内审计划2017年1季度.docx
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1、2017年度内审计划 JL-8.2.2.-01-2017审核目的:检查质量管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。审核范围:质量手册覆盖的所有部门及过程;审核准则:依据ISO9001质量管理体系要求标准、质量手册、程序文件、相关适用的法律、法规、国家标准等;审核频次:2017年5月第一次内审(总第二次);审核方法:集中式按部门进行;内审员:由综合部提名内审员和审核组长,管理者代表批准。受审核部门审 核 内 容总经理 管理者代表4.1、4.2.1、4.2.25.1、5.2、5.3、5.45.5、5.6、6.1、7.1、8.1、8.5.1综合部4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、
2、6.4、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3.生产部7.5、8.3销售部7.2、8.2.1采购部7.4技术部7.6、8.2.4、8.3编制: 审批: 日期:2017.4.5 日期:2017.4.5 签到表JL-8.2.2-02-2017首次会议时间:2017年5月29日8:008:30关键词:内部审核签到姓名部门职务签到备注陈传洪总经理总经理李群峰管理者代表管理者代表钟宣阳厂长厂长袁宏副厂长副厂长李群峰综合部主任张亿兵销售部经理黄仁宝售后部经理莫乾淑采购部经理李正德技术部副主任殷仁义生产部主任签到表JL-8.2.2-03-2017末次会议时间:2016年10月10日17:30
3、18:00关键词:内部审核签到姓名部门职务签到备注陈传洪总经理总经理李群峰管理者代表管理者代表钟宣阳厂长厂长袁宏副厂长副厂长李群峰综合部主任张亿兵销售部经理黄仁宝售后部经理莫乾淑采购部经理李正德技术部副主任殷仁义生产部主任审核实施计划编号: JL-8.2.2-02-2017 审核组组长:黄光荣(A) 组员:李正德(B)1、审核目的:验证本公司管理体系的符合性,有效性及寻求改进的机会。2、审核依据:1. GB/T190012008要求 2.质量手册、程序文件 3.相关法律、法规 4.管理制度、法规标准3、审核范围:公路护栏钻孔机的生产和服务4、审核时间:2017年5月29日5、现场审核期间请被审
4、核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核人员5.298:00-8:30首次会议全 体8:30-10:30总经理管理者代表4.1、4.2.1、4.2.25.1、5.2、5.3、5.45.5、5.6、6.1、7.1、8.1、8.5.1李正德10:30-12:00综合部4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3.李正德13:30-14:40生产部7.5、8.3李正德14:40-15:2
5、0销售部7.2、8.2.1李正德15:20-16:00售后部7.2、8.2.1李正德16:00-16:40采购部7.4黄光荣16:40-17:30技术部7.6、8.2.4、8.3黄光荣17:30-18:00末次会议(与总经理、管理者代表谈话)全 体编制: 2017.5.28 审批: 时间: 2017.5.28 内 审 报 告编号:JL-8.2.2-05-2017 审核目的:检查公司的质量管理体系运行的符合性及满足审核准则的程度。 内审依据:GB/T19001-2008质量管理体系要求标准,质量手册及其它支持性文件、标准、适用的法律法规。 内审范围:质量手册覆盖的所有部门、场所、过程 审核日期:
6、2016年10月10日内审组成员:组长:黄光荣组员:李正德 时间:2017年5月29日 管理者代表:李群峰内审检查表 JL-8.2.2-04-2017 受审部门管理层审核员李正德审核日期审核地点标准条款号审核要点客观记录是非判断(Y/N)5.15.25.35.3/5.4.15.4.15.4.2问总经理通过哪些渠道对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。 请总经理介绍公司如何树立以顾客为关注焦点的意识请介绍如何制定质量方针和目标的了解方针及目标实现情况请总经理介绍质量方针和目标的适宜性及贯彻执行情况公司质量目标是否进行了分解查公司质量管理体系策划、实施情况; 内审检查表 JL-8.2.2-
7、04-2017 受审部门管理层审核员李正德审核日期审核地点标准条款号审核要点客观记录是非判断(Y/N)5.5.15.5.15.5.25.5.35.6问总经理公司是否对各部门具体人员的岗位职责有明确规定,对应查具体规定的文件;了解部门职责权限,分工问公司的管理者代表是谁?其职责是什么;问部门负责人公司的内部沟通方式是什么、沟通效果如何;问管理评审间隔时间是多长,是否有具体规定; 内审检查表 JL-8.2.2-04-2017 受审部门管理层审核员李正德审核日期审核地点标准条款号审核要点客观记录是非判断(Y/N)5.66.17.18.18.5.1问管理评审的目的是什么,管理评审的程序?确保企业实现经
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