对于兴平市2023年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告.docx
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1、 对于兴平市2023年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告 市十八届人大 ( 二次会议文件(13) ) 关于兴平市 市 2023 年财政预算执行状况 和 和 2023 年财政预算草案的报告 ( (2023 年 年 1 月 月 17 日在兴平市 第十八届人民代表大会其次次会议上) 局 兴平市财政局 各位代表: 受市人民政府托付,现将兴平市 2023 年财政预算执行状况和 2023 年财政预算草案的报告提请大会审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。 2023 年财政预算执行和主要工作状况 2023 年,面对简单严峻的经济形势,我市财税部门仔细贯彻市委各项决策部署,严格执行市十八届人大一次
2、会议的有关决议,全面落实积极的财政政策,主动作为,奋力拼搏,全市经济社会呈现出良好的进展态势,在经济较快增长的根底上,财政工作克制各种减收、增支因素的影响,狠抓收入征管,严格支出治理,增加保障力量,财政预算执行状况总体良好。 一、2023 年财政预算执行状况 (一)一般公共预算收支完成状况 1 、收入状况 2023 年,全市公共财政预算收入完成 3.7 亿元,占调整预算 3.55 亿元的104.2%,较上年同口径(剔除非税收入等不行比因素)增长 5.7%。其中:税收收入完成 2.98 亿元,较上年的 3.02 亿元减收 400 万元,下降 1.4%,税收占公共财政预算收入比重为 80.5%,较
3、上年提高了 5.1 个百分点。公共财政预算收入分部门完成状况是:国税部门完成 16210 万元,占调整预算 16100 万元的100.7%,同比增长 0.5% ,增收 78 万元;地税部门完成 16462 万元,占调整预算 16400 万元的 100.4%,同比下降 1.8%,减收 300 万元;财政部门完成 4378万元,占调整预算 3000 万元的 146%,较上年同口径持平。 公共财政预算收入分款项完成状况是:工商税收完成 25191 万元,同比增长6.2%,增收 1471 万元;耕地占用税和契税完成 3151 万元,同比下降 33.9%,减收 1618 万元;企业所得税及国有资本经营收
4、入完成 1476 万元,同比下降12.1%,减收 204 万元;其他非税收入完成 7232 万元,同比下降 26.4%,减收2599 万元。 2 、支出状况 全市 2023 年财政决算工作正在有序开展中,本次向大会提交的各项财政支出是依据年度内分月预算执行状况统计的数据,上级各项转移支付补助数尚未最终确定,因此本次报告的财政支出与最终的决算会有肯定差距。待 2023 年财政决算汇编完成并由上级财政部门批复后,将另行向市人大做专题报告。经初步统计全市公共财政预算支出完成 28.5 亿元,占调整预算的 100%,较上年的 26.25 亿元增支 1.75 亿元,增长 6.7%,其中主要支出分功能分类
5、完成状况以决算数据为准。 3 、收支平衡状况 估计 2023 年全市财政收支相抵,当年赤字 2.1 亿元,赤字的主要缘由是累计超借上级资金 2.5 亿元。 ( 二) 政府性基金预算收支完成状况 政府性基金收入完成 14457 万元,较上年 11048 万元增收 3409 万元,增长30.9%;支出完成 14489 万元,较上年 6348 万元增支 8341 万元,增长 128%;加上上级补助收入,减去基金调出后,估计当年政府性基金实现收支根本平衡。 ( 三) 社会保险基金预算收支完成状况 1、社会保险基金本年收入完成 74142 万元。其中:城乡居民根本养老保险基金收入 14021 万元,机关
6、事业单位根本养老保险基金收入 31688 万元,城乡居民根本医疗保险基金收入 28433 万元。 2、社会保险基金本年支出完成 64629 万元。其中:城乡居民根本养老保险基金支出 10967 万元,机关事业单位根本养老保险基金支出 26547 万元,城乡居民根本医疗保险基金支出 27115 万元。 3、收支平衡状况。加上上年结余,收支相抵年末滚存结余44945万元,其中:城乡居民根本养老保险基金26563万元,机关事业单位根本养老保险基金8850万元,城乡居民根本医疗保险基金9532万元;当年收支结余9513万元,其中:城乡居民根本养老保险基金3054万元,机关事业单位根本养老保险基金514
7、1万元,城乡居民根本医疗保险基金1318万元。 二、2023 年财政主要工作状况 为全面完成 2023 年财政收支各项任务,我们主要做了以下方面工作: (一)改良财税征管模式,收入质量得到明显提高。 一是建立财税保障体系。针对我市财税收入面临的各种困难局面,财政部门联合市综合执法大队、住建、国土等部门进展了全面的调查分析,积极探寻税源和非税收入潜力,针对征 收中存在的薄弱环节,准时向市委、市政府提出了关于统筹推动我市税收保障和非税收入工作的试行意见,成立了财税保障工作领导小组,每季末由财税保障工作领导小组办公室对各单位任务完成状况进展评定,并纳入年度目标责任考核,按月通报全市财税收入考评结果,
8、充分调动了各级各部门抓收入的积极性。二是强化税收征管措施。积极协同税务部门,通过强化税收征管手段,堵塞征收漏洞,进一步完善了对重点企业、重点行业及重点税源的监控机制,促进了主体税种收入的稳定增长态势,确保了全年任务的顺当完成。三是财政收入质量大幅提高。今年以来,经过各方努力,积极与省市对接,在上年优化收入构造的根底上,进一步做实做细财税收入,通过深挖、细挖、广挖各类税源,改善税源构造,切实做到应收尽收,使税收收入得到较快增长,税收占比到达 80%以上,财政收入质量明显提高。 (二)积极争取工程资金,促进经济社会安康进展。在预算执行中,我们充分发挥财政职能作用,连续实施积极财政政策,充分发挥财政
9、杠杆作用,大力推动经济构造调整,着力扶持企业进展,不断壮大地方财源,促进经济平稳较快进展。一是加大资金争取力度,加快跑省进市步伐,积极争取上级工程资金,全年共争取上级转移支付增量和各类工程资金达 12 亿元以上,有效缓解了我市财力紧急的状况,促进了各项事业顺当开展。二是加大中小企业扶持力度,全年共筹集企业扶持资金 1480 万元,有力地支持了企业转型升级、科技创新、新产品开发和挖潜改造,促进了全市经济持续安康增长。三是大力支持城乡根底设施建立。多方筹集资金,拨付城区道路建立改造资金 14928 万元,城区交通出行环境得到明显改善;筹集资金 1664 万元用于新增千亿斤粮食生产力量田间规划工程;
10、投入资金 4160 万元用于赵村镇 3 万亩高标准农田建立工程,已顺当通过省市检查验收, 取得咸阳市该工程考核第一名的好成绩;筹集资金 1250 万元用于支持重点镇建立;筹集资金 2651 万元,专项用于铁腕治霾和燃煤锅炉拆改等大气治理方面。 (三)优化财政支出构造,确保民生重点保障有力。在上年积聚的财政收支缺口很大,缓解财政困难局面特别艰难,资金调度非常困难的状况下,一方面切实加大资金调度力度,加快跑省进市步伐,除每月尽量多借上级资金外,花更大气力积极争取上级有关债券和转移支付资金达 2.2 亿元,有力地缓解了我市今年财力紧急的窘境;另一方面全力保民生、保重点,在每月财政库款非常紧急的状况下
11、,实行优先保证刚性支出需求的方法,每月对于各项财政支出集中进展安排,即依据当月库款结余状况,根据个人工资、扶贫资金、民生配套、上级专款和预算追加的挨次分层次予以安排,让有限的财政资金都能发挥应有的效益,全市民生重点支出得到有力保障,民生支出占公共预算支出达 86.4%,有效地促进了社会和谐稳定。一是大力支持教育事业进展。全年学前教育及中小学公用经费投入6364 万元,补助学生 74688 名;中小学养分餐改善规划补助资金 1966 万元,惠及学生 42988 名;农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助 440 万元,补助学生 4641 名;拨付校舍改造资金 460 万元,有力的改善了基层
12、办学条件。二是社会保障惠及更多群众。全年发放城乡最低生活保障资金 4633 万元,惠及群众6831 户,17538 人;拨付冬令春荒等救灾及临时救助补助资金 478 万元,惠及群众 1954 户,7448 人;核拨新型农村合作医疗资金 25360 万元,惠及群众 59.34万人次;拨付养老保险金及相关人员工龄补助资金 11046 万元,惠及群众 86740人;安排高龄老人生活补贴资金 3585 万元,惠及高龄老人 48730 人;拨付农村危房改造资金 1495 万元,涉及农户 1280 户;拨付困难群众医疗救助及五保供给 补助资金 775 万元,让困难群众切实感受到党和国家的暖和;拨付残疾人生
13、活补助等补贴资金 870 万元,惠及群众 10095 人。 (四)加大财政惠农力度,促进农业农村和谐进展。全面落实各项财政支农惠农政策,持续加大三农的支持力度,全年累计投入各类支农资金达 2.9 亿元以上。主要是筹集资金 685 万元用于农村环境卫生整治方面,进一步促进农村社会、经济和生态文明的协调进展;发放耕地地力爱护补贴、农机购置补贴、深松作业补贴、退耕还林粮食折现补贴等各类惠农补贴资金 4300 万元,惠及 10 万农户的补贴资金全部通过一卡通发放到位;筹集资金 2660 万元用于渭河防洪治理及生态区治理等工程;筹集资金 1320 万元用于小型农田水利重点县建立;筹集资金948 万元用于
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