生产企业仓库管理制度-仓库物资运作管理规范与操作细则.doc
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1、本资料为word版本可编辑、可修改 大烨电气有限公司 文件名称:仓库治理规章制度 文件编号:Q/DY-ZD-01-2019 文件版本:A/0文 件 更 改 履 历 表序号版本号更改履历说明发布日期实施日期01A/0本治理文件由财务部、生产部制订并归口治理。编制:徐爱余 2019.02.10审核:任长根、曾冶 2019.02.24批准:陈杰 2019.02.282019.02.282019.03.011.0 目的1.1 规范原材料、在制品、半成品、产成品之出入库、搬运、治理、防护、记帐等工作的流程和操作方法:1.2 明确出入库单据的要求:1.3 明确出入库时各相关部门的职责。2.0 适用范围适用
2、于生产部所有原材料、半成品、成品、备品备件、包装物、低值易耗品、不良品等物料的仓储治理。3.0 职责3.1 计划分部:负责原材料、零组件、在制品、半成品、产成品的出入库、储存;负责审核单据的有效性,并据此完成ERP系统帐务处理;并按财务要求进行单据的处理、整理归档;3.2 安全质量部:负责对仓库产品质量的确认。3.3 财务部:负责仓库帐实治理的监督、核查。4.0 仓库治理基本要求4.1 人员及岗位要求:计划分部应保证进出库时单据的入账、实物的进出由不同的人员进行操作,进出实物数量的清点至少有2人以上进行。4.2 进出库时单据和实物的核对4.2.1仓管员在处理实物进出仓时,必须严格审查进出仓单据
3、的完整性和实物的正确性。仓管员根据进出单据按ERP系统和财务要求进行单据的处理。4.2.2 原材料进仓:送货单的完整性与采购合同的对应,检验合格的证明,检验合格的标识,种类数量的正确性;4.2.3 半/产成品进仓:产品标识,种类和数量的正确性、检验合格的证明;4.2.4 出仓单类:出仓单据的审核批准是否为指定的人员,与ERP系统对应。4.3 单据的处理4 3.1 计划分部对进出库单据应保留存档;需移交其他部门的原件,保留一份原件。4.3 2 单据的传递,根据单据属性和相关规定执行。4 3.3 所有进出库单据均长期保存。4.4 储存环境和分类要求4.4.1仓库应保持环境整洁,走道通畅。电子物料需
4、控制在253,敏感原材料需注重静电防护。仓库内严禁烟火,化学品储存应参照相关储存说明,注重空气流通,仓储物品需注重防火、防晒、防潮、防尘、防撞击。4.4.2 依物料之特性、规格、外形、大小分别选定胶箱、纸箱、木架等包装物,分别放置于栈板及货架上储存,摆放时依上轻下重的原则。物料放置在栈板上的高度不得超过180CM,宽度不超出栈板为原则,若非凡情况,以不超出板边缘20CM为原则但需保证品质。4.4.3 仓储布置考虑:轻易收发、存储、搬运、盘点、区分及安全性。半成品、成品按产品类别分类放置。进行产品入库时,仓管员应注重审核ERP系统的收料仓库与入库产品的对应关系。4.5 搬运要求4.5.1 搬运物
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