销售人员出差规范.docx
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1、 销售人员出差规范 销售人员出差标准 销售人员出差标准 概述: 为了提高销售人员效率,从而提升销售人员收入,公司特定义销售人员出差标准,请各位同仁严格遵循。 出差标准: 每次出差前必需制定出差规划,根据领导安排的任务制定出差路线、规划访问客户的数量,以及本次出差规划到达的效果。并提交给主管领导审批,通过前方可预订车票。 每次出差,每天要填写一份出差报告,具体记录当天出差的详细内容。回到公司后,24小时内将本次出差的全部出差报告交给主管领导,如主管领导不在,请交予PPQA。出差报告 每次出差要以天为单位写出差报告,并且根据标准具体填写当天的行程,访问客户的时间、地点等信息。 每到一个卖场,必需用
2、IPAD或手机拍照功能,在卖场前,给自己留个影。这是为了日后在企业论坛里发帖用的。KPI考核 如延时提交出差报告,每次惩罚200元,作为企业活动基金。 如不根据要求填写出差报告,那么本次出差费用不予报销。 假如是当地客户安排住宿,每次为公司节约住宿费用,将根据住宿标准的60%嘉奖给销售人员。 出差流程图: 出差流程图主管领导制定本次出差的目标销售人员依据目标制定出差规划PPQA财务人员审批出差规划不通过重新制定规划阶段通过订票出差对出差规划进展存档每天填写出差报告执行阶段出差归来,将出差报告提交主管领导和PPQA审查出差报告依据出差报告和PPQA的回访状况确定嘉奖和惩罚结果依据出差报告对客户、
3、酒店进展回访将回访结果回报给主管领导监视阶段财务报销阶段将嘉奖和惩罚结果告知销售人员去财务报销相关费用 附件: 出差规划 部门:本次出差任务:姓名:出差日期:个人行程规划: 出差报告: 部门:姓名:出差日期:城市:卖场:品牌名称:客户姓名:职务:客户电话:洽谈时间:洽谈内容:城市:卖场:品牌名称:客户姓名:职务:客户电话:洽谈时间:洽谈内容:城市:卖场:品牌名称:客户姓名:职务:客户电话:洽谈时间:洽谈内容:城市:卖场:品牌名称:客户姓名:职务:客户电话:洽谈时间:洽谈内容:午餐/晚餐费用:是否客户请客:住宿宾馆名称:宾馆联系电话:是否客户请客: 扩展阅读:销售人员出差治理方法(试行) 销售人
4、员出差治理方法(试行) 一、目的 为使公司员工出差治理有序,特制定本规定。 二、范围 各大区销售人员及大区主管 三、形式 1、当日出差:出差当日可返回者;2、远途出差:出差必需在外住宿者。 四、出差申请 1、销售人员出差前应提报出差申请,申请中须明确出差行程、目的及预期到达的效果;具 体内容包括:1)、出差线路、日程2)、所访问的客户及访问目的3)、所需完成的任务 2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请,如未按规定提报者,财务部除不为其办理借支事报销宜外,出差完毕后亦不得为其办理任何费用报销; 3、出差申请的提报:出差人员依据工作需要,通过邮件提报出差申请(内容需写明出差目的、行程安排、
5、所需完成任务、费用预算等内容)。参与各类展会也属出差性质;4、出差申请的审核:出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任; 5、费用预算1000元以下的出差行次,大区经理审批即可;费用预算超过1000元的出差行次,(销售副)总经理有最终审批权(核准); 6、各级主管对出差申请进展审批时,除须对申请人员所填具之出差目的准时间安排进展审核外,还应对其所提出的出差费用预算进展合理性测算;7、未经批准出差的,不予报销差旅费,同时计旷工; 8、出差费用的借支:需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时,需再对出差费用预算进展合理性测算,若认为合理则给以
6、办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进展沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进展裁决。 9、出差途中因病,或遇意外灾难,或因工作实际,需要延长时间,必需电话请示,并获批准。 五、出差费用的报销 1、销售人员出差期间原则上需准时通过公司“分销系统”填写业务工作周报告,用以记录、分析、汇报出差期间的工作;出差完毕后,准时对整个出差过程进展总结,以出差报告的形式,通过OA进展提报; 2、销售人员出差人员返回后均需提报出差报告,出差报告中需将本次出差的任务完成状况,同时该报告也是出差费用报销的依据之一; 3、出差费用的审核:出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管(或其指定代理人)签
7、核的该行次出差费用报销单(包含或另表说明行程安排),财务部门依据相关财务规定进展初次审核,同时还需对费用支出的合理性进展审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,且于日后报销时,按报销单所填金额90%予以报销。 4、出差报告的提报:出差人员需于出差返回一周内,提报本行次出差报告(包括出差目的达成状况、费用支出状况说明等内容); 5、出差报告的审核及审批:流程同出差申请; 6、出差费用的核销:出差报告获批后,出差人员需于三日内与财务部门依据出差报告的批示状况,及公司相关规定,办理相关出差费用的核销。 7、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处
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