鞋服公司文件与资料管理程序.docx
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1、 鞋服公司文件与资料管理程序 鞋服公司文件与资料治理程序有关的物业治理文本,鞋服有限公司程序文件文件与资料治理程序1.目的:对本公司质量体系文件进展有效治理,以便能快速精确地供应最新、有效的文件,并防止不当使用。2.范围:适. 鞋服有限公司程序文件 文件与资料治理程序 1. 目的: 对本公司质量体系文件进展有效治理,以便能快速精确地供应最新、有效的文件,并防止不当使用。 2. 范围: 适用于本公司质量体系文件之治理。 3. 权责: 3.1质量手册由管部经理拟定、治理代表审核、总经理核准。 3.2程序文件由相关部门各主办人员拟订,部门主管审核,治理代表核准。 3.3标准类文件由相关部门指定人员拟
2、订,部门主管审核,部门主管核准。 3.4生产部文件治理员负责各类文件的分发、收回、作废及各类原始文件夹的管制。 4. 0相关文件: 质量手册 5.0定义 5.1质量手册:全部质量体系文件中最高阶指导文件。 5.2程序文件:程序书,用以说明各项治理职能的作业流程及治理要点。 5. 3标准类文件:标准作业性的质量治理活动文件,如作业标准书、技术指导书、技术指导书、操作说明书等二阶文件。 5. 4文件:包括磁盘、音像等媒体形式文件。 5.5外来文件:法定标准(ISO9001标准、国家标准、客户合约)、客户图样、客户标准等。 6. 0作业内容: 6.1质量手册以四段分: a. 目的: b. 适用范围:
3、 c. 权责: d. 治理重点: 6.2程序文件编写格式: 6.2.1表头:由公司名称、文件名称、文件编号、版本、页次等工程组成。 6.2.2流程图:展现作业的过程使阅读者能由图而知整个作业流程。 6.2.2.1:表示作业开头或完毕. 6.2.2.2表示作业或活动 6.2.2.3表示推断或决策. 6.2.2.4表示作业流向 6.2.3格式:分为七段,流程图依实际需要而定. a. 目的:具体说明该程序书之目的. b. 范围:说明程序书的适用范围. c. 权责:说明与程序书参考到的其他相关文件. d. 相关文件:指本程序书到的其他相关文件. e. 定义:指该程序中需作特殊说明的名称所代表的意义.
4、f. 作业内容:具体说明完成程序所需之步骤,以便员工能通过阅读而了解该项工作. g. 质量记录:各类相关作业的记录. 1. 3文件编码规章:经核准通过之文件由治理部依文件编码规章统一编号治理,同时保持文件 编码的唯一性,避开重复编码,文件编码方式如下: 分序号 文件起划部门编码 文件属性 公司代码(GH) (注:文件属性:质量手册同“QM”表示,程序书用“QP”,标准书用“WI”表示;表单记录用“QR”;本公司代码写为“GH”。) 6.4机密等级: A表示绝密; B表示机密; C表示隐秘; D表示一般; (注:技术性文件及关系公司利益之文件如:合约定为C:其余的一般为D,机密等级在此未作说明的
5、,由部门主管依实际打算级别;) 6.5版本说明 6.5.1文件的原始版本为“1.0”前一位数为文件版本,后一位数为版次(表示修改次数),中间的点为分隔符号 6.5.2文件作小范围修改或个别字词的增删只作记录,若有重大内容或条款的整个增删可直接更换该页版次. 6.5.3文件各页皆有修改的,换版本. 6.6文件处理流程: 权责单位 作业流程 作 业 说 明 表单/记录 主办人员 1.由各相关部门依组织任务与治理需求拟订. 文件处理申请表 部门主管 1.必要时,文件由各部门的主管会签. 部门主管 1.确定文件的符合性完整性有效性, 治理代表 1.由所需者或部门填写申请单,依申请单发放换领补发 文件使
6、用 文件治理员 2.对发出之复印文件加盖管制度,并依部门编分发号. 单分发/回收 各相关部门期 1.在实际中依文件规定执行. 原拟订人 1.文件执行中不合现状之修改或增订; 2.若原拟订人不变更,应有权调阅原始文件作为背景资料. 原核准人 1.修订之文件须经核准方可生效. 治理部 1.换版参照6.5之版本说明. 分发/收回记录表 2.发行时须收回旧版文件. 治理部 1.对原始文件当差保存,有效区分 文件一览表 新旧版文件,旧版加盖留存参考章. 分发/收回记录表 2.核准作废之文件,原件加盖作废章, 文件处理申请单 各部门收回收件销毁. 6.7影印文件的治理: 6.7.1现场使用之文件需置于作业
7、场所,非现场使用之文件则由各使用部门指派专人集中治理. 6.7.2使用部门不得影印正式文件(空白表格除外). 6.7.3治理部每年应发行最新版次文件治理汇总表供各使用部门核对,以确保所使用文件为最新资料. 6.7.4各文件使用部门应有部门文件治理汇总表,以便治理及查阅. 6.7.5除作特殊说明外,任何人不得在文件上作标识及涂改. 6.8外部文件的治理: 6.8.1各部门接收之外部文件,由各部门主管核准,若有部门主管不能解决之事项,再逐级向上呈报,最终核准后其分发参照6.6流程图之分发. 6.8.2各部门接收之外部文件,需作修订的(如:合约),由接收部门承办,部门主管核准. 6.8.3外部文件之
8、原析由文管员统一治理,任何人未经许可不得擅自影印外部文件. 6.9电脑文件的治理: 6.10传真件的治理: 公司所接收的与质量相关传真文件之治理参照6.9局部. 6.11各部门编码: 生产部01 品管部02 人力资源03 业务部04 开发部05 技术部06选购部 07。 7.0质量记录: 7.1文件处理申请表 7.2文件使用申请单 7.3文件一览表 7.4文件分发/回收记录表 7.5文件治理汇总表 篇2:企业文件治理制度范文4 企业文件治理制度范文4 (一)总则 第一条 爲削减发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,依据中心关於文书处理的有关规定,结合我厂的实际状
9、况,特制订本制度。 其次条 文件治理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本厂上报下发的各种文件、资料。 第三条 根据党政分工的原则,全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办(以下简称两办)归口治理。 (二)收文的治理 第四条 公文的签收 1.凡来厂公啓文件(除厂领导订啓的外)均由厂收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)後分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时,收发员和机要秘书均需留意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明缘由,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 2.对上级机要部门发来的文件,要进展信封、文件、文号、机要编号的四对口核定,假如其中一
10、项不对口,应马上报告上级机要部门,并登记过失文件的文号。 第五条 公文的编号保管 1.两办机要秘书对上级来文拆封後应准时附上文件处理传阅单,并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲啓文件,厂领导啓封後,也应分别交两办办理正常手续。 2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应准时分别送交两办机要秘书进展登记编号保管,不得个人保存。 第六条 公文的阅批与分转 1.凡正式文件均需分别由两办主任(或副主任)依据文件内容和性质阅签後,由机要秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送厂领导(或分管领导)亲自阅批後分送承办部门阅办。爲避开文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办。 2.一般函、电
11、、单据等,分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系後再分转处理。 3.爲加速文件运转,机要秘书应在当天或其次天将文件送到厂领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特别状况例外)。 第七条 文件的传阅与催办。 1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 2.阅读文件应抓紧时间,当天阅完後应在下班前将文件交机要室,阅批文件一般不得超过两天,阅後应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和
12、领导批示办理有关事宜。 3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丧失泄密。 4.文件阅完後,应送交两办机要秘书,切忌横传。 5.两办机要秘书对文件负有催办检查催促的责任,承办部门接到文件、函电应马上指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应根据有关保密规定,并征得两办同意後,予以复印或摘抄,原件应准时归档周转。 6.根据阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学习有关文件,或由两办机要室通知到机要室阅文。 (三)发文的治理 第八条 发文的规定 1.全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部,各群衆团体和部门一律不得自行向上、
13、向下发送正式文件。 2.各群衆团体、部门需要向上反映汇报重要状况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提动身文申请,并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文,则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党字、厂字发文。群衆团体文件由党委批转。 3.对全厂影响较大,涉及两个以上厂领导分管范围的文件,须由党委书记或厂长批准签发。其馀文件均由分管厂领导批准签发。 第九条 发文的范围: 1.但凡以党委、厂部名义发出的文件、通告、打算、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。 2.党委、厂部下发文件主要用於: (1)公布全厂规章制度; (2)转发上级文件或依据上级文件
14、精神制订的工厂文件; (3)公布工厂体制机构变动或干部任免事项; (4)公布全厂性的重大生産、技术、经营治理、政治工作、生活福利等工作的打算; (5)公布有关奖惩打算和通报; (6)其他有关全厂的重大事项; 3.党委、厂部上行文、外发文主要用於: (1)对上级机关呈报工作规划、请示报告、处理打算; (2)同兄弟单位联系有关工厂重大生産、技术、人事劳资、物资供给、科研、基建、经营治理、党群工作等事宜。 4.在工厂日常生産、技术、经营治理、党群工作中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管厂领导批准後,由主管业务科室书面或口头通知执行,一般不
15、用厂部文件公布。 5.凡各业务科室如开专题会议所作的打算,一般都不应发文,不备查考,可以科室名义用工作简讯发会议纪要。 6.各业务科室与外单位发生的一般业务联系,可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。 (四)发文程式与要求 第十条 发文程式规定: 1.各单位元需要发文,应事先分别向党委、厂部提出申请; 2.党委、厂部同意发文时,主办单位应以党的方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿; 3.草拟文稿必需从全厂角度动身,做到状况的确、观点鲜亮、条理清晰、层次清楚、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写; 4.文稿拟就後,拟搞
16、人应填附发文稿纸首页,具体写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级; 5.两办应依据党委、厂部的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进展审查和修改。对涂改不清、文字错漏严峻、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿; 6.经两办审查修改後的文稿,送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责); 7.对审核时修改较多,有碍列印和存档的文稿,应由拟搞部门重新抄写清晰; 8.需经会签的文稿,应在交付列印前送会签部门会签; 9.文稿审核会签後,按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发; 10.经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打
17、字室列印; 11.文件列印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名; 12.文件打字後,由两办派专人按数印刷,再由两办机要秘书分发并检查落实状况,对印刷质量不好的文件,机要秘书应拒绝盖印分发。 (五)文件的借阅和清退 第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人签写便条,对有密级的文件须两办主任同意後方可借阅。 第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。 第十三条 两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件,进展收缴清退工作。(一般爲月底
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- 公司 文件 资料 管理程序
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