仓储物料出入库管理制度-仓库收发材料的标准工作流程.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《仓储物料出入库管理制度-仓库收发材料的标准工作流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓储物料出入库管理制度-仓库收发材料的标准工作流程.doc(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、本资料为word版本可编辑、可修改仓储物料出入库规范细则为规范收发材料工作流程,正确核算出入库材料,保证每月数据的完整、及时、正确,现将办理、填制、录入出入库单据手续明确如下:一、入库1、物料入库时需明确区分物料性质(主要分清资产与物资的区别)。2、外购或外部门转移的材料、物资运达企业时,仓管员应根据所使用财务软件的物流系统中“收料通知单”、合同或发货清单中所列的品种、规格、型号、数量进行验收,按规定需由质检部门检验的物资应由其进行检验并开具检验单后才能办理入库手续。物资验收后,仓管员应根据点收和检验记录在财务软件的物流系统中填制入库单,入库单一式三联,第一联为财务结算联,第二联材料会计暂估记
2、帐联,第三联仓库登帐,入库单必须注明进货单位。3、仓管员在材料验收入库后,根据入库单及时核对材料明细帐并登记材料卡片,并要根据材料物资的用途及物理化学性能,分门别类进行堆放,并做好物资防护。4、凡未经验收的材料、物资或验收中发现质量不符,数量不清,价格不明,规格型号不对的,都不能办理入库手续,但要妥当保管,并及时反馈处理。5、财务部门根据材料采购合同或订单对材料发票进行审核,如发现未附入库单或价格偏高及盲目采购的发票,有权拒绝审核付款。6、外购材料、物资在验收过程中发现短缺或损坏,如经核实属经办人员的责任,应由经办人员负责赔偿,属于其它原因造成的,可根据其他相关制度的规定分清不同情况分别处理。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 仓储 物料 入库 管理制度 仓库 收发 材料 标准 工作 流程
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内