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1、2023 信息安全管理规章制度_信息安全管理规章 制度范本信息安全管理规章制度篇 1一、计算机设备管理制度1. 计算机的使用部门要保持清洁、 安全、 良好的计算机设备工作环境, 禁止在计算机应用环境中放置易燃、 易爆、 强腐蚀、 强磁性等有害计算机设备安全 的物品。2. 非本单位技术人员对我单位的设备、 系统等进行维修、 维护时, 必须由 本单位相关技术人员现场全程监督。 计算机设备送外维修, 须经有关部门负责人 批准。3. 严格遵守计算机设备使用、 开机、 关机等安全操作规程和正确的使用方 法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口, 计算机出现故障时应及时向电 脑负责部门报告,不允许私自处
2、理或找非本单位技术人员进行维修及操作。二、操作员安全管理制度(一). 操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。 操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。 代码的设置根据不同 应用系统的要求及岗位职责而设置 ;(二).系统管理操作代码的设置与管理1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得;2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、 维护, 负责一般操作代码的生成和维护,负责故障恢复等管理及维护 ;3、系统管理员对业务系统进行数据整理、 故障恢复等操作, 必须有其上级 授权;4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作;5、系统管理员调离岗位, 上级管理员(或相
3、关负责人)应及时注销其代码并 生成新的系统管理员代码 ;(三).一般操作代码的设置与管理1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成, 应按每操作 用户一码设置。2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。3、操作员调离岗位, 系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。三、密码与权限管理制度1. 密码设置应具有安全性、 保密性, 不能使用简单的代码和标记。 密码是保护系统和数据安全的控制代码, 也是保护用户自身权益的控制代码。 密码分设 为用户密码和操作密码, 用户密码是登陆系统时所设的密码, 操作密码是进入各 应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日,重复、顺序、规律数字等
4、 容易猜测的数字和字符串 ;2.密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀疑密码遗失或 泄漏应立即修改,并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人 (不参与系统开发和维护的人员)设置和管理, 并由密码设置人员将密码装入密码 信封, 在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。 如遇特殊 情况需要启用封存的密码, 必须经过相关部门负责人同意, 由密码使用人员向密码管理人员索取,使用完毕后,须立即更改并封存,同时在“密码管理登记簿” 中登记。4.系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。5.有关
5、密码授权工作人员调离岗位,有关部门负责人须指定专人接替并对 密码立即修改或用户删除,同时在“密码管理登记簿”中登记。四、数据安全管理制度1. 存放备份数据的介质必须具有明确的标识。 备份数据必须异地存放, 并 明确落实异地备份数据的管理职责 ;2. 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管 理,保证存储介质的物理安全。3. 任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、 废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批,以保证备份数据安全完整。4.数据恢复前,必须对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。数 据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行, 出现问题时由技术
6、部门进行现场技 术支持。数据恢复后,必须进行验证、确认,确保数据恢复的完整性和可用性。5.数据清理前必须对数据进行备份, 在确认备份正确后方可进行清理操作。 历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存, 并确保可以随 时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期,避免对联机业务运行造成影响。6.需要长期保存的数据,数据管理部门需与相关部门制定转存方案,根据 转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效, 通过有效的查询、 使用方法保证数据的完整性和可用性。 转存的数据必须有详细 的文档记录。7.非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时,必须由 本公
7、司相关技术人员现场全程监督。 计算机设备送外维修, 须经设备管理机构负 责人批准。 送修前, 需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备 份后删除,并进行登记。对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒 检测和登记。8.管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥 善处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。9.运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作,建立本单位的计 算机病毒防治管理制度,经常进行计算机病毒检查,发现病毒及时清除。10. 营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不 明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。五、机房管理制度1.
8、进入主机房至少应当有两人在场,并登记“机房出入管理登记簿”,记 录出入机房时间、人员和操作内容。2.IT 部门人员进入机房必须经领导许可,其他人员进入机房必须经 IT 部 门领导许可, 并有有关人员陪同。 值班人员必须如实记录来访人员名单、 进出机 房时间、 来访内容等。 非 IT 部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。 如遇特殊情况必须操作时,经 IT 部门负责人批准同意后有关人员监督下进行。 对操作内容进行记录,由操作人和监督人签字后备查。3.保持机房整齐清洁,各种机器设备按维护计划定期进行保养,保持清洁 光亮。4.工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。5.机房内严禁吸烟、吃
9、东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。 严禁携带液体和食品进入机房, 严禁携带与上机无关的物品, 特别是易燃、 易爆、 有腐蚀等危险品进入机房。6.机房工作人员严禁违章操作,严禁私自将外来软件带入机房使用。 7.严禁在通电的情况下拆卸,移动计算机等设备和部件。 8.定期检查机房消防设备器材。9.机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料,对废弃储蓄介 质和业务保密资料要及时销毁(碎纸),不得作为普通垃圾处理。 严禁机房内的设 备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。10.主机设备主要包括:服务器和业务操作用 PC 机等。在计算机机房中要 保持恒温、恒湿、电压稳定,做好静电防护和
10、防尘等项工作,保证主机系统的平 稳运行。 服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度, 及时发现和排除主机 故障,根据业务应用要求及运行操作规范,确保业务系统的正常工作。11.定期对空调系统运行的各项性能指标(如风量、温升、湿度、洁净度、 温度上升率等)进行测试,并做好记录,通过实际测量各项参数发现问题及时解 决,保证机房空调的正常运行。12.计算机机房后备电源(UP 信息安全管理规章制度)除了电池自动检测 外,每年必须充放电一次到两次。信息安全管理规章制度篇 2为确保在信息化建设中的档案信息安全,经局领导班子研究,特制订如下 档案信息安全管理制度:一、遵守保密规定,严格控制不应公开的档案信息
11、。二、保存档案数据信息的计算机不得与公共信息网络联接,确需联接时, 必须通过安全保密审查。三、加强对档案信息网络传输的管理,确保网络和使用过程的信息安全。四、确定专人负责计算机系统的管理工作,并设置计算机操作系统用户口令。五、计算机系统必须安装防病毒卡或反病毒软件并及时更新版本,做好防 病毒工作。六、保存档案数据的计算机外送修理时,应将有关数据的内容清空、删除 或将硬盘摘除,并做好计算机修理情况登记。七、应采取有效措施,保证档案数据库和档案数据安全。所有数据至少复 制两套,并异地保存。八、信息载体(如硬盘等)损坏,必须拆除后放入待鉴定室专门保存。九、磁性载体每满 2 年、光盘每满 4 年应进行
12、一次抽样机读检验,抽样率 不低于 10%,如发现问题应及时采取恢复措施。十、具有永久保存价值的文本和图形形式的电子文件,必须同时制成纸质 文件或缩微品等拷贝件一并归档保存。十一、应加强对归档电子文件鉴定销毁的管理。对于属于保密范围的归档 电子文件,连同存储载体一起销毁,并在网络上彻底删除;对于不属于保密范围 的归档电子文件进行逻辑删除。十二、以上各条请本单位全体干部职工互相监督,共同遵守。对违反本制 度的,按国家有关规定处理。信息安全管理规章制度篇 3为维护公司信息安全,保证公司网络环境的稳定,特制定本制度。第一条 信息安全是指通过各种计算机、网络(内部信息平台)和密码技术,保护信息在传输、
13、交换和存储过程中的机密性、 完整性和真实性。 具体包括以下几个方面。1、信息处理和传输系统的安全。 系统管理员应对处理信息的系统进行详细 的安全检查和定期维护, 避免因为系统崩溃和损坏而对系统内存储、 处理和传输 的信息造成破坏和损失。2、信息内容的安全。 侧重于保护信息的机密性、完整性和真实性。系统 管理员应对所负责系统的安全性进行评测, 采取技术措施对所发现的漏洞进行补 救,防止窃取、冒充信息等。3、信息传播安全。要加强对信息的审查,防止和控制非法、有害的信息通过本委的信息网络(内部信息平台)系统传播, 避免对国家利益、 公共利益以及个人利益造成损害。第二条 涉及国家秘密信息的安全工作实行
14、领导负责制。第三条 信息的内部管理1、各科室(下属单位)在向网络(内部信息平台)系统提交信息前要作好查 毒、杀毒工作,确保信息文件无毒上载 ;2、根据情况, 采取网络(内部信息平台)病毒监测、 查毒、 杀毒等技术措施, 提高网络(内部信息平台)的整体搞病毒能力;3、各信息应用科室对本单位所负责的信息必须作好备份;4、各科室应对本部门的信息进行审查, 各栏目信息的负责科室必须对发布 信息制定审查制度, 对信息_的合法性, 发布范围, 信息栏目维护的负责人等作出明确的规定。信息发布后还要随时检查信息的完整性、合法性;如发现 被删改,应及时向信息安全协调科报告 ;5、涉及国家秘密的信息的存储、 传输
15、等应指定专人负责, 并严格按照国家 有关保密的法律、法规执行 ;6、涉及国家秘密信息, 未经信息安全分管领导批准不得在网络上发布和明 码传输;7、涉密文件不可放置个人计算机中, 非涉密电子邮件的收发也要实行病毒 查杀。第四条 信息加密1、涉及国家秘密的信息, 其电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储;2、涉及国家和部门利益的敏感信息的电子文档资料应当在涉密介质中加密 单独存储;3、涉及社会安定的敏感信息的电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储;4、涉及国家秘密、 国家与部门利益和社会安定的秘密信息和敏感信息在传 输过程中视情况及国家的有关规定采用文件加密传输或链路传输加密。第五条 任何单位和个人不得从事以下活动:1、利用信息网络系统制作、传播、复制有害信息;2、入侵他人计算机;3、未经允许使用他人在信息网络系统中未公开的信息;4、未经授权对网络(内部信息平台)系统中存储、处理或传输的信息(包括 系统文件和应用程序)进行增加、修改、复制和删除等;5、未经授权查阅他人邮件;6、盗用他人名义发送电子邮件;7、故意干扰网络(内部信息平台)的畅通运行;8、从事其他危害信息网络(内部信息平台)系统安全的活动。第六条 本制度自发布之日起施行,凡与本制度有冲突的均以本制度为准。
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