内审流程与技巧,内审员培训教材fxno.pptx
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1、质量管理处2023/5/6内部审核员教程2023/5/6总则目的:有害物质过程管理体系执行的有效性范围:公司产品生产,加工,服务的全过程依据:IECQ QC080000:2005标准,公司体系文件,客户以及相关法律法规要求。成员:审核小组(管代+内审成员)被审单位流程:年度计划实施计划查检表编写首次会议利用查检表进行审核 未次会议不符合报告内审总结报告原则:公正/客观/自己单位不得审核自己。2023/5/6第一章 审核的概念一、审核的基本概念二、与审核相关的其他术语三、内部审核概述2023/5/6一、审核的基本概念审核(audit)为获得审核证据(3.9.4)并对其进行客观评价,以确定满足审核
2、准则(3.9.3)的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。-ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语2023/5/6二、与审核相关的其他术语 审核方案(audit programme)审核准则(audit criteria)审核证据(audit evidence)审核发现(audit findings)审核结论(audit conclusion)审核委托方(audit client)受审核方(auditee)审核员(auditor)审核组(audit team)技术专家(technical expert)2023/5/6 审核方案(3.9.2)针对特定时间段所策划,并具有特定目的
3、的一组(一次或多次)审核。审核委托方(3.9.7)要求审核的组织或人员。审核准则(3.9.3)用作依据的一组方针、程序或要求。受审核方(3.9.8)被审核的组织。审核发现(3.9.5)将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。审核(3.9.1)审核员(3.9.9)有能力实施审核的人员。审核组(3.9.10)实施审核的一名或多名审核员。技术专家(3.9.11)提供关于被审核对象的特定知识或技术的人员。审核证据(3.9.4)与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。审核结论(3.9.6)审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。2023/5/6三、内部审核概述 审核
4、的分类 认证机构第一方审核第二方审核 第二方审核供方组织 顾客第一方审核 第一方审核 第三方审核 第三方审核按审核主体分类2023/5/6三、内部审核概述质量审核体系质量审核 产品质量审核 过程质量审核 服务质量审核按审核对象分类2023/5/6三、内部审核概述按审核范围分类审核全部审核部分审核跟踪审核2023/5/6三、内部审核概述 审核对象 审核的对象必须是规范的体系。衡量体系规范性应从下列几点入手:1)具有完整的管理体系文件;2)文件控制符合标准规定的要求;3)实际运作符合体系文件的规定;4)运作情况可以追溯。2023/5/6三、内部审核概述 审核的目的和作用 1、确定体系满足审核准则的
5、程度 符合性:文文相符体系文件与标准相符 文实相符实际运作与文件相符 有效性:评价体系运行的效果 评价文件的实施程度 适宜性:体系活动是否适宜于达到质量目标 2、评价是否需要采取改进或纠正措施2023/5/6三、内部审核概述 审核范围 1、以活动/过程来界定 2、以区域/部门来界定 3、以产品来界定 外审:应严格限定于注册认证的范围 内审:可以涉及到组织的所有范围 2023/5/6三、内部审核概述 审核准则 1、相关的法律法规要求、社会要求 2、合同、顾客的要求和期望 3、QC080000:2005标准要求 4、组织的管理体系文件要求 5、责任人员叙述的责任范围内的规定2023/5/6三、内部
6、审核概述 审核原则 1、客观性原则 2、系统性原则 3、独立性原则 4、抽样原则 5、保密原则 6、采信原则 7、正面证实原则2023/5/6三、内部审核概述 审核的两个阶段 文件审核阶段1)审查受审核方是否建立了规范 的、文件化的质量管理体系2)文件内容是否正确、充分满足 标准要求3)了解受审核方的基本情况 现场审核阶段1)审查受审核方的现场运作 是否符合审核准则要求 2)评价受审核方体系满足要 求和持续改进的能力2023/5/6三、内部审核概述 审核的特点 1、根本目的在于改进 2、是组织内部一项有效的管理活动 3、主要动力来自管理者 4、内审的规范性比外审灵活,但内容要求更 全面、细致和
7、深入2023/5/6第二章 内审的策划与准备一、内审员应具备的相关知识二、内审的策划三、内审的准备2023/5/6一、内审员应具备的相关知识 八项质量管理原则基本术语有害物质管理基本知识 QC080000:2005标准的主要内容 企业管理的基本原理 QC080000:2005标准的审核要点2023/5/6二、内审的策划 最高管理者应提高认识,重视内审 管理者代表应主持内审活动 确定职能部门管理内审工作 组建内审员队伍 建立规范的内审程序 编制年度内审计划2023/5/6二、内审的策划 年度内审计划 集中式1)新建管理体系运行后2)体系发生重大变化时3)外部质量审核前4)发生重大事故时5)其他情
8、况下最高管理者认为 必要时 滚动式特点:1)体系已通过认证并正常运行2)审核时间持续较长3)在年度内应保证体系的所有 过程、部门、区域和活动都 得到审核4)重要过程和部门可多次审核2023/5/6二、内审的策划 集中式的年度审核计划示例 月份部门1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12总经理 管理者代表 生产部 质量部 管理部 供销部 2023/5/6二、内审的策划 月份 部门1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12总经理管理者代表管理部质量部业务部资材部工程技术部生产计划部一分厂二分厂三分厂2023/5/6二、内审的策划 内审准备 1、制订内审实施计划 2、组成审核组
9、 3、文件审核 4、编制检查表 5、通知受审核部门2023/5/62023/5/6二、内审的策划 检查表的作用 1、使审核程序规范化 2、保持明确的审核目标 3、明确与审核目标有关的样本 4、保持审核进度 5、减少重复的审核 6、形成审核记录 7、树立审核员形象2023/5/6二、内审的策划 检查表编写要点 1、对照标准和手册要求 2、选择典型的质量问题 3、结合受审核部门特点 4、明确检查方法 5、抽样应具有代表性 6、考虑审核时间2023/5/62023/5/6三、内审的实施 首次会议 现场审核 确定不符合项,开出不符合项报告 审核组讨论 末次会议 编写审核报告2023/5/6三、内审的实
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