公司档案管理制度公司档案管理制度范例(十二篇).docx
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1、 公司档案管理制度公司档案管理制度范例(十二篇)公司档案治理制度 公司档案治理制度范例篇一 本方法适用于我县机关事业单位副科级以下的治理人员、专业技术人员和工勤人员的档案治理工作,实行单位一把手负责制,选配政治素养好、作风正派的特地工作人员(以下简称人事干部)负责本单位档案的收集、整理、保管、接交和利用工作,并保证人员相对稳定。 档案工作应遵循五大原则,即党管干部、党管人才,依规依法、全面从严,分级负责、集中治理,真实精确、完整标准,便利利用、安全保密。 各单位人事干部主要负责本单位档案材料的收集、整理、移交和保管保密工作,负责本单位档案的查(借)阅等档案利用工作,负责接交的档案材料真实精确,
2、完整标准,坚决杜绝非专职人员办理档案相关事宜。 一、档案内容 档案材料主要涉及干部职工工作及学习过程中形成的供组织考察的各类资料,包括十大类:一是履历类材料,二是自传和思想类材料,三是考核鉴定,四是学历学位、职称、论文、培训,五是政审、审计类,六是党、团材料,七是表彰嘉奖材料,八是处分材料,九是工资、任免、招工、入伍、考察、职级并行、出国(境)审批,十是报到(派谴)证、计生材料。 二、档案治理 档案治理包括档案材料的收集、鉴别、整理和接交。 收集档案材料时应确保收集材料属归档范围,确保收集材料填写标准、真实完整。详细要求:档案材料应当为原件;档案材料载体使用国际标准a4型(长297毫米,宽21
3、0毫米)公文用纸,用黑色的中性笔填写(或打印);属成套材料的,必需头尾完整。 经鉴别,符合归档范围的材料自材料形成之日起一个月内按要求履行移交手续送交档案室。自文件下发之日起,未准时移交的档案材料,档案室不再接收。 三、档案利用 档案利用主要包括查(借)阅、复制和摘录等。严禁拍摄复印档案内容,因工作需要取证的,经审查批准前方可复印。 查(借)阅档案一般要求2名以上共产党员按程序申请, 由档案室依据规定,确定是否供应和供应什么材料。严禁个人查(借)阅本人及其直系亲属的档案。档案一般不外借。确因工作需要外借的,由借阅单位履行审批手续,限期归还,不得转借。 查档(含复制、摘录)程序:查阅单位填写查阅
4、档案审批表,经单位和主管单位负责人同意后,报档案室分管领导审批,人事干部持本人二代身份证及审批后的查阅档案审批表到档案室办理。不得凭借调查证明材料介绍信查档。 临猗县人力资源和社会保障局 2022年7月11日 公司档案治理制度 公司档案治理制度范例篇二 1目的 为标准安全治理体系文件的治理,对包括职业安康安全在内的治理体系运行中使用的各类文件实施有效掌握,以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性,与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件,防止误用作废文件。 对安全记录档案进展有效掌握,以证明符合规定要求,为安全治理体系有效运行供应客观证据,在必要时实现可追溯性。
5、 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责,适用于各过程治理体系文件的掌握。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合治理体系运行中形成的全部记录的掌握。 3职责 3.1各过程治理部门职责: 3.1.1负责确定所治理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进展筹划并安排专人编写。 3.1.3负责过程治理文件的(程序、规定、制度、表格)组织编制。 3.1.4负责严格执行过程治理文件的规定,并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责: 3.2.1负责治理手册的编制。 3.
6、2.2负责体系的认证和日常维护治理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与治理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件治理,依据不同的治理方式将综合治理体系文件分为外来文件、综合治理体系文件。 4.1.2外来文件:外来文件系指国家、地方政府部门公布的法律、法规、条例和标准(见法律法规的识别与评价程序);上级部门下发的通知、要求、规定和方法;相关方的期望和要求。 4.1.3综合治理体系文件 a.方针、目标和指标; b.实现方针、目标和指标的筹划; c.掌握各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资
7、料包括但不限于: a.各类分析/评价/统计数据(如osha 统计分析数据); b.特种设备(如压力容器等)及其附件的安全技术监察(检测)资料; c.建立(工程)工程可行性讨论报告、hse 预评价报告、设计方案和图纸、hse专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见; d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录; e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告; f.化学危急品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南; g.危化品应建立一栏三卡(职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、特别工况处置卡) h.设施的设计、运行技术资料; i.供给商和承包商档案; j.作业许可证等; k.其他资
8、料。 4.2提出文件的编制和修改需求 4.2.1公司全部人员都有提出编制和修改文件的权利,但是必需向过程负责人提出申请。 4.2.2过程负责人确定所治理的过程的文件需求。 4.3指定编写人 4.3.1如需要编制或修改,对所需的文件进展筹划并安排专人编写。 4.3.2治理手册由生产部负责编制;部门各过程治理类文件(治理过程的程序、规定、表格)由过程负责人负责组织编制; 4.4进展编写 4.4.1根据体系文件编写的格式要求进展文件编写。文件格式根本内容: a.目的:明确编制本文件要到达的目的 b.范围:本文件使用的范围,包括活动范围、职能范围和治理范围 c.定义:需要对使用人解释的术语或词汇 d.
9、职责:本文件中的主要职责划分,包括本文件的责任部门 e.程序/规定内容:针对各项活动提出详细的要求、职责、时限 f.相关文件:编制本文件所依据的文件或引用的文件 g.相关记录:本文件涉及到的文件、表格和记录 h.修改记录:本文件每次修改的主要概要的记录 i.文件概要/流程:规定类文件的概要及程序文件的流程图 4.4.2文件的编号按如下要求: 记录编号 文件层别名 文件类别(aq) 公司jp 其中:序号为阿拉伯数字,如:01,02,03 等; 文件类别为:治理手册用01标识,程序文件用02标识,公司级治理性制度用03标识,部门自有的安全治理制度用部门拼音首字母组合标识,如生产部用qg标识。 例子
10、: 文件编号:jp-aq-0201法律法规标准标准治理程序 表格编号:编号jpl-aq-0201/01(适用法律法规标准和其他要求清单),其中01表示对应程序的第一张记录。 全部文件(包括表格)必需有版本标识,如有文件更新,版本随之更新。 4.5评审和审批 4.5.1文件评审。文件由编制人在文件原件编制人栏中签字,交部门主管审核同意,再送交 相关部门主管批阅会签(由部门主管确定会签部门的数量),并由4.5.2文件批准人应对文件进展认真审核后,假如同意在批准栏签字;假如不同意将文件返回文件编写人(或部门),待修改完毕后再批准。 4.5.3文件审批权限。 a.质量、环境、职业安康安全方针、总目标、
11、治理手册、治理评审规划及报告、最高治理层职责、公司各部门的主要负责人职责由治理者代表审核,总经理批准。 b.过程治理文件(程序、规定、制度、表格)由过程负责部门主管审核,安全生产负责人批准。 c.技术类工艺操作规程、工艺指标等、产品标准由技质部主管审批。 d.各部门内部适用的文件由本部门负责人批准。 4.6发放掌握 4.6.1生产部公布综合治理体系文件, 建立外发文件清单,该清单内容包括:文件名称、编号、版本、发放日期、数量、发至、接收人等。该文件清单在修改、增加/删减文件过程中应保持最新状态。 4.6.2各过程负责人将所编写的文件经授权批准人批准后,将书面文件及电子版文件一同送交生产部,生产
12、部保存文件原件。 4.6.3各部门需建立文件掌握清单,在公布/修改文件的同时,文件与文件清单保持全都。 4.7使用掌握 4.7.1生产部组织负责更新治理体系有关文件,保证体系文件始终保持最新有效状态;每季度备份一次电子版文件。 4.7.2治理体系相关的文件必需妥当保存;各部门负责保管本部门相关文件;不得在文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清楚、易于识别和检索。 4.8文件更新 4.8.1文件更改时,由过程治理部门持原批准人批准的文件(原件一份、电子一份)、填写文件更改通知单,到办公室登记备案后。同时更新文件掌握清单, 生产部保存批准的文件原件。同时各部门下发的综合治理体系受控书面文件应马
13、上回收并更新,填写文件与回收记录,防止作废文件非预期使用。 4.8.2当文件在实施过程中因组织构造、产品、工作流程、法律法规、标准等发生变化时,原文件编写单位负责组织对文件进展评审。假如需要进展修改,由原文件编写单位负责提出 文件更改申请后组织对文件进展编写并按原文件的审批程序进展审批。 4.9安全记录治理 4.9.1建立记录清单 安环部制订安全记录台帐,使用统一表格。内容包括:记录名称、保管人、收集方法、保存年限、索引、介质、处置、类别等。 4.9.2安全记录的使用 按规定的工程填写,全部记录应准时、真实,字迹干净、清晰,不得随便涂改,不能使用铅笔填写。 4.9.3收 集 定期对安全记录进展
14、收集并整理记录,放到指定的地点保存或交档案室存档。 4.9.4储存、爱护 4.9.4.1记录可以是纸质或电子媒体,对于电子媒体形式的记录,必需保证所保存的记录不被非记录人员或计算机病毒干扰,应留有备份。 4.9.4.2记录保存要做到防潮、防火、防蛀虫鼠害、防止丧失、防磁等,同时还要做好标识。 4.9.4.3保存期限依据“安全记录台帐”中保存的期限规定。 4.9.5处 置 记录保存人根据“安全记录台帐”中规定的处置要求在保存期满后进展处置,包括销毁或归档。 5相关文件 无 6相关记录 aq-0202/01文件掌握清单 aq-0202/02文件发放、回收记录 aq-0202/03文件更改通知单 a
15、q-0202/04安全记录台帐 aq-0202/05评审记录 公司档案治理制度 公司档案治理制度范例篇三 为加强公司档案业务治理,进一步提高档案治理水平,保证档案的系统性与完整性,完善档案借阅手续,使公司档案治理到达标准化、合理化、标准化,更好地为公司各项工作效劳,结合实际状况,特制定本制度,详细内容如下: 1.档案治理的范围 本公司全部需要归档的文件资料,包括:对公司在经营活动中形成的包括行政事务、企业治理、劳动人事、培训教育、安全治理、后勤效劳、外事工作等有保存价值的原始材料,在生产经营治理上形成的经营决策、规划工作、统计工作、物资治理、产品销售、财务治理、生产调度、设备工装(模具)治理、
16、能源治理等方面有保存价值的原始材料。 2.档案的治理部门 公司综合事务部为档案治理的职能部门,负责公司各类档案的治理工作。对公司各类档案进展收集、整理和归档。各部门依据工作需要配备专(兼)职档案治理人员,负责档案进室前的收集、整理和保管工作。各部门的档案治理人员应根据明确的归档时间和归档范围,定期向档案治理部门移交档案,确因工作需要连续使用的文件资料,原件移交档案室,使用部门留存复印件。 接收档案必需仔细验收,并办理交接手续,维护档案的完整与安全,使档案更好地为公司各项工作效劳。 3.档案的分类 在切实遵循中国档案分类法前提下,依据公司实际状况,将所涉及的档案划分为十大类:(a)行政治理、(b
17、)人事治理、(c)财会档案、(d)生产经营治理、(e)技术质量安全治理、(f)基建档案、(g)外来文件、(h)声像档案、(i)实物档案、(j)其他档案。 财会档案是公司财务工作过程中形成的凭证、帐簿、报表等相关资料的收集、整理、归档。 实物档案是公司各类活动中形成的如模型、样品、赠品、证书、奖杯奖旗等实物。 以上十类档案中,每一大类档案内容又要依据需要及实际状况分成若干小类进展治理。 4.归档要求 4.1归档的文件材料要完整、系统、精确。 4.2归档的文件材料必需是原件。如是传真件等不易保存的文件材料,应留复印件,并将复印件与原件一起存档,并加以说明。 4.3存档的文件、材料应根据自然形成、保
18、持历史联系的原则,并按立卷要求特征及文件内容进展科学分类、立卷和编目编号。 4.4档案名称的填写要留意内容精确,文字简练通顺,构造完整,必需提醒卷内文件的内容和成份,并区分保管期限。卷内文件应按问题或文件形成的时间系统地排列,按挨次编号,填写“卷内名目”。名目各项必需填写清晰(一律使用用黑色中性笔填写),字迹工整、清楚,装订整齐。 4.5档案盒(袋)内文件的排列:档案袋内文件应区分不怜悯况进展排列,密不行分的文件依序排列在一起,即章程、批文在前,规划、总结在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;案件材料中结论性材料在前,依据性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成时间先后排列。 4.6
19、文件归档份数:一般归档1份,重要的和常常使用的文件归档2份或3份。对无保存价值和重份文件,需要办理销毁手续。 4.7归档时间:部门或责任人应于相关工作完毕后马上(最迟一周内)将应立卷归档的文件整理立卷,向公司档案治理部门移交归档。 5.档案的查阅和借阅 5.1查阅档案应填写档案查阅登记表,写明查阅时间、查阅内容、查阅目的等。有关人员应在档案室内查阅档案资料,阅后准时归还。 5.2查阅档案资料时一般不得对其进展复制。确有特别状况必需复制的,应填写档案资料复制申请单,经所在部门经理签署意见前方可复制。 5.3原则上本公司内部工作人员因工作需要都可以借阅,但必需由所在部门出具借阅申请并由部门经理签名
20、认可。借出档案时应留意档案的密级要求以及借阅人的相关权限。借阅档案时应做到以下几点: 5.3.1借阅者不得自拿、自取、自放档案,严禁擅自翻开档案柜翻阅查找; 5.3.2按规定办理登记手续,定期归还,确因工作需要不能按时返还的,需办理续借手续,否则按治理规定停顿借阅; 5.3.3要爱惜档案,不得丧失,并留意保密,不得擅自转借他人; 5.3.4所借档案不得随便折叠和拆散,严禁对档案随便更改、涂写; 5.3.5借出和归还档案时,应办理清点手续,由档案治理员和借阅者当面核对清晰; 5.3.6档案如有丧失、损坏或泄密,要马上追究当事人责任; 5.3.7调离本单位的工作人员,必需清理移交档案文件前方可办理
21、调离手续。 6.档案的移交 档案移交必需办理移交手续,填写移交清单,经移交人签字,接收方核对签收。 7.档案的保管 要做好档案的防火、防虫、防盗、防尘、防阳光直射“五防”工作。档案柜所在办公室严禁吸烟。档案治理人员要定期对档案进展安全检查,发觉问题要准时向领导报告,并实行补救措施。对于不易连续保存的档案资料,应准时予以复制;对于已破损的档案资料应准时予以修复。为做好档案的供应和利用工作,全部文件资料均应根据其分类组卷,并根据其性质分为短期、长期、永久三类分别保管。 档案治理人员要做好档案资料的保密工作,档案治理部门除外,其他各部门人员不得查阅与自己工作内容无关的档案资料。 8.档案的销毁 公司
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- 公司 档案 管理制度 范例 十二
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