轮番假日期后施行。如因工作需要,得随时令其销假工作,等工作完毕公务较闲时,补足其应休假期。但如确因工作需要,至年终无法休假者,可按未休日数,计发其与薪水一样的奖金。 企业治理制度完整版2 一、订货整理 第一条当承受的订货已确定,必需将客户的订单及公司内的生产托付做成四份,一份当做副本备用,其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 其次条营业部已确定全部的订货时,应将承受订货的要项记入订货单里,记录工程包括生产托付、进展、检查、交货及其他经过等等。 第三条营业部将生产托付单交给工厂部门时,应要求工厂也做好生产工
8、程的工作预备表,并提交一份给营业部。 第四条选购科应随时调查原料及材料的进厂状况,并与选购的厂商进展交涉,做好材料进厂的预定表,交给工务科及销售部门。 第五条选购科应针对生产托付单及库存表进展检查,并与选购的厂商进展交涉,做好材料进厂的预定表,交给工务科及销售部门。 二、通知书信 第一条对于交易上的通知,应在一日内快速发文回复。 其次条交易上的回复书信等,原则上应以印刷或抄写为主,内记各项要项,寄送给交易客户。 第三条已打算承受订货的交易资料,应依照客户分类记入编号,整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检查、配送 第一条对于已承受订单的工程,工务科应做好相关的生产日报,使工程的进展程序得以明
9、确,并应于适当的时机,通知给发出订单的客户知道。 其次条当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当日,通知交货对象。如交货有拖延之虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。 第三条在进展产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第四条产品的发送是依倨出货传票来进展的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额的计算及收款 第一条在缴交预先产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。 其次条如已经从客户处收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售账中。 第三条财会部门于每月的25日,依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前
10、月余额、本月销售额、应收账款),送交营业经理。 第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金,经过调查后,再打算营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。 第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理做说明后,裁定收款的预定规划。 第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可托付经营(财会)部门的人员去进展。 第七条有关款项的催收是由销售科负责催促,销售科必需把相关资料记入收款预定表中。 五、客户治理 第一条对于客户治理,则应依其分类,打算例行月份的访问及预定次数。另外,在开拓新客户方面,应设定每月的开拓预定数,进展有规划的业
11、务拓展活动。 其次条在接获定单时,要特殊留意这些方面的首要、次要等工作,尽快设法交涉联系,使业务能快速进展。 第三条对于旧客户及新客户的订货及估价,须快速、隐秘地探听清晰,尽早做好交涉工作。 第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须常常探究、调查,借此总结自己在承受订货方面难易。另外,也可依此觉察自己在预估上的疏漏缘由,借此修正生产技术及营业方面的缺陷。 第五条营业部门应就各方面的以下状况,进展广泛的调查,使各项销售活动的资料完备,并将资料交给相关人员阅览。如 (1)经济杂志及其调查。 (2)经济日报的剪贴整理。 (3)工程新闻的记录等。 第六条对于旧客户及预定客户方面的资料,则应建立客户资料
12、卡,记录以下所规定事项,并随时留意修正其内容: (1)资产、负债及损益。 (2)产品的种类工程、人员、设备、力量。 (3)销售状况、需求者的状况。 (4)付款实绩、信用状况。 (5)过去的客户与交易状况。 (6)电话、往来银行、代表者、负责人员。 (7)公司内部下单手续的过程。 (8)付款的手续过程。 (9)行业的景气状况。 (10)组织薪资、人员。 第七条常常与旧客户保持亲密的联系,探寻订货状况及其公司的需求,并设法延揽交易。关于以上各项,可于必要时召开讨论会或联谊会,以促进其成。 第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时,应以适当的赠礼表达敬意。 第九条在与对方进展交易磋商时,如需一起
13、用餐,供应茶点、香烟时,应适时供应,尤其是外出餐厅的用餐预算,应取得常务董事的认可。 第十条交易成立时,如需供应谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时,应事先取得常务董事的认可。 第十一条在拓展重要工种交易时,应与相关人员相互协议对策,制定方针规划,同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。 第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进展。即托付旧客户从中斡旋及依据过去彼此之间的交易,设法开拓目前尚未成立的新交易。 第十三条在进展估价时,应尽快调查状况与事前交涉,有恒心且周密地讨论出估价方法,以利进展双向磋商。 六、广告、宣传 第一条在做广告时可利用以下各种方法: (1)营业介绍; (2)名
14、目; (3)报纸与杂志的报告; (4)产品照片; (5)广告卡; (6)问候卡(包括贺年卡); (7)在报纸、杂志上登载的要闻。 其次条在实施前项所列广告时,应于各年度终了前,制定明年的规划来执行。但营业介绍、名目及产品照片则随时视状况必要时制作。 第三条营业的内容包括公司的机构、设备、力量、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。 第四条较具体的名目寄发给大公司、批发商、代理店、较简洁的名目则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。假如有交易意愿者盼望能够得到名目时,除了名目之外,应另附公司的规划介绍寄送给对方。 第五条如利用新闻、杂志媒体者,可将广告登载于各大报或相关业界的杂志。 第六条广告信函
15、或问候卡要事先以标准文体印刷好,随时或有规划性地送寄给潜在客户或以往的客户。 第七条对于有必要对外广泛宣传的特别产品或工程,应与经济新闻、业界杂志等的记者联络,将之登载于世。至于其谢礼则另做考虑。 七、书信的制作及资料整理 第一条营业书信资料通常包括以下六项: (1)书信、电报(发文、订单) (2)估价单、订购单、请购单、规格明细单 (3)交货单, (4)请款单, (5)收据, (6)备遗忘录。 其次条交易上的发文资料,原则上都须复印并制成副本保存。另外,发文资料上盖契印或负责人的印章。 第三条全部的书信资料,都应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。 第四条处理中的文件,应依照以下
16、方式加以分类、归档: (1)估价文件资料将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照发生的挨次,归类或存档。 (2)订购资料依照挨次将契约书、请购单归档。 (3)有档资料。 第五条参考方面的资料,可按以下分类方式加以整理: (1)市场资料 (2)本钱计算 (3)同业的名目 (4)交易资料。 八、报告及会议 第一条营业部必需将每日的活动及业务处理状况记入日报表,经由科长、经理向总经理提出。 其次条销售科应依据每月及上个月订单量、转拨余额、本月承受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项承受订货的产品内容等等制作成月报表,并经由经理审核后转呈报告给总经理。 第三条每月或每月月初,营业部与工
17、厂方面,应召集经理、厂长、科长及其他负责人员进行生产、销售联络会议。 企业治理制度完整版3 一、财务治理制度 1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按会计法办事,遵章守法,做好财务会计工作。 2、财务部负责全公司的经济总核算,并要综合公司资金运作的状况、治理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。 3、负责组织各部门编制收支预算草案,依据总经理的指令,结合公司的状况进展综合平衡。编制公司年度的财务预算草案,定期对执行状况进展分析,并作出书面报告送总经理。 4、治理和掌握各部门编制收支规划,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责全公司资金运作的组织和调动,定期
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