落实党风廉政建设责任制审计局开展防范贪腐工作报告2023年.docx
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1、 落实党风廉政建设责任制审计局开展防范贪腐工作报告2023年【两篇】落实党风廉政建立责任制审计局开展防范贪腐工作报告两篇 依据区纪委2022年各基层纪委(纪检组)特色工作工程的要求,并结合我局审计工作实际,把“强化审计监视、推动源头治腐”作为今年纪检特色工作, 第一篇 依据区纪委2022年各基层纪委(纪检组)特色工作工程的要求,并结合我局审计工作实际,把“强化审计监视、推动源头治腐”作为今年纪检特色工作,现将一年来活动开展状况总结如下: 一、领导重视,工作责任明确 为抓好抓实此项工作,提高全局同志对反腐抓源头工作的熟悉,强化组织领导,完善源头治腐的领导机制、协调机制和监视机制,明确领导责任,我
2、局成立了以主要领导为组长,分管领导为副组长,各股(室)负责人为成员的工作领导小组。将工作任务分降落实到各业务股(室),落实详细承办部门和责任人,强化各股 (室)责任意识,实行“一把手”负总责,分管领导详细抓,确保各项工作任务的完成。 二、工作成效 一年来,通过全局同志上下一心共同努力,把强化审计监视与推动源头治腐工作有机结合起来,使审计监视在推动源头治腐方面的作用得到了充分发挥,并取得了初步成效。通过组织对区财政局等10个部门、单位的预算执行审计,对区文化局等36个部门、单位的财务收支审计,对37位领导干部任期经济责任履行状况审计,以及对76项固定资产投资工程竣工决算审计,截止2022年11月
3、底,审计查出各项违规金额1372万元;治理不标准金额1000万元;核减工程投资500万元;向区纪委提交了区水务局内部财务掌握不力,导致国有资产重大损失的缘由分析,并转发区属单位引以为诫;向区政府提交专题审计建议2份,并依据审计建议出台了区国家建立工程审计监视方法和区财政性专项资金治理实施方法。被审计单位绝大多数能够根据审计要求,仔细进展整改,完善各项制度规定,注意强化预算和财务治理。 1、强化部门预算执行审计。以促进标准预算治理,提高财政资金使用效益和财务治理水平为目标,对10个相关部门20XX 年度预算执行和36个单位财务收支状况进展审计。查出挤占、揶用专项资金132.03万元,漏交税费36
4、3.80万元,未执行”收支两条线”、政府选购、收入未纳入预算治理及乱收费等139.69万元,以及由于单位内掌握度不严造成国有资产损失57.50万元。 2、全面推行经济责任审计,加强对权力运行的制约和监视。开展领导干部经济责任审计是从源头治腐、制度反腐的重要举措。2022年1至11月份共对37位党政主要领导干部任期经济责任履行状况进展了审计。总体状况较好,大局部责任人在任职期间,单位财务收支根本真实、合法,较好地履行了经济责任。但也发觉有些单位执行国家财经纪律不够严格,存在违纪、违规现象,审计共查出违规及治理不标准金额508.73万元。其中:挤占、挪用专项资金300.38万元,漏交税费120.2
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