采购管理好-1.pptx
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1、采购管理采购管理导航导航 第一章采购内容概要第一章采购内容概要1.1采购管理基本概述1.2系统主要功能1.3采购活动描述1.4采购专业术语1.5采购业务类型 第二章核心内容第二章核心内容2.1普通采购2.2受托代销2.3直运业务2.4代管采购2.5供应商管理2.6采购结算2.7期初数据2.80账表查询2.81采购选项2.82与其它模块接口第三章分支流程3.1发票现付3.2到货报检3.3比价生单3.4配额生单3.5齐套生单3.6采购结算第四章专题讲解4.1订单变更4.2最高进价4.3暂估4.4单价与税率4.5溢余短缺第五章常见问题5.1采购折扣5.2采购赠品5.3单价、税额计算5.4尾差问题附流
2、程图1.1采购管理基本概述采购管理是指为保障整个企业物资供应而对企业采购进货活动进行的管理活动,是整个物流活动的重要组成部分。企业的采购管理主要包括三项内容:保证企业所需的各种物资的供应;从资源市场获取各种信息,为企业物资采购和生产决策提供信息支持;与资源市场供应商建立起友好且有效的关系,为企业营造一个宽松有效的资源环境。采购管理的主要目标 提供不间断的物料流和物资流,以便使整个企业正常运转;以最低的成本获得所需要的物资和服务;发现或开发有竞争力的供应商;以最低水平的管理费用完成采购目标。供应商管理:供应商管理:对供应商供应存货、以及供货价格、供货质量、到货情况进行管理和分析。采购流程管理:采
3、购流程管理:系统提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购进程管理,用户可根据实际情况进行采购流程的定制。1.2系统主要功能1、请购2、请购单维护3、请购转订单4、采购到货5、采购入库6、付款7、采购月报表见文档见文档1.31.3采购活动描述采购活动描述1.41.4采购专业术语采购专业术语期初记账:期初记账:采购期初记录后才能进行日常采购单据的处理;采购暂估:采购暂估:这一概念来源于财务,会计上对于发票和货物不是同时到达企业的业务,月底要以估价入库处理,与手工账不同,用友U8分采购暂估与存货暂估;采购在途:采购在途:采购发票已到,但物资还在路途中,未到达企业;采购结算:采购结算:是指
4、采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本,记载采购入库单记录与采购发票记录的对应关系。计划:计划:主生产计划(Master Production Schedule),关键零部件或产品(对公司利益影响重大或消耗关键资源的物料)的生产计划。计划:计划:物料需求计划(Material Requirements Planning),依据主生产计划或客户订单及需求预测,利用物料清单资料,同时考虑现有库存量信息、以及有效订单(如请购单、采购订单、生产订单、委外订单等)供应量,以计算物料净需求并提出新的供应计划,这一过程称为物料需求计划。计划:计划:(Re-Order Point),当可用库存降
5、至再订货点时,按照批量规则进行订购,也称为再订货点法。存货属性:存货属性:外购、内销、外销、自制、生产耗用、委外。红蓝字单据:红蓝字单据:蓝字单据为正数单据、红字单据为负数单据,如采购入库后的退货,需要做红字入库单;还有退货单.1.51.5采购业务类型采购业务类型采购管理系统支持四种应用业务类型:采购管理系统支持四种应用业务类型:普通采购业务:普通采购业务:适合大多数企业的一般采购业务。受托代销业务:受托代销业务:适合商业企业的先销售后结算的采购模式。直运采购业务:直运采购业务:由供应商直接将商品发给企业的客户,在结算时 由购销双方分别与企业结算。代管采购业务:代管采购业务:适用于“先使用再结
6、算”的采购业务。指的是原材 料.(在8.7以前是没有的)导航导航 第一章采购内容概要第一章采购内容概要1.1采购管理基本概述1.2系统主要功能1.3采购活动描述1.4采购专业术语1.5采购业务类型 第二章核心内容第二章核心内容2.1普通采购2.2受托代销2.3直运业务2.4代管采购2.5供应商管理2.6采购结算2.7期初数据2.80账表查询2.81采购选项2.82与其它模块接口第三章分支流程3.1发票现付3.2到货报检3.3比价生单3.4配额生单3.5齐套生单3.6采购结算第四章专题讲解4.1订单变更4.2最高进价4.3暂估4.4单价与税率4.5溢余短缺第五章常见问题5.1采购折扣5.2采购赠
7、品5.3单价、税额计算5.4尾差问题附流程图2.12.1核心流程普通采购核心流程普通采购概念概念提供采购活动中完整采购环节的控制管理,请购、订货、到货、入库、开票、采购结算。业务流程:业务流程:参照请购单填置到货单参照请购单填置到货单1.请购部门填制采购请购单。2.采购部门根据采购请购单进行比价(比较供应商的供货价格,选择供应商)。3.采购部门填制采购订单。4.采购部门将采购订单发送给供应商,供应商进行送货。(采购定单可以生成采购到货单)5.货物到达企业后,对收到的货物进行清点,参照采购订单填制采购到货单。6.经过仓库的质检和验收,参照采购订单或采购到货单填制采购入库单.(.(采购入库采购入库
8、单应该在库存管理的入库单里填置单应该在库存管理的入库单里填置,采购管理中的采购入库单是期初的采购入库采购管理中的采购入库单是期初的采购入库单单.).)7.取得供应商的发票后,采购部门填制采购发票。8.采购部门进行采购结算。9.将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算(采购入账),将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算(应付款入账)。业务流程图业务流程图普通采购普通采购业务规则采购请购单、订单、到货单支持整单关闭,也支持行关闭,单据执行完毕或部分执行,剩余不执行即可使用关闭功能;(请购单,订货单,到货单支持关闭功能,采购请购单、订单、到货单的新增、修改、审核、弃审不受系统月末结账限制,
9、已结账月份的采购发票不允许修改.请购单无法直接到货或入库必有订单模式不允许下游增行,但可以修改数量(做所有的单据前必须要有定单)只有采购订单采购订单可以进行金额审核权限控制采购订单有到货环节,必须通过到货单.到货单有质检属性的存货不允许直接入库,必须通过质检环节入库。不能超到货单生成入库单。采购入库单期初时在采购管理中录入为期初暂估业务,采购期初记账后,在库存管理中录入。到货单没有审核按钮,请购单、订单需审核才可以被下游单据参照,入库单未审核也可以被发票参照到.采购退货采购退货红字单据红字单据采购到货退回单、采购到货拒收单、红字采购入库单、红字采购发票。入库前退货入库前退货(无质检环节)在到货
10、签收时,可以根据目测情况直接决定拒收多少。系统处理是:新增到货单,填写拒收数量或实收数量,然后参照到货单的拒收数量生成到货拒收单,再根据此到货单生成入库单,后继再结算同正常采购流程。到货数量实收数量+拒收数量(实收数量即为可入库数量)。入库前退货入库前退货(有质检环节)详见分支流程到货报检入库后退货入库后退货货物入库后因某种原因需要退货,则由采购业务员填退货通知单,仓库负责实物退库。系统处理是:先参照原到货单到货单或订单订单生成到货退回单,再根据到货退回单生成红字入库单,后继采购结算详见退货结算。退货结算退货结算退货结算分为三种情况退货结算分为三种情况结算前全额退货结算前全额退货(即已录入采购
11、入库单,但未做采购结算不需要开票)(即已录入采购入库单,但未做采购结算不需要开票)系统处理:手工或参照到货退回单生成的红字入库单与已录入的蓝字入库单进行采购结算。结算前部分退货结算前部分退货(需要开部分的采购发票)(需要开部分的采购发票)系统处理:手工或参照到货退回单生成部分的红字入库单,参照原入库单生成部分的发票,再三者一起结算,或红蓝入库单先结算,再将剩余部分的蓝字入库单与发票结算(适用跨月来票情况)。结算后退货结算后退货(已录入采购入库单与发票,并进行了采购结算)(已录入采购入库单与发票,并进行了采购结算)系统处理:手工或参照到货退回单生成红字入库单(部分或全部)、再生成红字发票并结算2
12、.22.2核心流程受托代销核心流程受托代销概念概念受托代销是一种先销售后结算的采购模式,指其他企业委托本企业代销其商品,代销商品的所有权仍归委托方;代销商品销售后,本企业与委托方进行结算,开具正式的销售发票,商品所有权转移。受托代销的业务模式是与委托代销相对应的一种业务模式,可以节省商家的库存资金,降低经营风险。业务启用业务启用建账套时企业类型选择为商业或医药流通,系统才能处理受托代销业务;在采购管理或库存管理系统选项中启用,受托代销业务默认为不启用,在其中一个系统中设置,将同时改变另一系统的设置。业务流程业务流程业务流程类似普通采购,只是结算时有差别。详见流程图详见流程图受托代销受托代销业务
13、规则业务规则1.建账套时企业类型选择为商业或医药流通,系统才能处理受托代销业务;2.受托代销存货属性除需选择受托代销受托代销属性外,还必须选择外购外购属性,否则在做受托代销业务单据选择存货时会提示:存货录入不正确或已停用;3.设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代销商品的采购业务,即所有其它三种采购业务单据参照不到受托代销受托代销存货,手工输入编码会提示:存货录入不正确或已停用,非采购业务单据没有限制;4.受托代销订单参照销售订单时,只能参照到订单中有受托代销属性的存货;5.受托代销订单无法参照MRP/MPS生成。6.受托代销结算时,必须手工输入发票号,不可以自动生成。2.32.3核心流程直
14、运业务核心流程直运业务概念概念直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。当客户要货时,填制销售单,然后根据销售单直接向供应商订货。货物由供应商直接发给客户。结算时,企业与供应商和客户分别进行结算。业务启用业务启用在销售管理系统选项中启用直运业务,并可设置“直运销售必有订单”,采购管理系统选项中的“直运业务必有订单”不可修改,受销售系统系统选项中的“直运销售必有订单”影响。业务流程业务流程、订单模式根据销售订单生成采购订单,再分别在各系统生成发票。、非订单模式根据销售发票生成采购发票。详见流程图详见流程图直运采购直运采购业务规则业务规则直运业务需要在销售管理系统选项中启用;直运采购订单必须参照直
15、运销售订单生成(不可手工新增直运采购订单),可以拆单,但不能拆记录,即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次。直运采购发票参照订单生单后,单价金额不可修改,只能修改税额。销售发票没有限制。订单模式下,采购和销售发票必须参照各自订单生成,不允许发票间参照;订单模式下,采购和销售发票可以超订单采购或销售。非订单模式下,不可超量采购、超量销售非订单模式下,可拆单拆记录直运销售发票不可录入仓库直运销售订单、发票不可录入受托代销属性的存货、“应税劳务”的存货。采购、销售和存货核算集成使用,订单模式下,如果先开销售订单,随后根据销售订单生成销售发票,再根据销售订单生成采购订单时,如果存货核算对销售发票已记
16、账,由于此时销售发票记账时取的是采购订单的单价,因此销售发票记账后请不要变更采购订单的单价(可以修改,需造成入库成本与发出成本不一致)。直运销售发票没有对应的直运采购订单或发票不能在存货模块记账,有提示。采购未完成的直运销售发票(已采购数量销售数量);销售未完成的直运采购发票(已销售数量采购数量)结转下年。2.42.4核心流程代管采购核心流程代管采购概念概念代管采购是一种新的采购模式。该模式的主要特点是,先使用后结算,企业替供应商保管其提供的物料,先使用物料,然后根据实际使用定期汇总、挂账,最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务支付。应用的行业特点是:企业要货频繁,同时相对于供应商
17、而言企业处于强势,自己又不愿保留太多的库存,所以替供应商管理库存模式(简称代管)应运而生。业务启用业务启用在本系统的选项中启用,同时需要设置“代管消耗规则”和代管仓。设置代管仓:仓库档案是否代管仓 代管模块需要进行单独购买,在产品授权列表中是单独进行授权加密,同库存管理系统的序列号管理。业务流程业务流程入库流程与普通采购完全相同(请购采购入库),后续采购结算与普通采购有区别,通过代管挂账确认单完成,代管挂账确认单替代了采购入库单的功能。详见流程图详见流程图代管消耗规则代管消耗规则 代管消耗规则用于设置哪些从代管库发出或者收回的单据要记入代管消耗(也可以为单据增加收发类别来控制是否记入代管消耗)
18、,也就是哪些指定收发类别的单据要作为代管挂账统计的来源单据(代管消耗单据必须审核在代管消耗明细表中体现)。系统预制两种单据类别为代管消耗规则:销售出库单、材料出库单。收发类别为空表示此类单据的所有记入消耗。用户可自己设置记入代管消耗的单据类型只有其它出入库单。代管采购代管采购业务规则业务规则从代管仓消耗出库的代管消耗单据,需录入代管商。代管仓与现场仓、委外仓互斥。代管采购入库单不能在存货进行记帐处理,也不能生成采购发票,代管采购成本也只能通过代管挂账确认单来实现。不支持代管挂账确认单单独费用分摊。代管商可用量控制:仓库+存货+自由项+批号+代管供应商。如果允许超可用量出库,可以超代管供应商可用
19、量出库。可拆单挂账,但不可拆行挂账。业务账表业务账表代管消耗明细表:代管消耗明细表:查询某一期间代管供应商的消耗明细供应商代管物料供应商代管物料收发存表:收发存表:统计某一期间代管供应商的收货、退货、消耗、挂账、结存情况的汇总表。供应商代管挂账余额表:供应商代管挂账余额表:统计某一期间的代管供应商的消耗、挂账、开票和结存情况。注:只有未审核的消耗单据不在上面报表中体现。注:只有未审核的消耗单据不在上面报表中体现。2.52.5核心流程供应商管理核心流程供应商管理供应商存货对照表供应商存货对照表本功能用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供,以及该存货在各供应商间的配额分配和价
20、格水平。依据此表进行供应商供货控制:无控制、检查提示、严格控制。配额设置用于配额生单,价格用于取价方式,下文有详细介绍。支持批量增加、批量更改功能。供应商+存货+供应类型不能重复,供应类型受供应商档案中“货物”、“委外”属性限制。供应商存货价格表供应商存货价格表供应商存货价格表用于供应商和存货价格的录入、维护功能,可以设置不同的价格,有效日期范围。在填制采购单据(订单、到货单、发票)时,可以设置从供应商存货价格表中取价,也可以用于比价生单,其它单据的取价(配额、齐套生单)。供应商资格审批供应商资格审批企业在接受一个供应商之前,一般会对其进行考察,只有通过有关部门的审批之后才能成为其合格供应商,
21、进入企业的供应商档案。供应商供货审批供应商供货审批该表用于对已经成为企业的供应商是否可以供货以及供哪些货进行控制。只有通过了供货审批的供应商及其存货,才可以转入供应商存货对照表中。操作流程同供应商资格审批。供应商存货价格表供应商存货价格表操作流程操作流程1.可以设置单价、税率,可以设置数量上下限,可以设置生效日期、失效日期,可以设置是否为促销价。2.在取价时,如果存在有多条相同的价格都处于有效期,其中一条选择了促销价,则单据在取价时,促销价优先。当都不是促销价,而有多条价都处在有效期内,取价时,取最近一次录入的价格。3.供应商存货价格表的供应类型分为采购和委外,在采购管理系统中,单据取价只取供
22、应类型为采购的相应记录,在委外管理系统选择中,可以设置按供应商存货价格表取价。供应商资格审批表供应商资格审批表操作流程操作流程1.手工录入供应商资格审批表(只能手工录入);2.可以给审批表添加附件(编辑状态);3.供应商资格审批表审核后、才能按“转入”按钮转入供应商档案(转入后,不允许弃审,不支持重新转入,即使删除已转入的供应商档案);4.审批表可以进行审批流控制5.可以查询所有审批通过(对审批流而言)、不通过、未审核的供应商信息,即可以查询已审核、未审核,已转入的审批表。2.62.6核心流程采购结算核心流程采购结算采购结算也称采购报账,是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本
23、;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。支持三角债结算支持三角债结算 ,即甲单位的发票可以结算乙单位的货物,即甲单位的发票可以结算乙单位的货物 采购结算界面有控制选择相同供应商,如选择入库单与发票供应商不同不允许结算。采购结算从结算模式上可分为:采购结算从结算模式上可分为:入库单和发票(包括采购入库单、采购发票、运费发票模式)红蓝入库单红蓝发票采购结算从操作上可分为:采购结算从操作上可分为:自动结算:规则为供应商、存货+自由项、数量(绝对值)金额完全相同手工结算:手工选择入库单、采购发票或运费发票结算(也可通过发票工具栏的“结算”按钮结算)费用折
24、扣分摊:分可分摊到入库单,也可以分摊到结存存货。代管挂账确认单同采购入库单,唯一限制不能进行费用折扣分摊结算。代管挂账确认单同采购入库单,唯一限制不能进行费用折扣分摊结算。取消结算:删除对应的结算单即可取消结算:删除对应的结算单即可采购发票采购发票采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。采购发票按业务性质分为:采购发票按业务性质分为:蓝字发票、红字发票。采购发票按发票类型分为:采购发票按发票类型分为:专用发票:专用发票:增值税专用发票扣税类别默认为应税外加,不可修改。专用发票的表头默认税率取采购选项单据默认税率,可修改。专用发票为价税分离,进项
25、税可以抵扣销项税。普通发票:普通发票:扣税类别默认为应税内含应税内含,不可修改。普通发票的单价、金额都是含税的,表体税率应为,进项税不可抵扣销售项税普通发票的表头默认税率为0,可修改。普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据,运费发票:运费发票:扣税类别默认为应税内含应税内含,不可修改。运费发票的单价、金额都是含税的,运费发票的表头默认税率为7,可修改。运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。专用发票、普通发票、运费发票区别:专用发票、普通发票、运费发票区别:表头默认税率不
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