财务审计报告格式.doc
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1、 财务审计报告格式 财务审计报告标准格式【1】 *有限公司全体股东: 我们审计了*有限公司 (以下简称星河公司)财务报表,包括2022 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表,2022 年度的利润表、合并利润表和现金流 量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。 一、治理层对财务报表的责任根据企业会计准则的规定编制财务报表是星河公司治理层的责任。 这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部掌握,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估量。 二、注册会计师的责任 我们的
2、责任是在实施审计工作的根底上对财务报表发表审计意见。 我们根据中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德标准,规划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报猎取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以猎取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序 取决于注册会计师的推断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进展 风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部掌握,以设计恰当的审计程序,但目的并非对 内部掌握的有效性发表意见。 审计工作还包括评价治理层选用会计政策的恰当性和做出会计估量 的合理性,以及评价财务报表的总
3、体列报。 我们信任,我们猎取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见供应了根底。 三、审计意见 我们认为,*公司财务报表已经根据企业会计准则的规定编制,在全部重大方面公允反映 了星河公司2022年12月31 日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师 经济责任审计报告范文【2】 从写作主体来看,这是一篇外部审计报告。 从审计报告的根本内容来看,它既是财政财务审计报告,也是财经法纪审计报告。 从写作角度来看,此报告有以下两个特色: 事实清晰,内容全面,在“根本状况”这一局部,简要说明白被审计单位的性质,人员构成、业务性质以及固定资产、流淌资金、主要经济指标完成状况,近期经
4、营治理状况等。 作为审计主要内容的背景材料,这一局部可谓写得精确无误。 在“发觉的问题这一局部,运用段首撮要的技巧,分条列项指出被审计单位所存在的五大问题,可谓有条不紊,要言不烦。 分析有据,定性精确。 在“发觉的问题这一局部,不仅分类列出审计中查出的主要问题,并且对其性质及程度加以精确的定论。 另外,在下结论之前还特殊标明下结论的依据,这就使得这一局部既具有鲜亮的政策性,也具有很强的说服力。 关于市日杂公司19 年度 财务收支的审计报告 市审计局: 依据审综字19 号审计规划安排,审计小组于19年月日至月日,对市日用杂品公司19 年度财务收支进展了就地审计。 审计总金额825万元,违纪总金额
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