物资管理制度(15篇).docx
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1、 物资管理制度(15篇)物资治理制度4 为加强全局的物资治理,保证财产、物资安全和各项工作正常运转,特制定本制度。 一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的全部物资。包括:由本局购置的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。 二、各种物资在购入、借入或调换使用后,应当马上办理物资入库手续,由主管科室登记物资明细物。 三、任何单位或个人在领用物资时,应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外,领用物资时应当明的确物负责人。 四、各分局自己购置或从局机关领用物资的,计入该分局的包干经费。 五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。假如物资消失丧失或非
2、正常毁损,实物负责人应担当相应经济责任。 六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次,库存物资每月盘点一次。盘点后,有关单位应向区局主管科室报送盘点表。 七、本局的工作人员(含临时工作人员),在调整工作岗位或调出本局或辞职时,应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的,以丧失论处。 八、有意隐匿公共财产,意图据为己有的,根据财产价值不同,移交有关部门追究行政、刑事责任。 九、各单位的领导和财务人员、物资治理人员应当严格按规定治理办公经费和物资,加强核算,确保国家财产的安全。如因违犯治理规定或玩忽职守造成损失,区局将依照有关规定追究当事人的责任。 物
3、资治理制度5 为搞好我院的物资治理工作,提高经济效益,降低经营本钱,杜绝物资治理工作中的漏洞,特制定本方法。 1、订立选购规划,严格标准选购审批制度 仓库认为某种货物储藏量已到达最低储藏限额,需要补充时,应在月末25日作出下一个月的需用物资选购规划,由总经理审批,审批后递交选购员。各科室增填库房未有的设备及物资,必需提出书面申请,由总经理批示,方可递交选购员。选购员应进展市场调查,货比三家(比质量、比价格)进展选购。肯定要建立在有规划的根底上,对于防止盲目选购,节省使用资金起着肯定的作用,为了防止工作中的漏洞,选购员必需专职人员,不行一人多兼,保管都不行兼选购员职务。 2、填制“入库单“严格验
4、收制度 选购人员购置的各种物资,都应准时送仓库验收,验收人员应当对比销货单位的发票,对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验,在保证相符的根底上填写入库单。入库单由仓库保管员填制,并由库管员、选购人员的签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联材料选购,一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度,有利于考核选购人员的工作质量,划清选购员与保管员之间的经济责任,确保入库物资的精确性。 3、物资的出库领用制度 各科室领用的各种物资,要求库管员仔细填用随开,早晚开关,要有人负责。电暖器的使用,依据自治区出台银川市城市供热条例冬季采暖室内温度到达18度有关规定,各科室、走廊、办公室温度凡到达18度的
5、,一律不在使用空调、电暖器取暖,有总务科监视检查,违者罚款。 为了建全各项治理制度,进一步搞好本钱核算,现将此文件下放各科室,请按规定执行。 物资治理制度6 一、仓库严格根据合格领料单发放物料,合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。 二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待,不得由领料人员自行清点数量、自行取料。 三、仓库坚持“先进先出、按期发放”,对生产日期早的物资要优先发放,以防超过保质期,造成物资铺张。 四、每日要对发出物料的进展总结、登记,做到日清月结,随时保证帐、物相符。 五、仓库严禁私自外借物料,特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签
6、字前方可借用,并于次日补办出库手续。 六、每次发料完毕后,要对物料码放状况进展整理,保证整齐有序。 七、对户外材料,要做到随发随记、随时清点库存,做到心中有数,有丧失现象要准时发觉、准时反响. 物资治理制度7 为加强企业内部治理、杜绝铺张,降低行政本钱,标准后勤物资购置和领用,特制订本制度 一、后勤物资的选购 1、后勤物资的选购业务由行政人事部及相关选购人员办理,其他部门或人员不得自行购置后报销。 2、后勤物资选购业务必需经过请购、审核、审批、选购、验收、付款等程序。 行政人事部或选购人员或应当在授权范围内,根据选购预算及其他部门提出的请购申请,依据库存状况填制请购单; 财务部门对请购单进展审
7、核; 由总经理或总经理授权的主管人员进展审批; 选购人员在获得请购批准后,按请购单进展选购。 行政人事部对选购回来的后勤物资进展验收、保管。 财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证,不得办理付款或结账手续。 二、后勤物资的领用和保管 1、行政人事部门负责治理购回的后勤物资。 2、相关部门领用时,必需填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。 3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表,分部门反映后勤物资的耗用状况,报财务部门作为部门费用核算依据。 物资治理制度8 第一条目的 为标准公司及各工程部物资的选购工作,为标准选购部的部门治理行为,治理依据,治理
8、标准,做到“非人管人,制度管人,流程做事”的治理方式,提高工作效率,降低选购本钱,特制定本制度。 其次条适用范围 本制度适用于公司全部物资选购工作。 第三条权责 (1)选购部负责本制度的执行监视。 (2)选购部有权依据本制度对违反制度的人员进展惩罚和提出处理意见。 (3)工程部及公司各相关部门详细执行此制度的要求。 第四条材料规划 1、材料上报:公司及工程部的所需材料均需根据标准版本上报至公司选购群,由总经理批阅批示。在无特别批示后视为同意选购。其他形式均不认可,视为无效规划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料(领导特别批示的除外),视为无效规划。在材料相关标准不确定就上报,视为
9、无效规划。为统一选购以节约最大本钱,现将材料上报做如下规定: 2、规划类别 (1)材料总规划。 (2)月度材料规划。 (3)周材料规划。 (4)急需材料选购规划。 (5)特别材料规划。 3、详细规划准时间节点说明 (1)材料总规划:指工程部接到工程后,工程部制作出该工程所需材料名称,数量,规格,标准,要求,做出规划,开工前10天上交选购部,选购部接到总规划后,进展材料的比对,做出市场分析,制定出材料内部规划.做出材料价格资金预算。提前查找供给合作商,出本钱表。选购部经理合理安排选购人员的对接工作。 (2)月度材料规划:每个月25号到30号,工程部依据倒排工期的状况,依据时间节点,上报次月材料需
10、求规划给选购部,选购部依据此规划,联系供给商,制定出材料价格,同时对大型材料做到提前考察价格,核算加工周期。做出月度资金使用规划,每月1号到5号上交财务,做到有规划支付。假如工程工期短,能够在当月完成的,只需上报材料总规划,不需要上报月度规划。 (3)周材料规划:指以四天为一个周期,每个周期工程部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求规划。周六提交周选购规划,周日、周一完成询价并提交询价表;周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周选购规划,周三、周四完成询价并提交询价表;周五前一般材料进场,大宗材
11、料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。 (4)急需材料选购规划;指工程部施工中遇到特别状况,需要购置的材料。工程部电话说明急需类材料的购置的详细缘由,通知选购部经理、总经理,经批准以后,选购部方可进展选购,准时补报材料规划。 (5)特别材料规划.有总经理签字特殊批示的材料,按需求日期优先购进。 第五条材料选购 1、材料询价 针对材料规划,对应负责的选购员在拿到材料选购规划后,首先明确相关材料的详细型号数量和详细要求。仓库有的材料优先应用到工程中,没有的材料在与工程部确认好最终的相关要求后开头询价。本着“货比三家,物美价廉”的原则,对询价供给商数量要
12、求至少三家以上。详细规定和要求如下: (1)选购员在询价时,原则上可以找任何满意条件的供给商询价,但针对询价中供给商随便找人代替或者顶包,对相关责任人每次500元惩罚,并担当相应责任。 (2)在询价单中,对供给商所报的价格随便增大或更改来锁定某个供给商或者谋取个人利益,对相关责任人做开除处理,并担当相关法律责任。 (3)全部选购人员不得向供给商泄露公司信息或机密,不得将物资的底价或竞争方的信息透露,一经发觉,对责任人处以1000元的惩罚。 (4)针对材料价值一万元以下,五千元以上或者单项过千的出具询价单由选购部经理审批同意后购置;一万元以上(含一万元)的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理
13、审批同意前方可购置,询价单必需货真价实,发觉弄虚作假,对责任人处以1000元罚款,选购部经理对其负责抽查落实,公司抽查。 (5)询价单针对材料,不针对个人或工程,可共享使用。针对询价单的时效性,一个月之内,在价格无变动的状况下同一种材料无需再出具询价单; (6)针对签订合同的长期供货商,在询价时优先考虑;针对开具专票的供给商,在询价时优先考虑;针对厂家源头类供货商,询价时优先考虑。 2、材料比照 (1)材料价格确定后,数量较大的材料与预算清单材料价格比照,发觉材料价格差异大或高于预算价格时,有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明,没询价单的要首先上报领导。 (2)材料数量较大的材料,累计数
14、量超过预算量时,帮助工程查清缘由并上报领导。 3、材料选购工作 (1)样品确认。由选购员联系供给商供应多家相应样品,由工程部或者甲方确认。在样品确认后,工程部更改或取消,造成损失的由工程部负责并向总经理汇报,选购部帮助退货或退至仓库。 (2)甲方指定材料。指定材料由选购部和工程部一起向总经理汇报,包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应选购流程购置。 (3)选购员在供给商样品确认后上报询价单批复,由选购员与之签订合同(公司统一版本)。合同要求保密,在合同中必需注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间,资料完善,合同的其他详细要求按公司制度执行。 (4)针对材料选购,选购员需在4天的
15、选购周期内完成一般材料选购,未进场的,首先由选购部经理询问延迟进场的缘由,并督促尽快进场,对进一步未进场的材料,每项对选购员处100元罚款,并随时间的延进步行累计。若因其他部门的缘由导致选购规划落后而延误交期的,选购部门不以受处处罚;若因其他部门申报清单出错,并没有准时变更导致选购错误的,选购部不以受处处罚;若因生产中,材料清单发生临时变更未准时赐予通知导致选购错误的,选购部不以受处处罚。 (5)针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,选购员需在4天的选购周期内完成材料采样,询价,结合工程部材料使用状况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元惩罚,对于工程上剩余材料过多,或
16、由于变更造成材料剩余,由工程部负责,选购部帮助办理退货或退仓库手续. (6)选购材料的价格。针对选购的材料,选购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20的,一次性罚款500元;高于现市场价30的,一次性罚款1000元;累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在选购过程中对价格下降做出巨大奉献的嘉奖100-1000元.若因生产进展中消失的突发选购规划,选购部应尽力保证以为公司节省本钱的理念进展选购,若在急需的选购中价格略高于市场价的,公司选购部应以实际状况考虑,不对选购人员进展惩处。 (7)选购材料的数量。选购员需依据工程上所报规划来确定选购数
17、量,原则上不得大于工程上所报材料的数量标准(砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经工程部确认同意后的除外)。在工程材料验收入库时发觉数量弄虚作假,查明缘由后如是选购员弄虚作假,每次处200元经济惩罚,并追究相关责任;如是供给商弄虚作假,选购员首先要通知供给商本批次货物按实际到货数量结算,并依据实际状况作出局部经济惩罚。 (8)选购材料的质量。选购员需依据工程要求的质量标准来确定选购质量,在工程材料验收入库时发觉质量弄虚作假,以次充好,查明缘由后如是选购员弄虚作假,每次处200元经济惩罚,并追究相关责任;如是供给商弄虚作假,选购员首先要通知供给商退货或更换,并依据实际状况作出局部经济惩罚。 (9)
18、材料进度跟催。由供给商送货材料,加工类材料等有送货周期的材料,选购员需准时跟进,把握送货进度,保证工地正常施工。 第六条材料入库 (1)每个工程部由公司指定详细的材料收料员,每一项材料入库必需由收料员本人验收,准时开具相应的材料入库单;收料员不在场时,由他指定相应人员临时验收入库,后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后选购部的单据手续工作。 (2)相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,对随货带去的材料相关资料(包括但不限于合格证、检验报告等)统一随材料交付材料员保管,资料不全的由收料员向选购员通知补全,后期工程部丧失的,选购部不在负责,由工程部自行解决。相关的资料肯定是厂家盖章或者
19、供给商盖章,否则视为无效资料,需重新供应。 (3)工程部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进展清点,发觉问题做出记录,需要测量的进展测量,同时对材料外表质量进展初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必需有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由选购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发觉材料数量不对或者损坏的状况由工程部负责,选购部帮助解决。内在质量问题有选购员,工程部,供给商共同分析,协商解决。 (4)收料员依据实际收货数量和质量开具入库单,选购员依据实际验收的材料数量和质量与相关
20、供给商结算。 (5)选购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量比照,做出预警,给工程及领导供应参考依据. 第七条材料账款 1、材料预付款及定金 (1)针对局部材料需要预付款的状况,选购员尽量采纳预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),削减个人借款,却有需要通过借款的方式,在公司统一版本的借条上面需要写明钱数,借款工程部和用途(如能写清晰单价数量也要写明)。部门经理签字,财务经理签字,总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。 (2)借款需要在财务规定的时间内准时冲减,详细要求见财务部规章制度。 2、对账支付 (1)每项购置的材料应和预算编制对应由
21、选购员具体的记录购置时间、材料数量、型号、价格、供给商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型;选购部统计人员对相关材料对应规划按实际货单做出具体统计,做后期对账核帐使用。 (2)相关签字手续 (3)个人报销 针对由选购员个人报销的材料单据,选购员应供应相应的支付凭证,包括小票,微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。 (4)供给商转账 针对由财务部直接转账的材料单据,选购员应依据其开具的发票精确的供应相应的收款帐号,因帐号供应错误而延迟支付的,针对状况,由供给商或者选购员担当相关责任。严禁将供给商的款项报销个人等挪用公司款项的状况消失,一经发觉,每次处100元的罚款,并追究相关
22、法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。 (5)供给商挂账 针对挂账支付的材料单据,选购员填写单据时应写明挂账单位(与开具发票单位全都,其他特别状况需提前向财务部说明)和具体的工程名称。与公司长期合作的供给商在工地消失退货的状况时,退货单同样需附上挂账单并写明为退货,挂账金额为负数,挂账联为挂账单第3联。选购员每月与合作供给商核对账目一次,确保无漏帐,重帐,错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。 (6)供给商挂账付款 在挂账的供给商满意付款条件后,由供给商开具相应的收款收据,选购员在收款收据后粘贴对应的挂账单其次联,执行付款手续。付款采纳少付勤付,有选购人员,或财务人
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