采购合同、付款及发票管理制度2023年版(工业实用、含采购入库流程图).doc
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1、选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号*/III-CW-2022 版共 32 页第 1 页修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度*财字 2022 版目 录第一章 总则3其次章 合同治理3第一条、合同的签订及审批3其次条、合同内容4第三条、合同报送及执行5第四条、不合格合同6第五条、考核监视6第三章 付款治理6第一条、用款申请单6其次条、付款审批流程7第三条、付款方式及具体要求9第四条、应付款取得收据等原始凭证的要求15第五条、财务部集中办理付款业务时间及责任划分15第 1 页 共 32 页2022-02-2
2、0*/III-CW-2022 版共 32 页第 2 页选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提目 录第六条、用款申请签批及相关责任划分16第七条、考核监视18第四章 选购工程劳务业务发票治理-18第一条、选购工程劳务业务发票及处理18其次条、发票的取得时限、审核及传递治理19第三条、单笔业务标准性及口径全都性22第四条、考核监视23第五章 定期对帐24第六章 补充规定24第七章、财务稽核及审计25第 2 页 共 32 页2022-02-20选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号*/II
3、I-CW-2022 版共 32 页第 3 页修改状态编制人:审核人:第一章 总则批准人:凌云菩提第一条、目的:为标准公司各类选购货物工程劳务合同、付款及选购或劳务发票的治理,有效防范资金风险,使各项业务有序进展,结合公司实际状况,制定本制度。其次条、适用范围:本制度适用于本公司及分子公司。第三条、权责单位及执行:1、本制度由财务部负责制订、修改、废止的起草工作。2、分管财务副总经理负责本制度的制订、修改、废止的核准工3、本制度由财务部负责解释及监视执行。由审计部负责稽监视。4、本制度自批准签发之日起执行。其次章 合同治理公司各类货物选购及工程劳等务业务均需签订合同对于零星办公用品的选购,单位价
4、值在 500 元以下的,凭经 ERP 系统审批核准的部门需求打算单进展选购,不需订合同,具体规定如下:第一条、合同的签订及审批2-1-1、选购合同签批:公司生产用各类材料物资及固定资产的选购, 均应由供给部选购业务经办人经依据经批准的选购打算单及选购 价格申报单确定的供给商来签订合同。目前选购打算单已执行行ERP 流程审批,选购价格申报单执行纸质与ERP 流程并行。第 3 页 共 32 页2022-02-20*/III-CW-2022 版共 32 页第 4 页选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提选购打算单、选购价格申
5、报单及选购合同按选购物资属性及价值不同由相应的领导审批:正常生产用直接原辅材料及机物料等选购由分管副总批准;技术改造、设备等固定资产选购,选购价值 2 万元以下的,由分管副总批准,超过 2 万元的由董事长总经理批准。对于设立最低库存量的材料物资,由供给部提出选购打算单经保管员核实库存,报分管副总批准后实施选购。2-1-2、工程劳务合等同签批:公司的工程建设及设备安装、保暖、修理、询问效劳等业务,应事前签订合同及预算表。合同额在2 万元以下的由分管副总批准,超过 2 万元的由总经理批准。其次条、合同内容2-2-1 、选购合同内容要求:合同内容应按标准格式内容完整填写, 具体填写品名、规格、单价、
6、结算方式、结算时限、费用担当及供给商效劳商帐号信息等内容,且均需与实际业务相符合。2-2-2 、工程劳务合同内容要求:要列表的方式注明作业名称,所属部门、工序,作业内容,标准,数量,金额等内容。属于安装、修理等作业,同时要对各单项作业对象位臵进展编号,编号及对应内容,应与所附图纸或工程作业量现场预确认原始记录表的各单项作业编号、内容相全都。还要商定质量、工期、合同金额是打包定价还是预算价、结算发票、结算方式、质保期、质保金等事项。2-2-3 、发票商定:合同中要特别商定发票事项,选购业务需分增值税专用发票与增值税一般发票,承受劳务需取得本公司主管税务机关第 5 页 共 32 页2022-02-
7、20*/III-CW-2022 版共 32 页第 5 页选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提许可的劳务发票。合同中应注明具体的发票开具寄达公司时限。第三条、合同的报送及执行2-3-1 、合同报送与备查跟踪: 各类选购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订,报分管领导核准后,实施选购,同时由业务经办人负责,在合同生效当日内报送一份到财务部。财务部对合同进展电子表登记备查,跟踪合同执行状况。留意:报到财务部的全部纸质合同、协议、调价函等,均应使用全纸张打印或复印,不得用已使用过的纸张。2-3-2 、合同执行:已生效
8、的合同由签订责任部门负责执行。对于已生效的选购合同,由经办人在合同生效当日在ERP 系统做选购订单, 确保不重复不遗漏,并有效跟踪到货及入库状况。2-3-2-1 、财务部将按合同商定执行付款事宜,款项支付与否及支付方式,原则上按合同规定办理。在付款时,除支付财务帐面应付帐款外,对预付款业务,付款经办人在提交用款申请的同时,还应附有合同。对一次签定合同、同一价格屡次进货的,在第一次进货时发票要附合同, 在以后价格不变的业务发票后可不附合同,但要在价格发生变化时的第一笔业务发票后附有供货方的合同或调价函。2-3-2-2 、各类*产品包装材料选购业务,供给部选购员应于每年度一月份报一份经董事长(总经
9、理批准的,按供给商不同,分材质、规格填列的各类包装材料选购价格表交财务部,作审核选购价格之参考依据。期间如有变化应准时列表经董事长批准后报至财务部备案。2-3-2-3 、各类选购工程劳务业务合同,相关责任经办人是第第 7 页 共 32 页2022-02-20*/III-CW-2022 版共 32 页第 6 页选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提一责任人,应对合同的执行全过程进展有效治理,按合同商定内容对合同执行进展有效跟踪把握。财务部负责监视合同执行状况。2-3-2-4 、为准时有效防范资金风险,对预付款业务,合同执
10、行消灭特别,不能正常履行合同的,经办人应以书面形式向财务部提报经分管副总核准的状况说明。2022-9-3 日修订第四条、不合格合同合同内容未按本规定执行,尤其是结算方式及发票无商定或不合标准的,及合同内容有涂改的,财务部不予受理。正常状况下, 公司签定的全部合同价格均不得商定为不开发票,或默认为不开票价格。只要发生业务均视同开票业务,特别状况下需经总经理书面核准并报财务部备案,否则视为无效。第五条、考核监视未按本章规定执行的,每项次负鼓励责任人 20 元。并限期改善, 未改善的,每超一日,负鼓励责任人5 元,直至改善。造成事故的,按公司事故治理制度执行。第三章 付款治理第一条、用款申请单3-1
11、-1 、全部因选购货物、承受劳务的付款业务,除经核准的凭发票付款外,均需凭经核准的“用款申请单”付款。“用款申请单”由业务经办人出具,经部门负责人确认,财务部往来会计审核,报财务负责第 8 页 共 32 页2022-02-20*/III-CW-2022 版共 32 页第 7 页选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提人及总经理审批后,按财务治理制度规定手续办理付款事宜。3-1-2 、各选购业务经办人员应对所提交的用款申请中列示的收款人信息及帐号、付款金额与付款方式的真实性、准确性负责,如因供给收款人信息有误造成财务误付款
12、,给公司带来经济损失的,由选购业务责任人担当责任;3-1-3 、退汇手续费:因用款申请中收款人帐号信息错误造成退汇、退票的,该笔业务金融机构手续费由业务责任人个人担当,由此造成的误工误产及一切后果由业务责任人担当。3-1-4 、用款申请单签批:全部付款业务的用款申请单,除第一次付款的增供给商外,均需由业务经办人到财务部往来会计处查询并填写与收款单位帐面往来余额状况前方可连续下一流程环节。3-1-5 、正常业务付款时,业务经办人在申请需持“用款申请单”依上述签批流程图挨次依次履行签字手续。如因董事长出差不能准时签批的,经财务负责人签批后付款;3-1-6 、特别业务付款,则用款申请单由业务部门负责
13、人、董事长签批,最终交财务负责人审核后付款。3-1-7 、付款:出纳员在接到业务经办人交来的经财务负责人或董事长总经理批准可付款的用款申请时,按实际批复的付款金额及付款方式付款。其次条、付款审批流程3-2-1、预付款业务:无特别状况,除选购生产急需材料业务外,其 他预付款业务在未结算总价款前,预付款额不超合同总价的 50%。第 9 页 共 32 页2022-02-20*/III-CW-2022 版共 32 页第 8 页选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提预付款业务流程:业务经手人在财务软件系统填写“用款申请单” 并打
14、印纸质单含合同等附件财务部往来会计确认往来余额分管领导签字财务负责人签字董事长总经理签字财务出纳员付款。4-2-1-1、预付款业务付款手续:业务经办人员出具经分管经理、财务经理及总经理、董事长批准的用款申请单附合同书、选购打算单,到财务办理支付款项手续。3-2-1-2、对于预付货款的经济业务, 各物资选购及工程劳务部门必须慎重把关,与供给商有效沟通,确保合同正常执行。对于财务帐面“应付账款”中连续半年消灭未发生变化负数金额的业务单位, 由各物资选购部门业务经办人负责将款项追回, 以避开公司利益受到损失预付工程款不在此内。3-2-2 、应付款业务:原则上须先取得发票再付款,但在不超出财务规定的到
15、票时间内付款的,按财务治理制度货币资金及承兑汇票治理制度中的付款规定办理。具体如下:应付款业务流程:业务经手人在财务软件系统填写“用款申请单”并打印纸质单分管领导签字财务部往来会计核填应付款余额财务负责人签字董事长总经理签字财务出纳员付款。3-2-2-1 、对货到付款,发票未到的规定: 对于货到入库、发票未到,需按合同付款的,由业务经办人出具用款申请单,报材料会计在付款申请单上标示验收入库单号或临时收料单号注:入库单必需在付款之前传达材料会计处,及货款金额,并附“选购合同”。材料会计签名确认后报财务负责人审签、董事长核准后付款。对于含量待检的,原则上在未办理入库手续前即入库单未传达财务前,财务
16、部不受理该第 11 页 共 32 页2022-02-20*/III-CW-2022 版共 32 页第 9 页选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提笔业务付款,特别状况确需付款的需总经理特批由财务认定。3-2-2-2 、对货到已验收、发票已到要求付款的即帐面应付款: 货到验收入库,相关单据传递手续已完毕,并收到该笔业务发票的,要求该笔业务经手人对发票的内容货物数量、价格、金额进展审核, 参照该业务入库单及合同等进展核对,确认无误后在发票右下角签章确认,将发票附入库单等单据交财务部,并按规定出具用款申请单,交财务部办理付款
17、手续:材料会计核填帐面应付该供给商款项金额、申请部门负责人签字、财务负责人审签、董事长核准后付款。3-2-2-3 、支付帐面应付款:对于支付帐面应付款的业务,由业务经办人开具用款申请单,填明申请支付金额,到财务部往来会计处核填帐面应付金额及账龄,经财务负责人审核,总经理董事长签字批准后,交出纳员办理付款手续。第三条、付款方式及具体要求付款方式主要有现金、银行电汇、转帐支票、银行承兑汇票等,为 了标准开支的治理,防止产生不必要的损失和纠纷,款项的支付主要以 银行付款或银行承兑汇票付款为主,无特别状况的均不能支付现金。除 电汇付款外,其他方式付款均应取得收款方的收款收据,具体要求如下:3-3-1
18、、收款人派人上门收款现金或汇款到收款单位指定个人账户:实际业务中能以电汇对公账户付款的业务,不得以现金支付。3-3-1-1 、收款人派人上门收款现金:需以现金支付的业务,出纳员收到经批准的用款申请单后,视具体状况办理:3-3-1-1-1 、收款人身份确认:公司“用款申请”发起经办人对收款第 12 页 共 32 页2022-02-20*/III-CW-2022 版共 32 页第 10 页选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提人身份进展确认,财务部出纳员验证收款人出具的由收款单位开具并加 盖行政公章的介绍信原件,介绍信开具
19、需针对所办理业务,且介绍信落 款时间应在办理实际业务当日一周内,经确认无误的,再办理支付手续。公用款申请人需在介绍信上签字确认。3-3-1-1-2 、取得收据并付款:出纳员见证收款人现场开据收据,并由收款人在收款凭据上原笔记签字不得复写“收款人:XXX”字样并按手印,出纳员在收据右下方空白处核填该收款人的身份证号,并核对确认与介绍信信息全都。审核无误付款,收款人应当面查验,否则,消灭问题,由收款人自负。特别状况下经董事长或总经理批准后可不需填写收款人身份证号。3-3-1-2 、收款单位要求将款项汇入指定卡号:3-3-1-2-1 、收款信息确认函:汇款前,由公司业务经办人供给与合同商定名称全都的
20、收款人出具的收款帐号、户名并加盖公章、收款方经 办人签字盖章的“收款信息确认函” 件格式见后附件2,确认函要求注明“本证明 件图片、扫描件等与原件具有同等法律效力” 字样。公司业务经办人在确认函上签名,并将收款人确实认函附“用款 申请单”履行签批流程。3-3-1-2-2 、申批付款:公司业务经办人负责履行签批手续,并将已签批核准的付款申请单及收款信息确认函,报财务部出纳员处办理汇款经核准的付款申请单及收款信息确认函,两者却一不行。3-3-1-2-3 、收款收据跟催:付款后,由公司业务经办人负责,在确认收款人收到款项后,当日内将收款人开具的此笔现金业务的收款据的第 14 页 共 32 页2022
21、-02-20*/III-CW-2022 版共 32 页第 11 页选购工程劳务业务合同、付款、发票及财务稽核治理制度主管部门:财务部文件编号修改状态编制人:审核人:批准人:凌云菩提 件传递至公司财务部,并由付款申请人负责跟催,在汇款日起 7 日内以银行业务单时间为准计算起始时间,将收款人开具的收据原件传递至公司财务部,并由公司业务经办人在收据上签名确认。收款收据应加盖收款单位财务专章或公章。3-3-1-2-4 、付款风险把握:为把握公司资金风险,对于没有经过审批或有关人员越权审批的付款业务,出纳员不予受理。财务部对手续不全或有疑问的现金打卡付款业务有权拒付。注:现金打卡手续费由收款方担当,特别
22、状况经批准的除外。3-3-1-3 、对于收款人直接先开具收据,并需要付款到指定个人卡号的付款业务:财务凭经核准的付款申请及收款单位开具的加盖财务专章的收款收据收据需要填定收款人姓名、账号等信息,并应与用款申请单收款人账号信息全都, 公司申请付款人在收据上签名确认后,通过公司对公账户办理付款。3-3-1-4 、公司派人带现金外出选购业务:除零星办公用品及低值易耗品外的现金,选购金额在 10000 元以上的材料选购业务,需由总经理批准。由选购业务经办人提出用款申请,经核准后到财务办理现金借款手续借款人应为选购业务经办人指定的公司员工,无特别状况超 10000 元的选购业务不得以此种方式进展选购。3
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