内部审计年度工作计划1100字范文(5篇).docx
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1、 内部审计年度工作计划集锦1100字范文(5篇)内部审计年度工作规划集锦1100字范文1 20xx年全县卫生系统内部审计工作坚持以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监视职责,充分发挥卫生系统内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快进展。今年重点做好以下几项工作: 一、突出财务收支和工程资金审计,切实发挥审计监视职能 全年规划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、 工程资金治理、政府选购、国有资产治理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计根底工作标准和工程资金标准治理方面入手,检查工作中不标准的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效治理机制,标准治理,增加领导
2、干部的财经法规意识和经济责任意识。 二、运用审计成果,加强对审计发觉问题的催促整改 科学分析和梳理审计结果,有效发挥监视与效劳职能,立足进展,着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,准时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改状况,在整改正程中,注意加强内掌握度建立,不断完善财务治理制度,确保内部治理标准有序。同时催促未被审计的单位对比其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。 三、推动内部审计沟通,提升内部审计效率 加大对本系统内审工作的力度,深入进展调查讨论,总结沟通阅历,促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和沟通,不断提高本系统内部审计的力量。 加强
3、与审计机关之间的沟通与沟通,创新审计思路,改良审计方法,努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年规划请审计部门对公立医院进展内部审计工作。 四、强化内审队伍建立,加大业务培训力度,提高审计人员政治素养和业务水平 加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素养和业务水平。组织审计人员仔细学习,不断提高业务力量;提高审计人员职业道德,树立剧烈的事业心和责任感,积极而公正地履行审计职责。审计人员工作总结内部审计工作总结县审计局普法工作规划 内部审计年度工作规划集锦1100字范文2 (一)工作规划 1、20xx年,我处共审计基建修缮工程x个,涉及送审金额x亿元,其中包括:在审工程x个,涉及送审金额约x
4、万元;已审结并出具审计报告的工程x个,涉及送审金额x万元,最终审定金额x万元,直接核减额x万元,平均核减率18.20%。 2、20xx年,我处共参加包括田径场在内的基建工程工程招投标x次,涉及金额x多万元;参加设备招投标x余次,涉及金额x余万元。 3、20xx年,我处共完成合同工程审计x个,涉及金额x万元。 4、20xx年,我处连续有序开展财务收支审计工作,完成财务收支审计工程x项,涉及审计金额x亿元。 5、20xx年,学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动,我处承受组织部托付对x个职能处室和x个学院的正职领导进展了任期经济责任审计,提出相应整改意见x条。 6、完成或局部完成上级部门要求整
5、改的工程x个。 7、起草并经校办发文公布xx理工大学建立工程工程审计实施方法、xx理工大学审计整改工作实施方法,修订xx理工大学内部审计工作相关文件选编(其次版)。 (二)工作亮点 1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲,宣扬了内部审计的职能与作用,强化了各方的审计意识、营造了更多领导、教师关注审计、重视审计的校园气氛。 2、建立长效机制。加强了根底性工作和制度建立及长效机制建立,建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了xx理工大学内部审计工作相关文件选编(其次版)的修订和编印。 3、担当审计责任。通过审计发觉的问题,向校领导提出了治理建议若干条,担当了审计
6、处应当担当的职责。 (三)20xx年工作思路 1、坚持依法审计,效劳监视工作理念,充分发挥“免疫系统”职能,为校领导决策提出必要的建议,担当起应当担当的职责; 2、依法高质量完成日常审计工作(基建、修缮、财务、专项、合同等); 3、完善中层干部经济责任审计工作; 4、进一步强化审计整改工作,讨论并逐步建立审计结果公开制度。 内部审计年度工作规划集锦1100字范文3 依据教育部17号令教育系统内部审计工作 规定和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及详细状况,制定20xx年内部审计工作规划,详细如下: 一、指导思想: 仔细贯彻落实十八大精神,以科学进展观为统领,连续坚持“围绕中
7、心、效劳大局”的指导思想,坚固树立“审计为进展效劳”的科学理念,切实履行监视职责,发挥审计工作推动教育进展、推动依法行政、推动制度创新的作用。 二、工作重点: (一)连续深化经济责任审计。仔细执行县级以下xx领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发觉型为预防型。进一步标准经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预报制、工作联系制、状况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。 (二)连续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的根底上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改良审计方法。积极开展食堂、房屋出
8、租等状况的审计,逐步标准核算行为,提高资金使用效益。 (三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。 (四)仔细抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。催促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务治理工作进一步标准化、制度化、法制化。 三、主要措施: 1、坚持以人为本,以法治审的原则。加强审计队伍建立,提高审计人员的素养,努力学习审计法、会计法、内部审计详细准则等法律、法规和审计业务学问,连续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针,做到熟悉到位;强化治理、夯实根底、质量到位;
9、突出重点、落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。 3、坚持求真务实,讲求实效的要求,坚持一切从实际动身,实事求是,以科学进展观来正确对待改革进展中消失的新问题,做到原则性和敏捷性的和谐统一。 4、发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计规划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避开审计风险的产生。 内部审计年度工作规划集锦1100字范文4 医院内部审计作为医院的经济监视部门,构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关,深入地把握审计工作的根本思路,仔细履行好自已的职能,积极为促进医院和谐进展效劳
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