内部控制及其评审--内部控制概述(ppt 25)fwee.pptx
《内部控制及其评审--内部控制概述(ppt 25)fwee.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部控制及其评审--内部控制概述(ppt 25)fwee.pptx(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 内部控制及其评审 2023/5/9 2023/5/9 1 1本章主要内容n 第一节 内部控制概述 nn 第二节 内部控制评审2023/5/92第一节 内部控制概述 n 一、内部控制的含义与发展 n 二、内部控制的具体内容n 三、理解内部控制概念应注意的几个问题2023/5/93一、内部控制的含义与发展(一)“内部牵制”阶段(二)“内部控制”阶段(三)“内部控制结构”阶段(四)“内部控制整体框架”阶段 2023/5/94(一)“内部牵制”阶段萌芽期n 1、特点n 2、类型n(1)实物牵制n(2)机械牵制n(3)体制牵制n(4)薄记牵制n 3、基本假定2023/5/95(二)“内部控制”阶段发展
2、期n 1、定义n 2、分类n 3、联系2023/5/96(三)“内部控制结构”阶段成熟期n 1、定义n 2、内控三要素n 3、与第二阶段的区别2023/5/97(四)“内部控制整体框架”阶段 最新进展n 1、定义n 2、内控五要素n 3、特点监 监信 控息 制 沟 活 通 动 控 制 环 督 督风险评估境返回2023/5/98二、内部控制的具体内容(一)控制环境(二)风险评估(三)控制活动(四)信息沟通(五)监督 返回2023/5/99三、理解内部控制概念应注意的几个问题 1内部控制的主体 2内部控制的客体 3内部控制的目标 4内部控制的方法和手段 5内部控制的本质 返回2023/5/910第
3、二节 内部控制评审 一、内部控制了解与描述二、内部控制测试三、内部控制评价2023/5/911一、内部控制了解与描述-1(一)内部控制的了解 注册会计师了解被审计单位内部控制的途径主要有以下几个方面:1查阅相关内部控制文件,了解内部控制 2023/5/912一、内部控制了解与描述-2nn 2利用以往的审计经验,了解内部控制 nn 3通过观察和询问,了解内部控制 nn 4通过穿行测试,了解内部控制2023/5/9 2023/5/9 13 13一、内部控制了解与描述-3(二)内部控制的描述 审计人员在充分了解和掌握上述内部控制的情况后,应当用适当的方法对内部控制加以描述,以供修订和修改审计计划和程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部控制及其评审-内部控制概述ppt 25fwee 内部 控制 及其 评审 概述 ppt 25 fwee
限制150内