国有资产管理中心:审计发现问题整改及建议采纳情况报告.docx
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1、 国有资产管理中心:审计发现问题整改及建议采纳情况报告 XX审计: 你X出具的审计报告(XX号)等审计结果文书于202X年X月X日收悉,整改期限至202X年X月X日。现将审计发觉问题的整改状况和审计建议接受状况报告如下: 一、整改总体状况 针对审计反应的问题,X资产治理中心高度重视,专题讨论整改方案,明确责任分工及整改期限,现已根本完成整改。要求整改的问题共有11个,现已整改9个,正在整改2个;提出审计各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网猎取,内审网注建议3条,已接受3条;制定和完善相关制度1项。 二、问题整改的详细状况 (一)已整改的问题 1.关于“国有资本投资账账不符,差额达X亿元”的
2、问题。 审计整改状况:针对存在差异的X家企业逐户核对,分析差异缘由,调整中心的对外投资账面数,指导国有企业做好账务调整。现已整改完成。 2.关于“固定资产账账不符”的问题。 审计整改状况:仔细查找固定资产账账差异缘由,主要是已注入到国有企业的行政事业单位资产及已捐赠的固定资产未准时在资产治理信息系统中清理。现已整改完成。 3.关于“局部软件使用非正版软件”的问题。 审计整改状况:操作系统逐步用安可产品替代,WPS使用正版软件。现已整改完成。 4.关于“现金坐支X万元”的问题。 审计整改状况:催促XX公司严格执行现金治理规定,XX公司财务部加强现金治理,全部现金收入必需准时缴存银行,支出严格按转
3、账方式支付。现已整改完成。 5.关于“公款存放未经招投标”的问题。 审计整改状况:202X年X月,XX资产公司实行招投标方式确定了公款存放银行;XX集团已完成AA+评级,公款招投标公告已在XX公共资源交易中心网站公告。现已整改完成。 6.关于“应缴未缴国有资本收益X万元”的问题。 审计整改状况:经审计指出后,XX资产公司与XX实业公司已分别补缴国有资本收益X万元、X万元;XX公司已于202X年X月向X国资治理中心补缴国有资本收益X万元,依据X财政X要求,X国资治理中心于202X年X月X日将该笔款项上缴X财政X。现已整改完成。 7.关于“劳务费支出未取得发票”的问题。 审计整改状况:针对XX物业
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