2016年年度经营计划书.docx
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1、2016年年度经营计划书一、2016年的经营宗旨与方针在SWOT分析的基础上,公司对当前竞争形势和市场趋势作出基本判断,将2016年的经营方针确定为:2016宗旨:标准化、制度化、精细化管理2016经营方针:1. 稳固江浙沪直营系统,全面开拓经销体系的全国KA市场,重点是地方性强势连锁系统2. 新兴渠道的规范经营3. 降成本、增销量4. 销售样板、销售管控 经营宗旨是公司阶段性经营的指导思想;经营方针是指导各部门、各渠道的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2016年的经营目标(一)核心经营目标2016年,公司的核心经营目标是
2、:1. 年度销售实现营业额 2亿,冲刺目标2.5亿,增长率 %,2. 保底销售收入2亿,年度税后利润2200万元,增长率 %,3. 费用率KA18%,专卖店25%,流通渠道12%,电商渠道 %,醇牛 %在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位:千万元/人民币)分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度产品KA直营20%25%35%30%KA经销20%25%35%30%专卖店20%25%30%35%电子商务20%20%25%35%流通25%25%30%30%餐饮260直营20%25%35%30
3、%260加盟20%25%35%30%全年完成业绩: 2 亿元(目标 2 亿)月度平均业绩:第一季度 万元,第二季度 万元,第三季度 万元,第四季度 万元上述销售目标的分解,按2016年度销售目标分解表执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2016年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:1. 全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。2. KA销售渠道必须整合各项资源,在2016
4、年上半年,采取一切措施,集中精力做好外阜经销商的开发、签约工作。江浙沪直营市场做好销售推广工作,模式:市场拓展旗舰店+销控五星评定。3. 流通渠道6月30前完成全国重点市场布局,下半年渗透至二级市场,2016年形成以牛排为代表的西式食材供应商立足于冷冻食品行业。4. 上海专卖店应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展直营店与加盟店(计划直营店 家,加盟店 家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2016年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需
5、求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单个产品利润,提升总体销量,降低原料采购月辅料采购成本,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:1. 流通渠道调整好主打产品,牛肉类大众产品到牛排类过渡,以做西餐餐饮与家庭消费渠道供应与主。2. KA渠道,产品策略按产品系列推进:江浙沪直营区域1) 抓好首季度换牌契机,做好春节期间的销售推广工作2) 重点节气的促销工作,尤其是暑期挡活动,所有大型活动的策划准备时间必须在3个月前展开3) 巩固浙江市场品牌第一,重点拓展苏皖市场,增加苏皖市场占有率。外阜经销区域抓住上半年换牌契机,加大空白市场开发力度,结合市场竞争情况,合理布局市场竞争策略,做到“开发市
6、场建设样板市场旗舰店带动市场”,“步步为营,稳扎稳打”的市场拓展策略。3. 专卖店,以上海市场门店拓展为主,7月1日后主要开发加盟店为主,原则上不在开发直营店,外购产品主要以战略合作的形式采购,当门店总数达到150家时,成立专业运营中心,完全脱离上海分公司管理。4. 电子商务,独立运营总部市场部掌控整体市场投入的形式运营5. 醇牛餐饮(略)6生产物流部门应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、原辅料采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近7年的经营,“名家厨房”已经成为行业的优势品牌,
7、具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2016年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、KA、展会等通路,集中力量向全国区市场推广“名家厨房”品牌。为此,相应措施如下:1. 专卖店、电子商务、流通渠道以“名家厨房”为主打品牌,以展会、网络等渠道为手段,以消费者和经销商为目标大力开展招商活动与品牌推广活动。2. KA渠道以“名家厨房”品牌,采用以商招商、广告招商、人员招商、展会招商等手段,面向KA供应商为潜在客户展开强力招商活动与品牌推广活动。四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障1确保产品生产年度销售实现营业额2亿,冲刺目标2.5亿元和各项营销策略
8、的实现,2016年公司计划新增投资万元,增加生产设备,扩大生产场地(参股、扩建、代工),扩建物流体系2生产物流作为*二线部门,理应成为销售部门的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部订立适宜的量化的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材
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