财务自查报告财务自查报告.docx
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1、 财务自查报告财务自查报告 第一篇:小学财务自查报告 峡城中心小学经费治理工作自查报告 依据教体局财务治理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际状况,就经费治理内容,学校收入治理、支出治理,自查汇报如下: (一)收入治理 1全部预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管。 2我校已经实行免费入学,无擅自设立收费工程、扩大收费范围或提高收费标准。 3针对作业本费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。 (二)支出治理 1学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象。 2学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府选购。 3学校财务支出实行校长负责制,已
2、经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体争论打算。 4学校实行校务公开制度,建立健全财务治理内部掌握制度,全部的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确。 5不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。 加强财务治理,提高教育经费使用效益,是落实科学进展观、办 好让人民满足的教育的重要内容,是促进教育持续安康进展的根本保证。学校的财务治理工作事关广阔学生的切身利益,事关学校的安康进展,学校领导充分熟悉加强财务治理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,实行有效措施,确保财务治理标准化、制度化、科学化。 峡城中心小学 2023-12-17 其次篇:学校财务自查报告 学校财务自
3、查报告 xx市中区教育局计财科: 我校通过学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务治理的意见(教财202321号)精神和区教育局、区财政局、区监察局关于进一步加强教育资金收支治理的通知(乐中教发(2023)13号)精神,对我校教育资金的收入和支出治理、教育资金的监视工作进展了自查。现将自查状况报告于后。 一、我校建立了以校长为组长、工会主席为副组长的财经领导小组。财经领导小组组成如下:组长:.; 副组长:姜俊;成员:.。其中.是教师代表。 二、我校依据区财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,通过学校博客及有关途径向教职工征求意见并付诸实施。 三、我校严格执行收费政策,免收学生
4、杂费、课本费,停收学生住宿费。依据向区物价局备案收费标准和教学时间需要的搭餐餐数收取学生伙食费。由于学生到安谷素养教育基地学习期间核算的伙食费,如数退给学生家长。 四、中小学校严格加强预算内、外资金治理。全部预算外收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入会计核算中心,严格实行“收支两条线”治理。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。 六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。 七、我校依据作业本费价格和学生实际使用的数量按期进展结算,并将收支结余状况通过学生集会、家长会、公示等形式向学生、家长公示,将结余金额全额退给
5、家长或学生。 八、我校后勤效劳经费在童家信用社单独开设收支账户,严格根据乐中教发(2023)76号文件精神进展治理。 九、我校根据上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。 特此报告 第三篇:乡镇卫生院财务自查报告 仵楼乡卫生院财务自查报告及整改措施 自查报告: 3月26日在卫生局召开了院长会议,会后院领导对我院的财务治理状况特别重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求,对我院财务状况进展了自查,现将我院自查状况报告如下: 1、财务治理状况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账,不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院
6、存在此现象。 2、我院不存在挪用卫生室建立款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生效劳人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。 3、备用金使用:由于我院建立公共卫生用房,建筑用款没有入账,故备用金没有日清月结。 4、药品的购进治理做到往来账目清晰,定期盘存药品,药品账目相符。 5、国定资产账目相符,购置设备先申请后入账,再入固定资产账。 6、负责状况:由于拉动内需我院需配套资金,存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。 7、不存在隐形负债状况。 8、工资发放:2023年工资全部兑现。 9、支出状况:有的月份存在超支状况。 整改措施:对于以上
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