银行小金库治理工作自查报告.docx
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1、 银行小金库治理工作自查报告银行小金库治理工作自查报告 为切实做好“小金库”治理工作,把“小金库”治理工作落到实处,构建防治“小金库”工作长效机制。依据人总行统一部署,我支行于2022年6月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作,现将有关状况总结汇报如下。 一、统一思想细心组织 为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的熟悉,深刻熟悉“小金库”治理工作的必要性、紧迫性,支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了特地会议,讨论部署对“小金库”治理“回头看”自查工作,要求相关人员仔细对待,全行上下齐心协力,相关部门通力合作,共同把这次自查工作完成好。 为使自查工作有序开展
2、,支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长,会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。并公布了举报电话,自觉承受群众的监视。 二、仔细细致自查到位 1、宣传发动提高熟悉 召开全行干部职工大会,学习有关文件,强调“小金库”治理工作的重要意义,提高对“小金库”治理工作全员参加意识,对发觉有“小金库”现象或隐患的准时主动报告。 2、仔细自查全面细致 通过对支行账户开立状况、财务收支状况、出纳现金、银行存款状况、基建治理、固定资产治理状况的检查说明:我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发票列支、上下级单位相互转移资金等行为,不存在“小金库
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