卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告.docx





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1、 卫生院关于审计发现问题整改落实情况报告 XXX卫生院关于审计发觉问题整改落实状况报告 XXX: 依据国务院关于加强审计工作的意见和XX省人民政府关于加强审计工作的实施意见等关于审计整改的要求,现将审计发觉问题整改状况报告如下: 一、审计工程根本状况 2023年10月至2023年2月,X审计X对XXX卫生院2023-2023年财政财务收支状况进展了审计,我院根据X审计X要求供应了相关资料,协作X审计X完成了审计工作。 二、审计发觉问题及整改落实状况 (一)关于“擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量嘉奖性绩效工资X元”的问题整改落实状况:我单位已按审计要求清退收回违规发
2、放金额X元。 (二)关于“超标准报销差旅费X2080元”的问题整改落实状况:我单位已按审计要求清退收回违规报销的差旅费X元。 (三)关于“挤占事业办公费8745元”的问题整改落实状况:我单位已按审计要求退复原资金渠道。 (四)关于“参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元”的问题整改落实状况:我单位已于3月28日将参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计X元退复原渠道资金。 (五)关于“医疗收入账账不符”的问题整改落实状况:我单位自收到审计报告后,财务科组织了清理,清理发觉财务入账金额用手工汇总,汇总时消失过失,同时存在财务数据系统取数期间与医疗业务系统取数期间不全都。今后将仔细核
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