财务2023年年工作总结与2023年年工作计划.docx
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1、 财务201*年工作总结与201*年工作计划 我们做了一段工作,便要总结一下,以便从中吸取阅历和教训,对事物获得规律性的熟悉,再去进一步指导和改良工作。下面是我整理的财务201*年工作总结与201*年工作规划,欢送借鉴。 财务201*年工作总结与201*年工作规划 201*年,我局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,以开展“保持共产党员先进性教育活动”为动力,深入贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会和中心、省、市经济工作会议和审计工作会议精神,坚持用科学进展观指导审计工作,紧紧围绕经济建立和市委、市政府的中心工作,根据局党组提出的“集体工作争冠军,单项工
2、作拿金牌”的总体要求,仔细贯彻“全面审计、突出重点”的原则,注意突出工作重点,不断改良工作方式,全面提高了依法审计力量和审计工作水平。全年共开展审计工程69个,完成查出各类违规金额40.16亿元,增加财政收入5.54亿元,订正归复原渠道资金6696万元。提交工作报告、信息275篇,被批示采纳170篇。各项工作都取得了新的成绩。 一、201*年审计工作回忆 (一)预算执行审计重点突出 今年的预算执行审计工作,在总结以往阅历的根底上,通过细化“实施意见”,实行“以会代训”等形式,进一步统一思想熟悉,明确审计目标,创新工作思路,突出审计重点,力求常审常新。在全面审计的根底上,主要表达了“四个突出”:
3、一是突出了预算完整性的审计,检查单位的收入支出是否编入预算及财政批复的预算是否执行有关规定。同时对局部市直部门公用经费状况进展了分析,指出了单位间公用经费实际支出水平差异较大、单位实际支出与预算安排悬殊较大等问题,并提出了改良建议。鲍志强市长对此特别重视,马上作出批示,要求财政部门结合今年的预算编制,借鉴审计提出的建议,仔细讨论改良;二是突出了对重点工程、专项资金的拨入拨出(支出)、治理和使用状况的审计,把握了财政收支的真实状况;三是突出了对资金使用单位的延长审计,以资金为主线,共延长审计了140多个单位,把握了大量的一手资料;四是突出了治理方面的审计。从市地税局各处室履行职责入手,对涉及税收
4、征管、减、免、缓税、法规政策的制订、执行和治理等状况进展审计,摸清各治理分局的征管质量。通过审计,到达了摸清家底,核实收支,揭露问题,促进治理的目的。提交的“两个报告”内容丰富充实,问题揭露充分,整改建议针对性和可操作性强,得到了市人大常委会和市政府领导的充分确定。市政府以济政发201*38号文件全文转发了审计结果报告,在全市范围进展了通报。同时,我局加大了预算执行审计查出问题的整改工作力度,取得了良好的效果,并将整改状况分别向市长办公会和市人大常委会作了汇报。 (二)专项审计和审计调查成效显著。围绕领导关怀和社会关注的热点问题,以促进各项改革措施的落实和维护群众根本利益为目标,对教育资金、盼
5、望工程助学基金、住房公积金、残疾人保障金、全市种粮农夫直补资金、“一县十三乡”扶贫资金、引黄供水工程工程资金、排水工程工程资金等专项资金的治理使用状况、国有企业税外负担和债权债务状况进展了专项审计和审计调查,对市大路系统、市食品药品监视系统进展了行业审计,完成了天同证券有限责任公司中心营业部的资产负债损益审计调查和利用外资工程还款期治理及效益状况审计等。通过审计,揭露了专项资金和行业系统治理中存在不真实、不标准、不合法、效益差等问题,有针对性地提出改良建议。共向上级领导提交综合审计报告和审计调查报告41篇,得到政府领导和有关部门的高度重视,促进了专项资金和行业系统的标准治理。 为了解和把握我市
6、市级医院的医疗收费状况,提醒群众反映剧烈的“看病难、看病贵”的问题,进一步推动我市医疗体制改革,用近三个月的时间对市中心医院、市第四人民医院、市口腔医院和市妇幼保健院等4家医院的医疗收费状况进展了审计调查。通过审计,揭露了医院存在的严峻的违规收取医疗、药品和其他费用及不标准收费的状况,深入剖析了问题产生的缘由,有针对性地提出了改良建议。提交的审计报告引起了领导的高度重视,市委副书记、副市长杨鲁豫同志作了批示。 (三)固定资产投资审计力度不断加大 今年以来,随着重点工程建立步伐的加快,我们准时调整工作思路,突出投资审计特点,在连续对全市重点工程建立实施全过程跟踪审计、仔细完成各区工程建立指挥部各
7、项工作任务的根底上,加大对完工工程的审计力度,取得较好的效果。全年跟踪审计工程26个,审计资金66.95亿元,节省投资2.16亿元。今年投资审计的特点主要是加大了“四个力度”: 一是加大了“跟踪审计”的力度。准时调整充实东区、西区、城区三个指挥部的派驻人员。驻区人员根据各指挥部的要求,结合审计工作实际,仔细履行职责,对重点工程建立进展全过程监视,做到提前介入,审计关口前移,审计职能贯穿工程招投标、设计、施工、监理、材料供给全过程。积极参加工程招投标审计,把好招投标关,参加了161个建立工程的招标、评标、定标工作。 二是加大完工工程结算的审计力度。完成了经十一路人防工程、经十路1-3标段、玉绣河
8、综合治理工程和市杂技团办公楼(更多精彩文章来自“秘书不求人”)装修工程的工程结算审计。组织有关中介机构对东区、西区17个已完工工程的工程结算审计。报审工程结算值11.3亿元,审减1.6亿元,有效揭露了工程建立中的高估冒算、挤占挪用和损失铺张等行为。 三是加大了拆迁补偿资金的审计力度。先后对经十路1-3标段和玉绣河工程进展了拆迁补偿资金的审计,审计拆迁资金68448万元,审计清理收回拆迁补偿资金471万元。同时,积极探究拆迁补偿事前审计的新路子。实施了纬六路改造工程拆迁方案审计,有效地防止了由于拆迁政策不明确造成多补偿拆迁资金1071万元状况的发生,并以审计信息的形式准时上报市政府。杨鲁豫副市长
9、对此高度重视,马上作出批示,要求监察、国资、拆迁、房管、土地等部门联合讨论拆迁补偿问题,完善有关政策,准时堵塞漏洞。 四是加大了“重点建立资金”的审计力度。对结算中心201*年度重点建立资金审计到位建立资金70.79亿元,工程支出59.59亿元。针对审计发觉的建立单位治理费治理不标准、列支口径不全都,报销制度不完善、票据不合规等问题,准时向市领导和各指挥部提出了改良建议。通过审计,促进了建立资金的管好用好,保证了重点工程建立顺当进展。郭作贵副市长作出批示,责令有关部门仔细落实审计意见,切实抓好整改。 (三)经济责任审计受到广泛关注 全年共对27名领导干部进展了经济责任审计,其中县区长3名,部门
10、领导干部19名,企业领导干部5名,查出各类违纪违规金额37亿元,治理不标准金额33亿元。向纪检、检察机关移送案件线索3起。为加强领导干部监视治理,加强党风廉政建立,促进依法行政发挥了应有作用。主要表现为“四大亮点”。 一是市委市政府更加重视经济责任审计工作。市委书记办公会专题听取了经济责任审计工作汇报,这在我市是第一次。以市委、市政府的打算召开了全市经济责任审计工作会议。会议声势之大、规格之高、效果之好,在全市也是前所未有的。这次会议的召开,对推动我市经济责任审计工作的深入开展制造了良好的外部环境。市委、市政府还出台了关于进一步加强经济责任审计工作的意见,并要求从明年起对县(市)区委书记和县长
11、同时进展经济责任审计。 二是制度建立走在了全省前列。先后制定出台了经济责任审计与其他审计结合的若干规定,对审计工程安排、经济责任审计与其他审计结合的详细问题、审计报告的复核等做出了明确的规定。该规定为进一步标准经济责任审计工作,明确相关部门的工作任务和职责供应了制度依据;制定出台了市机关企事业单位领导干部任期经济责任审计结果报告标准,进一步标准了报告文本的格式,为进一步标准经济责任审计工作奠定了坚实的根底。审计署法制司和经责司的有关领导来我局调研时都赐予了充分确定。 三是任中经济责任审计和县区长经济责任审计稳步推动。今年共安排经济责任审计工程27项,其中任中审计18项,占67%,为实现审计监视
12、关口前移,从源头上解决领导干部经济责任审计监视滞后和审计结果难以有效运用等问题做出有益的探究。先后对三个县(市)区政府主要负责人进展了经济责任审计。审计中坚持政府财政决算审计与县区长经济责任审计相结合的方式。依据县区长经济责任审计工作的特点,有针对性地组织了学习和培训,并向有关部门发送了经济责任审计征询表,重点了解群众来信反映违纪线索的状况,通过深入细致的审前调查和分析,在了解被审计单位总体状况的根底上,制定了审计实施方案,确定了审计的目标、范围、重点和方法。通过审计,有效地促进了依法行政,促进了县区经济快速、协调、可持续进展。 四是审计打算落实历年最好。为促进审计打算落实,对201*年度完成
13、的经济责任审计工程进展了集中回访。通过对经济责任审计意见书、审计打算书的落实状况、被审计单位健全完善制度、标准治理取得的成效、被审计单位和被审计单位领导干部对经济责任审计工作的意见和建议逐项进展落实。稳固和扩大了审计影响,促进了审计打算和意见的落实,审计打算的落实率到达99.8%,是历年审计打算落实率最高的一年。 (四)圆满完成了领导交办的各项审计任务 以效劳大局、效劳中心、促进社会稳定为己任,紧紧围绕政府工作中心,积极开展审计工作,圆满完成了党委政府交办的各项工作任务。一是依据市政府资金治理制度改革工作领导小组的统一部署,我局从201*年1月17日开头,抽调骨干力气组成18个审计组,对其次批
14、纳入政府资金结算中心治理的142个部门单位的银行帐户及资金结余状况进展了全面审计。通过审计,全面摸清了这些部门单位的银行帐户及资金家底,核实了结余资金的真实性和完整性,同时揭露了有关单位在银行账户治理及财政财务收支、资金治理等方面存在的问题,为各部门纳入政府资金结算中心统一治理及资金账户的分类处置和顺当交接供应了重要依据。二是依据市行政事业单位资产治理制度改革领导小组统一部署,我局从201*年4月28日开头,特地拿出5个业务处、37名业务骨干组成12个审计组,对全市589个市级行政事业单位,分三批进展资产清查审计。截止9月底,两批380个单位的资产审计工作顺当完成。目前,第三批的资产清理审计工
15、作已经绽开。三是根据市职业教育资源整合工作领导小组的统一部署,对17个职业教育资源整合单位的审计。通过审计,根本摸清了被整合单位的家底,核实了资产物资和债权债务的真实性和完整性,揭露了有关单位在财政财务收支、资产治理等方面存在的违纪违规问题,为我市职业教育资源的顺当整合供应了第一手资料。四是依据市委市政府领导要求,我局对群众上访反映剧烈的市蔬菜副食品(集团)有限责任公司和工艺美术三厂进展了审计和调查。对201*(全国)糖酒商品交易会开展财务收支专项审计。 201*年之所以能够圆满完成各项审计任务,主要是狠抓了以下保障措施: (一)深入扎实地开展了“先进性教育”活动。根据市委的统一部署,扎实开展
16、了保持共产党员先进性教育活动。局党组高度重视,把先进性教育活动作为全局工作的中心任务,摆在重要位置,屡次召开党组会和党组扩大会,进展专题讨论。在先进性教育活动中,根据上级要求,坚持把学习教育贯穿始终,突出抓好“三个代表”重要思想、党性宗旨、廉洁勤政等“三个专题”教育。为进一步丰富学习教育形式,增加学习效果,仔细开展了“十个一”活动,使广阔党员对先进性教育活动有了更深层次的熟悉和理解。坚持边学、边查、边整、边改,广泛征求意见,深入查摆问题,逐条进展梳理。局党组对整改工作特别重视,坚持高标准严要求,仔细制订了整改方案和整改措施。同时注意抓好长效机制的建立,重新修订了机关党建工作、党风廉政建立、审计
17、标准化建立、机关效劳治理等方面的规章制度,把先进性教育活动的好阅历、好做法以制度的形式固定下来,长期坚持下去,稳固教育活动成果。通过先进性教育活动,党员的思想熟悉和理论水平有了明显提高,有力地促进了审计工作全面进展,取得了良好的效果。 (二)开展了“审计质量年”活动,加强了审计治理。一是根据审计署关于开展“严谨细致,提高质量”年活动和省厅关于开展“治理质量年”活动的意见,结合实际,制定了审计工程质量掌握实施细则,使“质量年”活动有了详细鲜活的内容,进一步提高审计工程质量,标准审计行为供应了制度保障。二是为进一步标准现场审计作业,促进质量掌握,编写了“审计实施方案”、“审计日记”、“审计工作底稿
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