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1、 财政局工作计划5篇 为进一步加强_,不断提高全局干部职工保密思想熟悉, 石嘴山市财政局以开展保密法制宣传月活动为契机,实行四项措施, 推动财政_上新台阶。 一是增加责任意识,加强宣传培训。 二是明确工作思路,突出保密重点。 三是做好防范措施,开展专项检查。 组织全局干部职工开展涉密网络、涉密计算机、涉密移动介质、涉密文件、保密治理制度等检查,坚决做到“涉密不上网,上网不涉密”,进一步消退涉密风险隐患,确保国家隐秘安全。同时,着力加强涉密人员治理,强化涉密人员上岗、在岗、离岗的保密治理工作, 进一步提高涉密人员的保密防范意识。 四是加强宣传教育,营造良好气氛。 市财政局积极组织征订中华人民共和
2、国保守国家隐秘法、 中华人民共和国保守国家隐秘法实施条例,确保局机关各科室(单位)一份。同时,局机关、局属单位充分利用宣传栏、LED电子屏、短信、微信等形式广泛宣传,积极提倡全员参加、全员互动、全员培训,把保密宣传工作寓于日常工作之中,提高干部职工的_意识。 财政局工作规划最新2 2022年的财政工作接近尾声,我局仔细总结今年以来的非税工作成绩和缺乏,并且在今年工作的根底上仔细制定了明年非税工作的规划。 1、标准政府非税收入治理。 严格执行“以票控费”,从非税收入源头紧紧抓起,加强各单位日常票据检查,确保非税收入充分、准时缴纳国库,防止单位私自占用、挪用非税收入,杜绝单位私自开设小金库;另外严
3、格要求各单位定期按时与财政核对数据,确保非税收入完整无误。 2、对各单位财政票据进展检查。 第一,针对各单位2022年底以前未核销的财政票据进展分批检查、并准时核销,规划每个星期对1-2个单位进展检查,对各单位消失的问题准时处理,对未处理的单位停顿供票;其次,检查各单位对财政票据档案的保存状况,是否按规定准时清理、登记、核销已使用的财政票据存根,并妥当保管;第三,检查是否存在丧失财政票据现象,如有丧失,是否按规定准时申明作废,并向区综合股备案。 3、加强对专项资金预算指标的治理,特殊是中心彩票基金的监视治理。 加强财政治理,提高专项资金预算指标治理水平,建立健全专项资金预算支出治理机制,准时把
4、握专项资金预算支出的进度和效果。第一,积极争取上级各项专项基金;其次,对专项资金使用规划、进度状况进展监视检查,检查专项资金是否真正用在专项工程上,是否存在乱用、私自挪用的现象;第三,专项资金使用后,对专项资金实施效果以及资金使用状况进展整体检查,确保专项资金资金合理使用,并为以后专项资金使用积存工作阅历。 财政局工作规划最新3 依据市委统一安排,我局对口联系无为县乡村、县镇村、江城国际社区。依据市财政局“机关联系基层、干部联系群众”工作实施方案,为仔细做好2022年“双联系”工作,制定以下规划。 一、主要内容 坚持根据由局领导和县处级干部牵头、局各相关部门参与的原则,对口开展“双联系”工作。
5、“双联系”工作主要内容: 1、坚持把富有群众作为进展的首要任务,立足联系点实际,发挥当地优势资源,帮忙群众致富。 2、坚持多渠道开展对困难群众的救济帮忙,让他们切实感受到党和政府的暖和。 3、积极帮助村(社区)做好信访户的思想工作,协调化解冲突,力争不消失越级访、非访等状况。 4、深化结对共建,不断增加基层组织的分散力、战斗力和影响力。 5、参加联系的村(社区)重大事项的讨论,帮忙理清进展思路,协调解决难度较大、涉及人员较多、群众普遍反映的问题。 二、时间安排 “双联系”工作实行日常“对口联系”,即局机关联系村(社区),由办公室、人教科负责;干部联系群众,由局干部职工根据局确定的“双联系”工作
6、安排表对口联系农户,实行部门主要负责人责任制。 仔细践行“一线工作法”,局主要领导“双联系”调研,原则上每个季度末安排一次,由办公室、人教科负责;局干部职工集中走访慰问,依据市直机关“双联系”工作的要求,由人教科会同办公室讨论,报局长办公会确定后,统筹安排;局各部门“双联系”日常工作的开展,由各部门报分管局领导同意后,不定期、多形式组织开展。 局各部门要将日常开展的“双联系”工作状况,于活动开展后三日内,以书面形式报局人教科(包括活动信息及相关材料),以便准时汇总、上报。 财政局工作规划最新4 一、注意经济进展,努力壮大地方财源 1、加大对优势企业的政策支持力度。坚持扶优扶强战略,运用财政杠杆
7、、政策扶持、信用担保等手段,支持园区优势企业的进展。用好、用活、用足财税政策,支持企业改良工艺设备、扩张生产规模,引导企业加大技术创新和人才引进,提高企业市场竞争力,促进企业做优、做大、做强,提高企业的财政奉献率。 2、加大对重大工程的支持力度。全力参加工程提升年活动,积极协作推动城镇建立三年大会战,及一江两岸等重点工程的建立工作。积极协作华信通讯3g手机工程建立,培育进展新兴电子通讯产业,为财政进展培植新兴财源。 二、注意收支治理,努力做大财政蛋糕 1、加强收入组织和分析。建立并完善税源动态监控体系,做到以票控税,连续实行财税库联席会议制度,挖掘增收潜力,拓宽增收渠道。建立财政收入稳定增长的
8、长效机制,确保收入持续较快增长 。协作税收部门依法治税,依率计征,大力清缴欠税、堵塞漏洞、确保应收尽收。 2、加强非税收入征管。强化收支两条线治理,深化财政票据电子化治理,严格以票管费,标准收缴程序。充分发挥非税收入在推动收入安排改革、调控单位苦乐不均等方面的作用。 3、加强支出治理。优化支出构造,严格预算执行。坚持开源与节流并举,大力压缩一般性支出,严格掌握财政供给人员增加,连续坚持财力向重点领域和民生倾斜。细化支出工程,严格预算约束,建立支出预算执行责任制度,提高预算编制和执行的严厉性。加快支出速度,提高预算支出执行的均衡性。根据保工资、保运转、保重点的挨次,加强资金调度,妥当安排支出。
9、三、注意民生公益,努力支持社会事业进展 1、落实强农惠农政策。整合支农资金,加大三农投入;深化村级公益事业一事一议财政奖补试点。扶持以绿色水稻、四大家鱼、肉牛为主的特色农业产业。支持农村小型水利设施、饮水安全等工程实施,完成7.5万亩浇灌面积改造,7处农村安全饮水工程建立。多方筹措资金,推动农业产业化。连续做好粮食直补、农资综合直补、良种补贴、家电下乡和汽车摩托车下乡等涉农补贴发放,促进农夫收入和消费水平持续增长。 2、落实社会保障政策。健全城乡一体的社会保障制度,稳固城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和农村新型合作医疗的掩盖面,提高保障水平;提高城乡居民最低生活补助标准,扩大保障范围。仔细落
10、实就业再就业扶持政策,全方位促进就业。 3、落实民生工程资金。落实民生工程县级配套资金;完善义务教育经费保障机制,连续加大中小学校舍建立投入;积极落实推动医药卫生体制改革所需资金,强化基层卫生效劳设施建立;支持科技、文化教育、生态环境等社会事业蓬勃进展。 四、注意治理创新,努力深化财政改革 1、完善部门预算改革。将全部部门纳入部门预算范围,完善定员、定额标准,细化根本支出和工程支出预算编制,将预算外资金全部纳入预算治理,提高年初预算到位率。 2、完善国库集中收付改革。强化银行账 户治理,健全国库单一账户体系,建立起操作标准、运行良好的国库集中支付制度体系,全面推行财税库银横向联网,逐步将各类财
11、政资金和各级预算单位纳入国库集中支付范围。 3、完善财政支出绩效评价体系。建立健全财政支出绩效评价治理方法,积极推动绩效评价工作,进一步提高财政资金的实效性和安全性,将绩效考评作为下一年度预算安排的依据。增加资金使用单位的责任感和危机感。 五、注意资金效益,努力加强财政监视 1、强化对全部财政资金的全程监视。要建立健全掩盖全部政府性资金和财政运行全过程的监视机制。进一步完善监视检查和预算编制、预算执行相互协调机制,加大预算编制的内审力度,建立事前审查把关,事中跟踪监控和事后检查评价相结合的财政监视运 行机制,促进监视与治理相结合。 2、强化财政监视的制度化、标准化。要使财政监视成为财政工作的重
12、要组成局部,健全财政治理内控机制,准时制定年度监视检查 财政局工作规划最新5 公共财政预算收入:累计完成9046万元,占预算的31.19%,同比增收985万元,增长12.22%。 大口径财政收入:累计完成17818万元,占预算的32.57%,同比增收734万元,增长4.30%。 分系统完成状况:国税系统6541万元,占预算的24.68%,增收4255万元,增长186.13%;地税系统3461万元,占预算的40.72%,减收2999万元,下降46.42%;财政系统7816万元,占预算的39.68%,减收522万元,下降6.26%。 主要工程:税收收入完成9845万元,占预算的28.38%,增长1
13、4.46%,其中:消费税113万元,占预算的47.08%,增长26.97%;增值税5345万元,占预算的21.73%,增长224.33%;企业所得税1665万元,占预算的49.70%,增长37.49%;个人所得税941万元,占预算的94.10%,增长72.34%;资源税16万元,上年无此项收入;城市维护建立税261万元,占预算的39.55%,增长7.85%;房产税195万元,占预算的39.00%,增长33.56%;印花税75万元,占预算的52.08%,增长41.51%;城镇土地使用税281万元,占预算的18.99%,增长1.81%;土地增值税178万元,占预算的92.71%,增长249.02%
14、;车船税469万元,占预算的55.18%,增长6.11%;耕地占用税87万元,占预算的16.73%,增长16.00%;契税219万元,占预算的19.21%,下降47.10%。非税收入完成7973万元,占预算的39.84%,下降6.01%,其中:专项收入341万元,占预算的38.66%,下降29.84%;行政事业性收费收入590万元,占预算的20.73%,下降2.96%;罚没收入812万元,占预算的24.02%,下降43.18%;国有资源有偿使用收入2359万元,占预算的58.98%,增长264.04%;捐赠收入11万元;政府住房基金收入90万元;其他收入1077万元,占预算的35.90%,下降
15、23.07%;政府性基金收入2693万元,占预算的45.61%,下降31.13%。 财政预算支出:累计完成91021万元,占预算的54.70%,同比增支9402万元,增长11.52%。其中:一般公共效劳9171万元,增长7.33%;公共安全3043万元,增长19.47%;教育19276万元,增长12.45%;科学技术116万元,增长2.65%;文化体育与传媒918万元,增长30.40%;社会保障和就业14830万元,增长3.42%;医疗卫生9608万元,增长6.78%;节能环保2379万元,增长49.53%;城乡社区事务1896万元,增长24.17%;农林水事务16545万元,增长8.79%;交通运输874万元,增长49.15%;资源勘探电力信息等事务216万元,下降81.77%;商业效劳业等事务264万元,下降3.30%;国土资源气象等事务1331万元,增长4.89%;住房保障支出5296万元,增长2.38%;粮油物资储藏治理事务153万元,增长1.32%;其他支出28万元,下降68.89%;债务付息支出730万元。政府性基金支出4347万元,增长195.71%。 财政局工作规划最新
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