标书供货方案模板集合9篇.docx
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1、标书供货方案模板集合9篇第1篇:标书供货方案模板一、目的。为了顺利开展校办物流公司业务,本小组经过商议讨论,为公司采购所需要的办公用品,为了提高设备采购管理的切实可靠性,特制定出此套方案并自筹资金实施购买行为。二、采购实施地点在校园及周边地区寻找供应商并选择供应商统一进行采购。三、采购时间20XX年9月24日下午四、费用预算测算采购应有计划,避免盲目性,应对办公设备计划进行预算测算,看是否超出部门预算。五、采购要求:本次采购,确定供应商后采用现货采购及预订租用的方法,现为本次提出以下要求:1、选定的供应商必须具备信誉良好,产品优质的要求。2、采购人员务必选定恰当的规格产品确保质量及要求。六、确
2、定供应商范围King、心意屋、-超市、-超市。七、采购实施在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品,并根据预算价格表进行对比,选购价格合理的物品。根据采购中实际情况,对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的,适当调整和改进采购方案,从备选物品中选购合理物品,确定最终供应商与采购方案,采购所需物品。八、采购物品的复核与交接。对采购物品进行检查、核实与核对,确定符合最终方案要求后,交给随购的监督小组组员,完成采购。1.3交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。1.4运输条件:专车汽运,运费由我方承担。2、投标货物的质量标准及验收方式说明:2.1产品到达用户指定地
3、点后,由用户组织对设备进行验收。2.2验收标准:2.2.1质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。2.2.2数量验收方式:按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证,使用手册等全套技术资料。3、备品备件状况:3.1设备中包含的易损、易坏的原件,备品备件由厂家在装箱清单中列出,交货时与设备一同交付;若设备中的原件是由于非正常操作仪器而损坏,公司根据实际状况保修,带给相应的备品备件,公司备有足够的易损件给用户,为用户仪器运行带给强有力的支持。4、质量保证期内发生问题的处理期限:4.1产品使用过程中遇
4、到问题时,我方保证在2小时内给于答复,如需要技术人员到现场解决问题时,我方将立即安排技术人员随本公司自备车24小时内到达现场。5、投标技术方案:5.1本公司根据招标文件中的产品技术参数以及用户单位的实际状况,我公司选取了中档以上的优质产品,保证了设备与材料性能的稳定、质量可靠、价廉物美的优质产品。6、其他:6.1本公司与生产商签订了技术支持合约,生产商承担所有的技术支持,公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求,为了保证供应商、购买方、制造商三方职责落实到位,我公司拟在商务运作中采用三方技术服务协议,以便最终用户随时能够找到有关单位和人员,处理遇到的问题。1.3交货方式:设备到达指定的场所后经
5、用户检验合格方可交货。1.4运输条件:专车汽运,运费由我方承担。2、投标货物的质量标准及验收方式说明:2.1产品到达用户指定地点后,由用户组织对设备进行验收。2.2验收标准:2.2.1质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。2.2.2数量验收方式:按合同要求及装箱清单、产品配臵清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证,使用手册等全套技术资料。第一文档网2023年第4篇:标书供货方案模板为了进一步加强对我区20-年度协议供货及定点服务管理,现制定专项检查工作方案如下:一、专项检查的任务和目的此次专项检查的任务和目的是:通过广
6、泛开展对区20-年度协议供货及定点服务单位(以下简称协议及定点单位)在服务期内执行管理暂行办法和服务承诺情况的检查,摸清和掌握协议及定点单位在服务期内履约情况,重点查找其在服务期内的产品(服务)价格、产品质量及售后服务等方面存在的问题,促使协议及定点单位自觉增强诚信意识,完善内部各项制度,严格执行中标承诺内容,提高履约水平,更好地为区行政事业单位提供优质高效的服务。二、专项检查的内容和范围此次专项检查的范围是:区20-年度协议供货及定点服务项目(以下简称协议定点项目)的中标单位在服务期限内执行管理暂行办法、招标文件、投标文件和服务承诺的情况,包括以下五个类别:办公自动化设备协议供货单位;办公家
7、具协议供货单位;办公用纸协议供货单位;电器设备协议供货单位;公务印刷定点单位。三、专项检查的组织与实施区监察局、区财政局、区审计局共同成立区协议供货及定点服务专项检查工作办公室,负责专项检查的组织实施工作。专项检查工作办公室设在区财政局政府采购管理办公室,联系电话:,联系人:。四、专项检查的工作安排专项检查工作采取自查和重点检查相结合的方法,从10月24日开始至11月25日结束。具体分为自查、重点检查、整改提高三个阶段。具体工作安排如下:(一)自查阶段(10月24日至11月2日)。各协议及定点单位要认真组织学习中华人民共和国政府采购法、管理暂行办法和有关制度规定,对本单位协议及定点服务项目中的
8、业务执行情况开展自查,主要内容包括:120-年13季度各协议及定点单位与区各行政事业单位发生的业务情况;2协议及定点项目中标承诺的执行情况,是否严格执行中标承诺(包括价格、服务承诺);3是否存在违反国家规定和合同承诺的质量标准,以次充好,提供假冒伪劣产品;4是否存在为采购单位多开发票、为非协议及定点单位代开发票等情况;5是否存在通过变通途径为采购人提供非协议供货产品;6是否存在向采购人送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为;7是否存在未经允许擅自制作宣传、悬挂、张贴协议及定点项目标牌的行为;8协议及定点项目是否有专人负责,并建立政府采购业务档案,档案资料的完整性,包括:业务清单、往来单据、发
9、票存根联、收费明细表等;9做好售后服务工作,设置专职部门、派专人跟踪用户使用情况;10按照政府采购管理部门规定执行信息报告制度,主要包括联系人员变动时是否向管理部门及时报告、政府采购业务月报报送是否及时等情况;11.配合政府采购电子化实施的执行情况;12接受政府采购管理部门及各监督部门检查的执行情况;13其他有关情况。协议及定点单位自查工作结束后,应当对本单位自查情况归纳整理,查找问题根源,填写自查表(见附件二、三),并形成自查报告。自查表及自查报告加盖本单位公章后于11月4日前报区专项检查工作办公室,自查报告及自查报告电子版同时发送到区财政局政府采购办电子邮箱中:(二)重点检查阶段(11月3
10、日至11月14日)。为了保证专项检查工作质量,区专项检查工作办公室要集中力量对规模大、项目多的供应商和采购人反映有问题的供应商的执行情况进行重点检查。区专项检查工作办公室根据自查情况确定重点检查范围,重点检查面原则上不低于20%。此次重点检查采取材料送达式检查方式,即被确定为重点检查单位的供应商要按照检查要求将所需的检查材料(包括政府采购业务合同、往来单据、发票存根及复印件、收费明细)及时报送至区采购办(桐柏南路239号区财政局五楼采购办),区专项检查工作办公室对其按规定报送的材料进行检查。检查工作结束后,检查组要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报专项检查工作办公室。(三)整改提高阶段
11、(11月15日至11月25日)。各协议及定点单位要结合自查和重点检查阶段中暴露出的问题、以及重点检查意见提出切实可行的整改措施,制定整改方案。整改情况要以书面形式于11月25日前报区专项检查工作办公室。整改措施不力,效果不好的,区专项检查工作办公室将督促其重新进行整改,经整改后仍不合格的将取消其协议及定点单位资格。五、专项检查工作要求(一)高度重视。各协议及定点单位要根据检查方案的有关要求,制定切实可行的工作方案,确定专职工作人员,配合此次专项检查工作,及时做好检查资料的准备和相关检查资料报送工作。严格按照通知中的时间要求提交自查报告、检查资料、整改措施报告,对自查工作不认真、未按照要求及时提
12、交自查报告的单位,将被直接列入重点检查单位名单;未按照要求及时提交检查资料及整改措施报告的,将视情况暂停或取消其协议及定点单位资格。(二)精心组织。各协议及定点单位在积极做好自查工作的同时,要认真配合检查小组工作,认真查找本单位在服务期内执行管理暂行办法和服务承诺情况,查找问题不隐瞒、不护短。对在重点抽查阶段发现的问题而在自查报告未反映的问题,检查组按照管理暂行办法及相关规定从严从重查处。(三)突出整改。各协议及定点单位对检查中发现的问题要认真分析原因,切实整改,务求取得实效。同时,要通过专项检查,进一步完善协议供货及定点服务采购程序,为区行政事业单位提供优质高效的服务。(四)依法行政。监察、
13、财政、审计部门在专项检查工作过程中,要依法检查,准确运用法律和政策,严格履行查办程序,排除干扰,秉公办事,防止检查工作失之于宽,失之于软,切实做到依法行政,公正严格。(五)加强协调配合。区监察、财政、审计部门及有关单位在专项检查过程中要协调配合,相互沟通,建立有效的工作机制,形成合力,确保此次专项检查工作达到预期目的。六、专项检查工作纪律参加专项检查的工作纪律:被查单位不得宴请检查人员;不得向检查人员赠送礼品、礼金和各种有价证券;不得安排检查人员到娱乐场所或旅游景点活动等。若有违反者,经查实将从严从重处理。针对本工程,我们将抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建xx信息化工程物资保障部,作为公司
14、物资管理部的派出机构,负责本工程的物资专业管理工作,下设三个组:材料管理组、设备管理组和周转性材料管理组。针对本工程,我们把材料、设备管理纳入MIS系统。我们已制定详细的材料质量控制计划和设备管理办法,并做到表格化、操作电子化。具体方案如下:1、物料仓管员岗位职责负责对工地工具、材料、设备的码放,对出入库物资进行账薄登记,做到账物相符。注意标识、储存和防护(防潮、防鼠、防盗、防损坏)。施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存,做好记录。发现不合格产品分开存放,及时上报或退回公司库存。负责工具领用、更换、损耗、损坏产品退换的手续,及时向供应部要求补货。2、材料、设备采购的质量认证制度采购
15、验证制度:通过对影响采购质量的关键环节实施控制,确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案,包括:所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析,分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控:验收人员在验收时发现物资质量与要求不符,数量有误,品种、规格不对,技术资料以及手续不全,要认真填写物资验收记录,并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合格品,验收人员及时与采购人员联系,将不合格品隔离,执行不合格品的控制工作程序。3、采购物资供应运输质量控制制度根据设计要求和施工组织设计的规定,按质、按时、按期采购材料设备,
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