XX医药连锁公司业务流程(配送中心部分)11689.pptx
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1、目的:责权利清晰 人财物分明 过程:人人有事做 事事有规范博爱智谷医药连锁有限公司业务流程主讲人:刘思增主讲人:刘思增企业整体架构模式总部管理工作流程门店管理工作流程提 纲三级架构二层管理 银行存款现金进销存数据二级公司的进销存数据总部发票、对账单请货单商品物流总部二级管理中心门店1门店2门店3银行三级架构二层管理的含义企业整体架构模式总部管理工作流程门店管理工作流程提 纲首营供应商管理 首营商品管理 采购计划的管理采购订单的管理采购合同的管理采购收货的管理采购验收的管理采购入库的管理购进退出的管理配送开单管理仓库配货管理储运发货管理销售退回管理月末结账消息通知管理管理分析报表 收货 收货发票
2、 发票应付帐款 应付帐款采购计划 采购计划供应商 供应商采购订单 采购订单核销 核销总账采购管理首营管理验收入库库存核算付款采购部人员各领导审批后,生成“合格供应商”与供应商索要相关证照,委托证明等与供应商业务洽谈:品种、价格、付款等如果此供应商是商家,采购部人员可以制作采购计划订单了。首营供应商管理工作流程部门经理审查材料交给质管部,质管部人员,登录微机的“首营供应商”如果此供应商是生产厂家,采购部人员还需要看品种是否做过“首营商品”才可以制作采购订单。进入采购计划流程首营供应商管理需要注意的问题 供应商证照资料审核:营业执照:经营范围、有效期限,字迹清楚,有供应商企业的原印章;药品经营许可
3、证:经营范围、有效期限,字迹清楚,有供应商企业的原印章;GSP/GMP证书:有效期限,字迹清楚,有供应商企业的原印章;企业组织机构代码、税务登记证书:有效期限,字迹清楚,有供应商企业的原印章;质量保证协议:原件。业务员的法人委托书:原件,地区及有效期限符合规定。供应商的编码原则:电话区号(4位)+厂商标示(1位)+流水码(3位)注意区分“生产厂家、商业单位”注意:挂靠单位的企业,每个业务员需要一个“授权委托书”采购部人员各领导审批后,生成“合格商品”与供应商索要相关证照,委托证明等与供应商业务洽谈:品种、价格、付款等如果先从商家采购过,再从生产厂家采购时,此商品重新做“首营商品管理”。首营商品
4、管理工作流程部门经理审查材料交给质管部,质管部人员,登录微机的“首营商品”可以下采购订单了首营商品管理工作注意的问题 首营品种证明性资料审核 生产证明性文件:产品的注册批件或换发批准文号后的文件,字迹清楚,有生产企业的原印章;药品质量标准:药品的质量标准,包括说明书,要求字迹清楚,有生产企业的原印章;GMP证书:适合该品种,有效期符合要求,字迹清楚,有生产企业的原印章;产品小包装实样:小盒、说明书、标签的实样;业务员的法人委托书:原件,地区及有效期限符合规定。需要选择确认类别、分析属性、剂型等属性 特殊品种的批准文号:按包装全部填写。如:白加黑采购员通知采购计划员,可以制作采购计划了新品种增加
5、需求商品信息新增工作流程采购部经理审批质量管理部根据业务提供的信息,编码、归类等登录微机,形成标准商品信息不同意,再讨论采购部索取的所有原始资料商品信息增加需要注意的问题 所有商品信息由质量管理部负责录入 商品编码根据“商品编码规则”定义执行,货号根据大类码,自动生成 非首营的新增商品,业务部人员通知质量管理部人员增加,等商品实物到达配送中心后,质管部人员负责补齐相关管理资料 新增商品信息时,需要把“生产日期要求、效期要求”填写完整,为验收提供标准 管理信息根据需求选择录入。采购计划员通知采购员,计划完成,可采购了审核生成采购订单月末根据配送中心出库量的均量,参考库存数量,生成下月采购计划粗表
6、根据门店需求,新品计划等,手工录入采购计划采购计划生成工作流程(一)排查订单在途情况,判断是否该采购判断确认采购数量,微机自动搜索最佳采购单位,最后进价、最低进价,为采购员提供参考不用采购,删除月末大采购计划流程采购计划员通知采购员,计划完成,可采购了审核生成采购订单月中根据库存下限,门店请货计划的不满足量,供应商订单不满足量,参考库存数量,生成月中采购计划粗表根据门店需求,新品计划等,手工录入采购计划采购计划生成工作流程(二)排查订单在途情况,判断是否该采购判断确认采购数量,微机自动搜索最佳采购单位,最后进价、最低进价,为采购员提供参考不用采购,删除月中补丁采购计划流程采购计划生成需要注意的
7、问题(一)采购计划与订单分离:主计划员月末根据出库量均量生成下月的采购大计划,参考订单在途情况后,确定采购计划后,分发给各采购员,各采购员沟通供应商,生成采购订单。如果企业存在多个计划员,月末大计划生成时,每个计划员生成各自负责的大类的品种。月中“根据低于库存下限的品种生成、根据门店请货不满足量的品种生成、根据供应商订单未到货的品种生成”生成时,由专门1个人负责采购计划生成需要注意的问题(二)配送中心的采购计划主要分大计划和补丁计划。大计划是每月大的采购计划。大计划的主要生成方式:销售出库均量的周期总量。采购部根据每月销售出库均量,按采购周期,生成每月的对外采购计划粗表。进货计划人员审核此表,
8、参考库存情况,确定实际进货计划。补丁计划的主要生成方式:门店请货单的不满足量;临时低于库存下限的品种。采购数量确认好后,需要让微机自动搜索出最佳采购单位、默认参考价格,为方便采购员采购。注意:订单在途情况,避免计划做重 注意挂靠单位的供应商,发票时哪个单位的,就要按哪个单位做计划、订单、验收、入库,否则GSP不可能通过,财务付款也无法进行,只能红冲重做,将给企业带来很大的工作量。采购员与供应商沟通分析合同协议的执行情况签订全年的大协议,确定写协议条件采购合同的工作流程执行采购过程登录微机,形成协议合同登记首营供应商首营商品管理执行采购过程采购合同制作需要注意的问题 与供应商的大合同签订,采购部
9、门经理、分管总经理需要逐个审批,分析利弊。每年的11月前后,需要逐个供应商审查合同执行结果,分析距离,采取措施。合同质量条款责任“方章”方式责任界定。界定将来出现问题的责任 原则上不要现款合同,现款合同必须考虑资金运营成本至少5%以上。部分合同可以考虑“厂家直送门店”,总部统一结算的方式,减少物流费用,加快物流成本。计划员制作采购计划采购价格合适,与供应商确认采购订单网络通知采购人员,计划制作完成,可以按计划采购了如果沟通不到比上次采购价格更低的商品,此品种交给部门经理处理,由部门经理确认高价格的订单采购订单的工作流程采购员根据参考单位沟通审核采购订单,表示订单制作完成,作为仓库收货依据价格等
10、不合适,重新选择供应商可以参考以前进货采购订单制作需要注意的问题 每个采购员根据自己负责的供应商区域,过滤分配给自己的采购计划,沟通供应商 如果系统提供的供应商采购不到比参考采购价更低的,可以参考以前的采购入库单,选择其他的供应商 如果都沟通完毕后,仍然不能找到需要的价格、品种,交给部门经理处理 采购业务员不能保存“本次进货价格比上次入库价格高”的品种的订单,只有部门经理才可以。采购订单制作时,注意特殊要求,应该及时通知供应商,例如:要近3个月内生产的品种,有效期要有365天以上效期等。避免供应商送过来的商品不符合公司的规定。订单的有效期,供货周期一定要通知供应商,避免出现供货周期过长的情况出
11、现。建议确定每个合格供应商时,给每个供应商一份企业采购管理要求事项名细表:包含订单供货满足率、供货时间、生产日期及效期要求等。供应商送来商品有疑问,不能留下拒收收货员(验收员)在微机上的验收单处,引入此供应商的采购订单,打印带空项的“收货通知单”(一式1联)验收员把实际验收信息登录微机,核对供应商的供货价格,如果低于订单价格直接修改,高于不能录入,请示采购人员,如果可以需要重新下订单。生产日期、效期不符规定,请示采购仓库验收工作流程核对供应商送货单据的笔数、金额,核对无误后,记账在“收货通知单”上填写“到货数量、批号、效期”,形成原始验收信息登录微机拒收记录,记载拒收原因有问题微机自动生成验收
12、记录无误后,记账进入入库流程根据订单打印:验收通知单不管供应商送货否仓库收货验收需要注意的问题(一)一式1联的“验收通知单”,验收员按日期装订留存。已经实行文号管理的品种,按成药方式处理,其他中药饮片的“批号”位置填写“生产日期”,默认效期按生产日期后推5年,但如:薄荷等特殊品种按3年处理 一般药品、保健品等都建议填写“生产日期要求、有效期要求”,其他可以不填 验收时,如果默认的“大包装量、中包装量”没有携带,验收人员需要补齐。如果商品上的“有效期”是“到月”的,微机系统的“有效期”填写到每月的1号,目的提高提醒效率。如果是进口药品,需要把“口岸检疫所、口岸检疫报告书号”填写。其它验收细则请参
13、考质量管理中的验收管理细则。注意:接货过程中应该注意的问题。如果来货单位的“随货通行”联的单价与合同或者与“验收通知单”的价格不符、数量不符等情况,应该制定相应政策,例如:来货价格比合同价格低,可以接货、对方回执联可以签字,来货价格比合同价格高,不可以接货、拒收;来货数量比合同数量少,可以接货、对方回执联可以签字,来货数量比合同数量多,不可以接货、拒收超出部分等。采购订单制作时,注意特殊要求,应该及时通知供应商,例如:要近3个月内生产的品种,有效期要有365天以上效期等。避免供应商送过来的商品不符合公司的规定。如果来货验收时存在质量问题,不同问题的处理办法分拆讲解:例如:邮寄航空现款的采购,供
14、应商开单、发票数量为100,发货数量是100,到货后,验收时合格品为98,2个为不合格品(如:破碎等)一般处理过程:制作一个数量为98的合格品验收单,制作一个数量为2的不合格品验收单。录入微机时分开录入,合格品进入正常商品库存,不合格品进入待处理商品库存中(因为有可能厂家换货,也可能从货款中扣除。),两个验收单合计数量与供应商的发票数量、金额细相符。关于破损的处理流程:责任人、处理时间 非上述情况才可以直接拒收仓库收货验收需要注意的问题(二)验收人员制作完验收单引入验收单,生成入库单仓库根据“入库单”,把商品放到仓库的相应货位上。如果是新商品,确定货位信息,录入微机。业务入库工作流程打印“入库
15、单”(一式3份)(供应商、财务、仓库)财务部根据入库信息生成往来帐采购订单未到货的部分,采购部及时重新制作采购订单业务入库需要注意的问题(一)一式3联的“入库单”,一联保管员留存、给财务部一联、给供应商一联 入库单是验收员与保管员之间商品交接的凭据。保管员签字后,单据在拆分,分发。制作入库单时,付款方式全部选择“赊购”,由业务部的内勤人员管理发票与付款。当天验收商品,当天打印入库单据,不要拖到第2天 远程仓库的入库单据,第二天把前一天的单据传到总部财务,原始单据传递建立单据传递簿。如果供应商不要回执的单位,单独分开传到总部业务部,以备结算用 供应商送来的检验报告、口岸报告等由仓库验收人员保管,
16、以便查询。保管员新商品上架时,需要及时更新微机系统上的“货位”信息。制订一个关于工作时间的界定标准配送中心退货工作流程滞销分析、厂家要求、质量问题等业务制作入库退回单供应商取货沟通供应商,协调退换货内容分析确定退货品种数量保管员商品清货、打包,放到退货区。重新沟通供应商,确保零风险应付出负审查供应商应付帐款打印入库退回单(一式3份)业务部通知供应商来取货财务部处理应付帐款配送中心退货需要注意的问题 采购退回入库单,原则上由业务部人制作,单据在总部制作完毕后不打印,审核后,通知仓库,。仓库的验收员打印入库退回单,一式3联,一联仓库、财务部一联、供应商一联 滞销分析是每月例会的必须讨论内容,原则上
17、在库3个月以上,月销存比例低于30%的品种都是滞销范畴 入库退回单制作完毕后,需要核查应付帐款。避免出现应付帐款的负数。注意:对挂靠单位的供应商,要仔细查清是否还有挂帐。采购发票与采购付款管理提 纲采购发票的管理流程采购付款的管理应付帐款的管理 采购发票的管理流程供应商把发票送到业务部财务部人员在微机上把发票记账,生成财务凭证采购员微机反审核,重新沟通供应商发票与入库单完全核对准确后,微机保存,审核但不记账。如果有差额,查询后制作差价入库单发票+入库单传财务部业务部的内勤人员接收供应商的发票,核销微机内的入库单财务部人员在网上或者到税务局验证发票没通过通过采购发票管理需要注意的问题 如果供应商
18、送来的发票不是一般纳税人的发票,需要做差价入库单调整税额 注意差1分钱问题:如果价税合计相差,业务需要做差价入库单,因为可能是小数位数造成的问题;如果价税相同,但金额、税额不同的情况,财务调整。如果供应商送来的发票是6%、4%的增值税票,需要业务制作差价单调整。差价入库单由业务部自己打印,不需要传仓库 厂家核销发票时,按单个品种挑选;商家按流水号核销 原则上要求供应上一次到货,不得分多次来发票,但多次来货可以一次来发票,方便对帐。商业单位采购付款的管理流程微机核销发票制作付款单(审核、不记账),按汇总方式打印“付款申请单”采购员根据与供应商的协议,按帐期付款供应商业务员与业务部的采购员沟通没通
19、过符合条件重新返回财务部办理付款手续采购员、部门经理、分管总经理审批“付款申请单”通过业务内勤人员,把已确认可以付款的付款单记账没通过重新返回配送中心人员审核付款申请单检查总应付帐款品种单位采购付款的管理流程财务部办理付款手续采购员根据每个品种的最后供应商,在集团查询中,查询每个品种的销售与库存情况供应商业务员与业务部的采购员沟通没通过符合条件采购员、部门经理、分管总经理审批“付款申请单”重新返回通过业务内勤人员,把已确认可以付款的付款单记账微机核销发票制作付款单(审核、不记账),按单品方式打印“付款申请单”配送中心人员审核付款申请单检查每个品种及总应付帐款没通过重新返回采购付款管理需要注意的
20、问题(一)如果供应商送来的发票不是一般纳税人的发票,需要做差价入库单调整税额 注意差1分钱问题,需要做差价入库单 差价入库单由业务部自己打印,不需要传仓库 厂家核销发票时,按单个品种挑选;商家按流水号核销 原则上要求供应上一次到货,不得分多次来发票,但多次来货可以一次来发票,方便对帐。采购付款管理需要注意的问题(二)每月的10号、25号付款,在此日期前让供应商到业务部,业务部内勤核销发票。各环节批复后,财务3日内付出款,汇票费用可以由采购员先垫付。供应商1周内都可以来取钱。如果是汇票,当月如果超期作废,供应商3月内不可以付款。如果供应商送来的发票不是一般纳税人的发票,需要做差价入库单调整税额
21、上一个环节没有签字时,下一个环节不可以签字。企业整体架构模式门店管理工作流程总部管理工作流程提 纲配送中心开单管理仓库配货管理储运发货管理销售退回管理月末结账内部消息通知管理连锁集团内消息通知反馈管理总部基本信息传输管理管理分析报表 开单打印配货 开单打印配货处理请货单 处理请货单发货 发货门店 门店发票 发票缴款总账库存核算运输 运输请货计划配送工作节点流程销售报价 销售报价销售开单 销售开单销售订单 销售订单发货 发货客户 客户首营客户管理发票 发票应收帐款 应收帐款核销 核销付款总账库存核算运输 运输要货计划批发销售工作节点流程批发销售开单工作流程按相应的价格(成本价、参考价)开单客户或
22、门店的要货计划审核后,仓库人员打印单据采购员及时采购或者通知客,不能满足进入保管员配货装箱流程数量不满足,但有货,沟通客户是否需要单据按大类分开,按货位顺序排列(一式4份)认可修改要货计划不认可批发销售开单需要注意的问题 批发销售开单主要针对销售客户,或者没有联网的门店,批发客户开单时的价格按业务员的销售价格为准。没有联网的门店开单价格,按成本价执行 配送销售单一式4联,一联仓库留存、运输员拿着一式3联同时到门店送货,门店留存一联,一联拿回交给财务,一联给地区管理中心(门店具体验收流程参考配送单据流转过程)销售客户,开单时不能满足的品种,跟客户沟通后决定是否从供应商处采购 自己门店开单不能满足
23、的品种,根据配货周期状况,决定是否从供应商处采购 单据打印时按“大类+税率”的方式分开单据,按“货位”的顺序排列单据配送中心请货单处理工作流程客户或门店的要货计划生成后,仓库人员打印单据采购员根据请货不满足品种及时采购进入保管员配货装箱流程数量不满足,但有货,按先后或比例分摊单据按大类分开,按货位顺序排列(一式4份)按区域审核,按成本价生成门店配送单配送中心请货单处理需要注意的问题 关于门店请货时间的界定 配送自动开单主要针对联网门店,开单价格,按成本价执行。生成配送单时,按区域的顺序生成,而不是请货顺序,这样可以方便车辆安排。自动执行批次,原则上按近效期先出的原则开单。配送单一式4联,一联仓
24、库留存、运输员拿着一式3联同时到门店送货,门店留存一联,一联拿回交给财务,一联月底前由门店给地区管理中心。单据打印时,同时打印出单个门店的“配送汇总单”,用于总核对 门店请货不能满足的品种,根据配货周期状况,决定是否从供应商处采购,可以自动生成“补丁采购计划”单据打印时按“大类+税率”的方式分开单据,按“货位”的顺序排列单据新开门店铺货处理工作流程区域经理+门店经理根据大中小门店,确定参考铺货数量调整品种、数量进入保管员配货装箱流程审核生成门店配送单根据规模引入铺货品种数量新开门店铺货需要注意的问题 新开门店铺货前,需要与区域管理中心的计划员沟通,协助把管“初次铺货数量”。门店经理、区域计划员
25、双方签字后,铺货表格传至配送中心,整体铺货开单。临时补货,可以通过“请货单”执行 如果3个月内商品卖不完,及时与区域中心联系,先内部调整,调整不了,请求退货新商品铺货处理工作流程每个门店分配铺货数量进入保管员配货装箱流程审核生成门店配送单首营管理工作完毕,微机内基础信息完善确认需要统一铺货的商品新商品铺货需要注意的问题 业务部新品铺货前,需要与供应商沟通:如果3个月内商品卖不完,需要让供应商把商品从门店自己按成本价买走,门店清理完毕后,可以付款。目的:尽量减少物流费用保管员配货工作流程按大类把单据分拆,不同保管员配各自的商品仓库打印的配送单保管员把商品取到配货车后,把商品送到“复核区”用剩下的
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