鞋业有限公司质量手册文件控制程序.docx
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1、 XX鞋业有限公司质量手册:文件控制程序 XX鞋业有限公司质量手册:文件掌握程序 主 题 第4.2.3章 文件掌握程序 1.目的 确保需使用文件的部门或人员准时得到其有效文件。 2.适用范围 与质量体系有关的文件(企业内部编制的质量治理文件和外来的受控文件)。 3.职责 3.1行政部负责编制本公司的文件掌握程序,负责培训并监视该程序的执行。 3.2各部门或人员应仔细学习和把握该程序并按规定执行。 注:受控文件:指需保持有效版本的文件(当文件消失最新版本时,应准时发放新文件,回收旧文件的文件)。如内部需执行的文件,外部需供方执行的文件。对向顾客供应组织质量治理体系状况证据时的质量手册,常属非受掌
2、握文件。 4.措施和方法 4.1文件分类 4.1.1质量手册:用以说明本公司质量方针、目标及组织权责,描述体系运行原则的根本文件。 4.1.2程序文件:描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。 4.1.3作业指导书:详细指导各个岗位如何操作的作业标准。 4.1.4标准:说明要求的文件,如产品检验标准、工序掌握要求、工艺流程、样板等。 4.1.5质量规划:对特定工程、产品、过程、或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。 4.1.6表单记录:记录质量活动及其结果有关数据的标准的表格形式。 4.1.7外来文件:对本企业需执行的旅游鞋国家标准、产品质量法。(当产品质量
3、要求只为顾客要求时,则上述标准可不列入受控文件)。顾客供应的需本企业执行的要求文件。 4.1.8各部门内部的治理性文件。 4.2文件制定和审批 与质量相关的全部文件在公布前,应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(全部影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量问题和治理问题),满意前方可批准实施。 4.2.1行政部依据各职能部门的程序文件,总经理制定的质量方针和质量目标,汇编成满意ISO9001标准要求的质量手册,经治理者代表审核,总经理批准。 4.2.2程序文件及其相关的表格由归口职能部门(依据标准要求职能安排表)负责人编写,治理者代表批准。
4、并交行政部统稿。 4.2.3作业指导书及其相关表格由生产部组织相关人员编写,生产部门批准。 4.2.4标准文件及其相关表格由开发部组织相关人员编制,开发部负责人批准。 4.2.5质量规划的编制职责依据本质量手册的第7章产品质量策规定执行。 4.2.6各部门内部的治理性文件由本部门负责人编写,治理者代表批准。 4.3文件的标识和发放: 4.3.1标识范围:质量手册和程序文件,部门编制的其他文件,除每批所需特定的技术要求以外的全部的文件(包括外来文件)均应进展“受控”标识。 4.3.2标识内容: 4.3.2.1编号标识:每份文件按文件编写导则设定唯一的文件编号。 4.3.2.2受控标识:对发放于内
5、部执行的文件或发放外部(如给供方)执行的文件,应加盖“受控文件”原色印章;发放外部作证据用的文件(如给顾客),应加盖“非受控文件”原色印章。 4.3.2.3分发号标识:每份文件都有不同的分发号。 4.3.2.4修改状态标识:每页文件应标识修改状态。 4.3.3文件发放: 4.3.3.1标识后的文件应由行政部负责发放。质量手册可整本发放,也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由行政部负责人填制或审批,发放时由领用人签名,并填写“文件发放审批表”。 4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则依据生产过程掌握程序加以传递。 4.4文件的治理 4.4.1行政部应建立文件档
6、案,保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改清单,以实现文件变更的可追溯性。 4.4.2贮存于计算机中或软盘应留意防病毒和受损,并对所存文件形成清单,标识每份文件的修改状态及存放地址,以利于识别和使用。 4.4.3行政部对加盖“受控文件”原章的文件建立“受控文件一览表”,列出各类文件名目及其修改状态,以便识别文件的现行修订状态。对发放到各部门的文件也由行政部建立部门的“受控文件一览表”交各部门负责人,以利于治理本部门的文件。 4.5文件领用 4.5.1当有新进人员、转岗人员、或需使用文件的人员未领到文件时,其部门负责人填制“部门联络单”,交由行政部按4.3.1相应条款执行发放文件。 4.6各
7、部门或人员在使用文件时应留意 4.6.1不得随便借用其他人的文件复印。 4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件,一经发觉马上交行政部收回销毁。 4.6.3当文件使用人的文件破损严峻,影响使用时,应到行政部办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号,行政部将破损文件加盖“作废”标识。 4.6.4当文件使用人将文件丧失后,应按4.5.1条办理申请领用手续,但必需在联络单中作出说明,必要时应做出检讨或罚款。行政部在补发文件时应赐予新的分发号,并注明丧失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。 4.6.5当文件使用者离职时,必需将文件
8、交回行政部(纳入移交手续中)。 4.7文件借阅 4.7.1需临时借阅文件的人员,需经行政部负责人批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件,到期不归还由行政部主动收回。归案文件一律不外借,防止文件丧失和损坏。 4.8外来文件的掌握 4.8.1收到外来文件的部门/人员,应交行政部按受控文件进展标识和发放治理。 4.8.2行政部应确保文件是有效版本。 4.8.3当外来文件失效时,行政部应准时收回已发文件,并进展“作废”标识。 4.9文件修改 4.9.1文件的编制、审批和执行人员应关注文件执行的有效性和相宜性。应为适应实际状况的变化和提高有效性而适时加以修改。个别文件的更改集中由编写人申请,原审批人
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