镇财务管理自查报告.docx
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1、 镇财务管理自查报告 镇财务治理自查报告 为了进一步提升村级事务标准化治理水平,全面落实财务会计制度,标准账务处理程序,健全村级财务民主治理机制,依据市统一部署,我镇对全镇81个行政村的财务状况进展了全面的清理整顿,并且对清理整顿中发觉的问题逐一讨论制定了整改方案,现将清理整改状况汇报如下: 一、托付代理状况。我镇81个村集体资金全部纳入托付代理中心代管,在这次清查中,有个别备用金超限额的村,已限令两天内将超额款项送存代理中心。81个村的账目全部托付代理录入微机,除了两个村会计生病需要更换,没能按月结账以外,其他村都能够按月进展微机录入,这两个村正在办理睬计更换申请手续,并在近期内立刻进展会计
2、交接,使微机录入工作能够按时完成。在清查过程中未能发觉侵占村集体资金的行为。 二、财务收支状况。我镇全部村集体全部使用市统一的专用收据,并且严格执行销号制度,前几年专用收据治理不够严格,存在肯定的漏洞,自2023年我镇的收据治理逐步走向标准化。 以前年度的大额支出大局部村未履行民主程序,自20xx年大额支出根本都有会议记录。局部支出单据由于农村的实际状况不够标准,大局部饭费单据不是税务发票,用税务发票的话会徒增村集体的费用支出。 三、资产资源治理及经济合怜悯况。20xx年以前,大局部村的集体资产资源对外承包、租赁、出让以及经济合同的签订等未履行民主程序,没有会议记录,自2023年开头,合同的签
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