银行自助设备一季度检查报告.docx
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1、 银行自助设备一季度检查报告 银行自助设备一季度检查报告 XXXXXXXXXX银行自助设备一季度检查报告 一、检查时间:201*年3月30日二、检查人员:XXXXXX 三、检查数量:XX台(占支行总数XX%)四、检查状况: (一)ATM日常运行状态登记簿填写标准,做到一日三查,XXXXXXX客户投诉登记簿、XXXXXXX自助设备长短款登记簿正确填写,自助设备清机登记簿填写消失个别柜员漏盖私章,已准时现场整改,自助设备淹没卡登记簿填写标准,帐实相符。 (二)钞箱现金余额与中心返回余额相符。 (三)设备治理人员变更按规定更换密码并记录,按季更换密码,备份密码按要求保管。 (四)钥匙使用完毕后,按要
2、求入库(柜)保管;备用钥匙是要求封存、保管;交接按要求进展记录。 (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证作传票附件。 (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清楚,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。 (七)外来人员进出按要求进展了登记簿、运行日志备注栏注明修理状况;修理设备时,有我行员工全程伴随。(八)防窥罩、防卡装置、110报警器按要求安装。(九)按要求安装了UPS,设备间安装了降温通风设施。(十)按会计要求妥当保管流水日志纸。 (十一)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,
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