2022财务经理述职报告-精选.docx
《2022财务经理述职报告-精选.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022财务经理述职报告-精选.docx(55页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022财务经理述职报告-精选 第一篇:2022财务经理述职报告-精选 2022财务经理述职报告范文 2022财务经理述职报告范文篇1 首先,我很感谢*在全球金融危机严峻影响的状况下,却赐予了我们这些人工作的机会,让我们有熬炼自己、展示才华、提高素养和进展的舞台。我想我们全部的人更应当以感恩的心来对待这份来之不易的工作。 本人有幸担当湖南分公司财务部经理,深知自己肩负的责任重大,财务部门是企业的核心部门,它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液,它的循环是否畅通,构成比例是否合理将干脆影响到企业的生存与进展。所以,本人自入职以来也始终严格要求自己,依据国家的法律法规以及总公
2、司的财务制度来执行,以高度的责任心和进取心对待本职工作,现就本人今年1-3月份以来的学习和工作等状况向各位经理、总经理做出如下汇报: 一、主要工作业绩 1、根据总公司财务部发放的财务管理与财务规范事项,归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定,制定了财务审批与支付程序,进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程,使分公司的收支业务严格的、有序依据事前与事后五级审批制度来执行; 2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务学问的培训内容,包括:费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序; 3、将内部限制与内部审计相结合,每月起先了
3、自查、自检工作,从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起,细化财务报账流程,加强财务工作的规范性、合理性和合法性,保障和促进各项业务的顺当开展,进一步完善分公司的财务管理与监督体系; 4、盘点和清查了湖南分公司自重新组建以来所购置的全部固定资产和物品,并将固定资产的运用责任落实到了部门和运用人; 二、今后需要加以改良的方面 1、通过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后,意视到在我们的工作中还存在着严峻的管理漏洞,需要去完善和落实,“开源节源不是建立在一句口号上的,是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去,所以我们财务部门将会协作和监督各个部门一起来落实和完善
4、这个工作,以资金管理和本钱费用限制为重点,严格贯彻执行预算制,将费用预算与考核制度相结合,限制点滴的本钱与费用,合理、高效的运用和调配每一分钱财,节省和保障公司经营所需的资金; 2、不断加强财务部会计、出纳的专业学问和职业道德的培训和学习,刚好了解和驾驭国家公布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义,提高财务管理人员的综合素养。 申请人:XXX XXXX年XX月XX日 2022财务经理述职报告范文篇2 岁月如梭,光阴似箭,又到一年金秋季节。一年时间对人类历史而言,只是一瞬,但对一个人的一生而言却不算短,特别是当年轻有为的时侯,更具有特别重要的意义。过去的一年,是我走上新的领导岗位的第一年
5、,更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中,支配我分管经营工作,主管财务、劳开工资培训、公安、福利等科室。面对比较生疏的业务,我边学习边工作,边工作边学习,一年多的工作中,既有苦,也有乐;既有成果,也有不尽人意之处。我特殊重视组织赐予的机会,全力以赴,兢兢业业地工作,以回报组织和宽阔职工对我的信任。在全厂经营形势特殊困难的状况下,也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等状况做以总结和剖析,向在坐的各位领导和同志们做以汇报: 第一部分主要工作成果 一、财务管理是企业管理的一部分,是有关资金的获得和运用的管理工作,关系到企业的生存和进展。所以,上任伊始,我就抓紧学习财务学
6、问,找寻内部限制的薄弱环节,堵绝各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查,摸清家底,进行目标本钱管理,20xx年10月,组织人员深人实际,收集资料,历经一月,编制了加工车间主要产品的目标本钱,以此,对生产本钱进行限制。20xx年12月份,今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查,对存在的问题进行订正,年初亲自起草制定了关于现金管理的方法,堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度,堵决弄虚作假。今年6月份,支配重新对全厂的固定资产进行了认真核查,规范了管理。通过以上等方面的努力,使我厂的内部限制工作更加有效,财务核算工作更加合理、真实、牢靠。 二、受托付,从20xx年8月份
7、起先,对“三项制度改革进行调研,先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位,组织人员起草了改革实施方案。依据公司十届三次职代会精神,今年 2、3月份与公司相关处室共同协商,完善了该方案,并获得批准。7月份领先对进行了改革。由于细心支配,周密布署,取得了较好的结果。 三、今年元月份,主持制定了经营责任制实施方法,进一步完善了以经营责任制为中心,责、权、利相结合,按劳支配,绩效优先,兼顾公允的经营责任制考核体系,有效发挥了经营责任制的杠杆作用。 四、重视职工技能培训,从20xx年8月到今年8月,共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班,培训人员人,嘉奖人,降岗人,促进
8、了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了职工培训先进单位称号。 五、今年4月份,在“非典肆虐时期,按公司要求,刚好组织抽调人员,设立检查站爱惜水源、并经常检查催促此项工作,圆满完成了任务。 六、关心开展户搬迁和周转房、腾空房处置等工作,并负主要责任。此项工作时间长,任务重,焦点多,冲突大。为了搞好这项工作,近一年来,多次召开专题会议进行探讨部署,经常深化车间、单身楼、家属区了解状况,解决问题,安静冲突,克服了诸多困难,使我厂此项工作开展的比较顺当。 七、加强劳动纪律管理,从20xx年7月份起先,全厂干部、职工实行挂牌上岗,并制定了劳动纪律管理方法,并不定期对各单位进行检查,极大地变更了干部、职工
9、的工作作风。 其次部分工作剖析和自身剖析 工作剖析 在一年的任职阅历中,虽说不遗余力,但也有许多不尽人意的地方值的我去反思,去不断地改良。 1、亏损,虽说是由原材料质量问题引起,但我在查库工作中没有刚好觉察,特别是去年的潜亏转移到今年,给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。 2、经营责任制实施方案由于考虑市场转变及其他不确定因素较少,因此造成一些车间的经营状况与预期的结果出人较大。 3、职工培训投入大,效果不很明显,投人与结果不对等。虽说与大环境有关系,但主要与培训缺乏创新,方法单一有关,需要下大力气进行改良。 其次篇:财务经理述职报告 篇一:财务经理述职报告范文 财务经理述职
10、报告范文 大家好! 过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下: 一、 全年完成公司量化指标状况: 公司全年给我部门的量化指标主要有五项:一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级2000万;我司年末货币资金余额14200万元,因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务
11、精确刚好,全年未发生一起投诉。 二、全年所做的主要工作 2022年,我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作: 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:依据规模化进展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。 二是持续推动预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理,确保生产经营现金流量:全年公司向所属各单位收回7160万元,同时财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款2.345亿元,此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持服务职能:
12、一年来,我们刚好向有关领导供应各种数据,刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持,基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。 六是加强业务学习,提升理论水平:去年我们有支配组织财务人员学习相关税收法律学问,提升把握政策的水平。 三、存在的主要问题和缺乏: 2022年我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改良: 一是部门之间互相沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来;三是财务部门未能经常深化分公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改良。 四、2022年财务工作的初步设想: 2022年财务除在原来的基础上加强财务
13、管理外,我想主要在以下几个方面开展工作: 一是要兵马未动,策划先行,提前做好各项财务策划。真正做到事前有根据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控实力; 三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,维护公司平安运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最终,还想说两点:一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作赐予的关心和协作;二是盼望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。 财务经理述职报告范文二 过去的一年,对我而言,是特殊特殊而又有意义的
14、一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关切、疼惜、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的进展推上了一个新的台阶。以下是我在20*年个人工作总结报告: 一、 从基础入手,着力于人员素养培育,保障支行的稳健经营。 1. 建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务进展转变和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并依据缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了主动的作用。特别是针对 七、八月过失率高居不下,刚好组织、制订、出台了“,有效地遏制了风险的扩大。 2. 加强监督检查,做好会
15、计出纳工作的保证。年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核过失率,并催促整改问题,刚好消退事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,变更会计检查方式,实行定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,刚好觉察工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。 3. 以人为本,加强会计、出纳专业人员的素养培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作:1.主动、主动地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作动身,将遇到的问题及难点列举出来,通过探讨探讨,寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益
16、指标挂钩。 4.成立了以骨干为主的结算小组; 5.主动地组织柜员上岗考试。 6培育一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 7开展不定期的技能比武、学问竞赛,加强对员工综合实力的培育,提高结算工作质量和效率。 二、 做好财务工作支配,强化本钱意识,规范财务管理,努力提高经济效益。 1、 更好的完成财务工作,我严格依据财务制度和等规定,认真编制财务收支支配,刚好完好精确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教化经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期盼
17、摊资产的摊销、应付利息等,并依据营业费用子目规范列支。 2、 费用支出实行了专户、专项管理,在临时存款科目中设 置了营业费用专户,特地核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用运用上压缩了不必要的开支,厉行节省,用最少的资金获得最大利润。2002年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上,根据下发的等文件精神,严格费用指标限制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用运用状况及财务制度中规定比例列支的费用项
18、目进行说明,以便行领导驾驭费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节省费用5个百分点,费用总额没有突破下达的费用限制指标。 三、 恪尽职守,切实加强自身建设。 我在抓好管理的同时,切实留意加强自身建设,增加驾驭工作实力。一是加强学习,不断增加工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风,坚持抵抗和反对腐败消极现象,在实际工作中,主动关心解决问题,靠老醇厚实的做人看法,兢兢业业的工作看法,实事求是的科学看法,推动各项工作的开展。三是加强团结合作,不搞个 人主义。 四、 明年的工作设想及要点: 1、 挖掘人力资源,调动一切主动因素。立足在现有人员的基础上,根据目前人员的学问结
19、构、素养况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。 2、 降低本钱费用,促进效益的稳步增长。一是加强本钱管理,削减本钱性资金流失。二是加强结算管理,最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益最大化。四是降低费用开支,增加盈利水平。五是精确做好各项财务测算,为行领导的决策供应根据。 3、充分发挥职能部门的“职能,加强管理,加快工作的效率,并向财务总监汇报工作。 回顾一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与熬炼了自己,虽然我的工作取得了确定
20、的成果,但仍有许多缺乏,仍需在今后的工作中不断地加以完善,面对日益改变的金融经济形势,金融工作任重而道远,成果恒久属于过去,在今后的工作中,我将不断完善提高工作水平,在新的一年迈上一个新的台阶,做好2022年个人工作支配,争取将各项工作开展得更好。 财务经理述职报告范文三公司财务主管述职报告我关心何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作状况汇报如下,请各位代表审议。 第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下,我带着宽阔财务人员紧紧围绕财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的奉献。
21、一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、刚好协调,保障了审计工作的顺当进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,刚好化解现场审计阶段觉察的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,刚好支配和要求三省公司和机关各处室比照内限制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,马上组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、细致探讨,反复探讨、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策
22、法规的角度做出了合理说明。 通过“严格、扎实、细致、周密的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面,以“推动财务和资产7.0系统上线为重点,组织本部及三省业务骨干,主动学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,主动变更核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺当实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量本钱增加,在本来人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透亮度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 财务经理 述职 报告 精选
限制150内