遵守公司管理规章制度的承诺书7篇.doc
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1、 遵守公司管理规章制度的承诺书7篇 为加强公司员工考勤治理,特制定本规定。 一、工作时间 1、 员工正常工作时间为上午8:50至12:00,下午为1:10至5:30。每周六、周日休息,因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。 2、 公司职工一律实行上下班指纹打卡。 3、 全部人须先到公司打卡报到后,方能外出办理各项业务。特别状况须经主管领导签字批准,不办理手续者,按迟到或旷工处理。 4、 迟到一小时之内,8:559:00到公司的算迟到,以1元/分钟惩罚(主管翻倍),上班时间开头后5分钟至30分钟内到者,按迟到论处;30分钟至1小时到班者按旷工1小时论处;超过1小时者按旷工半天论处。提前15
2、分钟以内下班者按旷工1小时论,超过15分钟提前下班者按旷工半日论。 5、 员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出缘由及返回公司时间,否则按外出办私事处理。 6、 员工无故旷工半日者,赐予一次警告处分;每月累计3天旷工者,扣除当月工资,并赐予记过一次处分,无故旷工达一个星期以上者,赐予除名处理。 二、事假治理方法 1、 事假应在前一日下午5时前申请,经主管查实认可并核准前方为有效,一次不得超过5天。 2、 全年累计事假不得超过14天,超时为旷工。 3、 事后申请视为旷工,但遇偶发事故,应于两日内提出申请,经主管或人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过3次,超3次者则视为旷工。 4、
3、 员工无故旷工者,除扣除未出勤时的工资外,并每次扣其该月份薪金总额1%,充为福利金。 5、 凡请事假当月累计4小时以内,计扣半天工资,超过4小时至8小时以内按一天计扣。 三、病假治理方法 1、 因病请假一天者,最迟应于请假的翌日提出申请,经主管签核后将请假申请送交人事科登记。 2、 请病假一天内者免附医师证明,但当月边续请病假一天以上或累计逾一天者必需供应当日就医的证明(必需为公立医院,私立医院无效)。 3、 全年病假累计不得超过30天,届满时因病情严峻经公立医师诊断必需续疗养者,可酌给特殊病假,但以3个月为限,现住院者,以1年为限。 4、 当月请病假1天者,本薪照给, 4天以内者计扣半天工资
4、,超过4天至8天者扣一天的工资。(须有公立医院的医生证明,并经行政部门审核) 5、 不按上列规定请假者,均以旷工论。 四、员工请假核准权限 1、1-3天由直属核准。 2、4-6天由经理核准。 3、7天以上由总经理核准。 五、工作中外出治理方法 1、 上班中因事外出者,需填写出门申请单,经本部门负责人核准,转交前台,由前台负责出入时间的填入,并于次日早晨交公司人事部备查。 2、 因病或紧急事故需外出者,外出时应先请准给假,并填具请假卡,由主管核准,转交前台,由前台负责出入时间的填入,并于次日早晨交公司人事部备查。 3、 其他零星事务,不予准假,擅自出公司者,依公司规定议处。 六、员工打卡治理规定
5、 第一条 本公司为使全体员工养成守时习惯、准时出勤,物制定本规定。 其次条 本公司员工除以下人员外,均应按规定于上下班时间打卡: 1。经总经理核准免于打卡者。 2。因故请假,经核准者。 第三条 本公司员工上下班时间规定如下: 上午:自8:50至12:00。 下午:自13:10至17:30。 第三条 员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到,员工于下班时间前,非为公司业务上的需 要擅自下班者,即为早退。 第四条 上班迟到5分钟以内打卡者,为第一类迟到;上班迟到超过5分钟以后打卡者,为其次类迟到;凡一个月内,第一类迟到3次者,视同其次类迟到一次。凡一个月内其次类迟到三次者,视同旷职半天。 第五条 中午下
6、班、上班不得一次打卡,2次打卡的时距应在30分钟以上,否则视同其次类迟到。 第六条 员工上班而未打卡者,除有正值理由经直属主管于卡片上核准签注外,一次扣除5元。 第七条 员工属第一类迟到者,于每月底由人事单位统计,并送呈有关部门主管,作为平常考核参考资料之一。 第八条 员工下班而未打卡者,除有正值理由经直属主管于卡片上核准签注外,视为早退,上项签注必需于下次上班日上午9时前亲自呈主管签注为限。 遵守公司治理规章制度的承诺书篇2 总则 一、为了加强劳动纪律和工作秩序,结合公司的实际状况,特制定本制度 考勤 二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间,上班应亲自签到,不行代签 三、上班时间已到而未到岗者
7、,即为迟到;未到下班时间而提前离岗者,即为早退;未经准假而不到岗超过4小时者,视为旷工。 四、任何类别的请假都需经理事前批准;如有紧急状况,应在1小时内电话通知经理。 加班、调休 五、由于工作上的需要,需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算,4小时为半天,8小时为一天,由公司开给调休单,以便员工安排补休。 六、员工需要使用调休时,务必提前一天申请,在经理安排好工作的前提下方可批准,确因实际困难无法安排的,在当年年末将未调休的局部交公司汇总,按本人技术等级工资标准发给加班工资。 行为标准 七、员工上班应着工作服,佩带工号牌,并持续工作服的干净。 八、男员工不留长发或奇形怪发,持续颜面干净
8、,女员工不佩带夸大的饰品。 九、员工制止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。 十、员工对待顾客持续良好的态度,不能与顾客发生任何争吵,如遇客户不合理要求能够请经理来处理。 十一、员工之间需讲一般话,不行讲方言,力求气氛融洽。 十二、持续店内干净,每一天交班前应把自己的岗位清扫洁净,物归原位。 十三、全部部门在每班工作完毕后要将资料整理好,已完成的交前台江总并登记,未完成的需与接班人员交接清晰便于工作更好的完成。 十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司,经批准前方可离职,否则不退还培训押金。 十五、本规定从下发之日起执行,由公司负责解释。 嘉奖和惩罚标准 一、嘉奖 1、每月评
9、月度优秀员工一名,中选者嘉奖100元。 2、对公司的经营、治理等制度提出好推举,一经接受实施的每次嘉奖50100元。 3、检举违规操作或损害公司利益的,每次嘉奖100元。 4、讨论创造、改革创新、降低本钱,对公司有奉献的每次嘉奖100500元。 二、惩罚 1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元,30分钟内的每次扣罚30元,30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。 2、事假按本人日均工资计扣;病假按本人日均工资的50%计扣(2天以上的病假需有医院病假单,否则按事假执行),事假或病假停发当月全勤假。 3、旷工按本人日均工资的200%计扣(月度累计旷工2天,全年累计旷工4天的
10、视为自动离职),并停发当月全勤奖。 4、未穿工作服的;不佩带工号牌的;工作服有异味不干净;管辖设备不搞卫生的,以上情形之一的每次扣罚10元。 5、员工在工作场所吸烟的;与顾客发生争吵的;拾物不报,占为己有的;以上情形之一的每次扣罚100元。 6、未经许可,擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的,按实际损失扣罚。 7、由于员工缺乏职责心而非设备缘由造成的产品损坏或报废,按实际损失扣罚。 遵守公司治理规章制度的承诺书篇3 一、财务部职责范围 1、仔细贯彻执行国家有关财务治理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务治理制度,严格根据财务工作程序执行。 3、实行切实有效的措施保
11、证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支规划,催促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供给。 5、进展本钱、费用猜测、核算、考核和掌握,催促有关部门降低消耗、节省费用,提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进展各种经济活动分析,为公司领导决策供应有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的治理。 8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。 9、准时核算和上缴各种税金。 10、参加工程部与施工队结算,参加采供部与材料供给商结算。 11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门治理,进展内
12、部培训,提高本部门工作人员素养。 13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准: 1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。 2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。 3、购置固定资产借款:施工
13、用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价20_元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票 。 4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,详细由各部门依据实际状况核定,报总裁批准后执行。全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。 5、其他临时借款:如业务费、款待费、周转金等,审批程序同第1条。 6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。 7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借
14、的原则。 8、严格制止个人借款,特别状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准前方可借支。 三、日常费用报销: 1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节省的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的状况,需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销; 4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房治理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明 如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相 应的审批权力;或者由财务人员与
15、审批人进展电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进展补签。 财务部总监岗位职责 1、编制和执行预算、财务收支规划,拟订资金筹措和使用方案,开拓财源,有效使用资金。 2、进展本钱费用猜测、规划、掌握、核算、分析和考核,催促本公司有关部门降低消耗、节省费用,提高经济效益。 3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进展经济活动分析。 4、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责 1、负责帮助财务总监组织本公司的财务治理和经济核算工作。 2、制定和治理税收政策及程序。 3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据治理体系,以及核算和财务治理的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分
16、析,组织编制公司财务规划、本钱规划、努力降低本钱、增收节支、提高效益。 5、参加工程部与施工队、采供部与材料供给商的结算。 6、仔细贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务治理方法,监视执行会议决议。 7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素养。 8、完成领导布置的其他工作。 9、负责会计监交工作。 财务部本钱会计岗位职责 1、清晰工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及工程部人员构成等。 2、理解并清楚工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用工程及税金缴纳方式、保函期限等,并结合合同催促工程部回款
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