审计工作汇报材料审计工作报告内容(三篇).docx
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1、 审计工作汇报材料审计工作报告内容(三篇)审计工作汇报材料 审计工作报告内容篇一 ,我县审计工作在县委、县政府的正确领导下,在上级审计部门的关怀支持下,紧紧围绕全县工作大局,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,仔细践行科学进展观,狠抓审计根底建立、力量建立、队伍建立、制度建立,依法履行审计职责,圆满完成了全年各项审计工作任务。共审计单位和工程49个,占规划108.9%;查出违规行为金额4*万元,已收缴财政资金324万元;审计核减固定资产投资额294万元;向县委、政府和上级审计机关提交综合报告和信息53份,向被审计单位或有关单位提出审计建议70条,已被接受审计建议
2、49条。麟游县财政预算执行状况审计和麟游县城市生活垃圾处理厂建立工程决算审计两个工程被评为全市优秀审计工程。 全年审计规划涉及6个方面,共55个工程。其中:财政审计*个、行政事业单位财务审计8个、社保资金审计4个、农业和资源环保资金审计3个、固定资产投资审计*个、领导干部经济责任审计约10个。 1、全力抓好财政预算执行审计。一是集中力气帮助市审计局搞好地方政府性债务审计;二是抓好对县财政局、地税局等10个预算单位的审计;三是结合乡镇机构改革对局部乡镇财政进展审计。 2、连续抓好行政事业单位审计。一是对县卫生局、县住建局等7个县级部门财政财务收支进展审计,重点关注贯彻落实国家宏观调控政策和惠民政
3、策、执行财经法规状况;二是根据省审计厅要求,对全县义务教育政府投入及教育附加征收、使用状况进展专项审计调查。 3、重点抓好农业与资源环保审计。一是坚持以“三农”审计为重点,通过涉农资金和工程审计,促进国家惠农强农政策落实;二是资源环保审计重点突出关注资源环保、节能减排专项资金治理、绩效和政策落实状况;三是积极协作省、市审计机关,做好渭河流域治理专项资金审计、土地整理资金审计和土地出让金使用状况审计。 4、着力抓好社保资金审计。强化对民生资金流转过程及使用效果的审计监视,重点抓好城镇职工医疗保险基金、养老基金、就业和再就业专项资金及廉租房建立资金的审计调查。 5、突出抓好重点工程审计。对政府投入
4、较多的中小学校舍安全工程、集中供水工程、卫生院建立工程、县中心敬老院建立工程等重点工程开展审计;同时,积极协作县纪委、监察局做好工程建立领域突出问题专项治理工作;连续开展5.12地震灾后恢复重建工程审计和跟踪审计。 6、切实抓好经济责任审计。加强对重点部门、重点单位主要领导干部的经济责任审计,逐步建立和推行领导干部任中审计和任期内轮审制度。经济责任审计重点关注领导干部贯彻执行国家重要经济政策和决策状况,关注其决策权、执行权的运用状况,关注其有关的治理、决策等活动的经济和社会效益状况,依法标准审计评价。同时,切实抓好乡(镇)党委书记、乡(镇)长同步审计试点工作。 (一)创新审计理念,提升审计监视
5、力量。一是坚持依法审计。坚决贯彻执行审计法规,切实行使审计监视权,维护国家财政经济秩序,促进廉政建立,供应真实的审计信息;二是坚持科学审计。不断改良审计组织方式和技术方法,进一步提高审计工作效能;三是坚持文明审计。贯彻实事求是、客观真实、公正公正的审计工作原则,促进文明审计、和谐审计;四是坚持廉洁审计。建立廉洁审计的长效机制,仔细落实审计工作纪律,健全完善各项廉政制度。 (二)强化审计效劳,增加审计监视成效。一是通过查错纠弊,为党委、政府决策发挥建立性作用。加强对县委、县政府有关政策贯彻落实状况的审计,注意加强综合分析和调查讨论,为党政领导决策供应有力参考;二是创新审计方式方法,为和谐社会建立
6、发挥积极的促进作用。通过有效配置审计资源,进一步加强审计监视,健全完善各项治理制度,保障各类资金安全,以审计监视促社会和谐;三是正确处理监视与效劳的关系,为标准财政财务治理发挥前瞻性作用。把效劳理念贯穿于审计工作的全过程,坚持从微观入手,从宏观着眼,注意从深化改革、加强治理、完善制度的层面提醒问题,标准治理行为,促进财政财务治理水平不断提高。 (三)提升审计质量,增加审计公信力和执行力。一是着力打造“精品工程”。加大工作力度,大力培植“优秀工程”,力争今年有3个审计工程入选全市、全省优秀审计工程;二是进一步加强审计质量治理工作。仔细抓好新公布的审计实施条例和审计准则的学习贯彻,积极探究审计质量
7、复核、审计现场治理方式,确保对审计工程实施全面有效的质量掌握。 (四)提高审计力量,加强审计队伍建立。坚持把提高审计力量作为队伍建立的核心,积极探究审计人员业务培训途径和方法,不断提高全体审计人员各项业务力量和素养,培育造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍,为推动全县审计工作科学进展供应保障。 审计工作汇报材料 审计工作报告内容篇二 自今年省分行督导组对市分行信贷财会根底治理根本标准督导以来,市分行内部审计部统一思想熟悉,把握重点环节,切实加强领导,确保督导整改工作不走过场、抓出实效。 抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”进展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发
8、行事业高度负责的态度,仔细开展督导整改。对整改需要解决的问题,做到思想不松、力度不减、标准不降,抓紧抓实、一抓究竟。 在抓好督导整改的过程中,市分行内部审计部严密结合本行业务进展的实际,把解决思想问题和解决实际问题结合起来,通过解决思想、工作和作风上存在的问题,进一步坚决信念,兴奋精神,为构建和谐督导、加快农发行进展而尽职尽力。 1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、仔细进展整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实,确保督导整改工作的高质量。 2、切实把握督导整改的三个重点。一是抓好思想
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