计量认证内审员培训evob.pptx
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1、质量管理体系的内部审核方法 质量管理体系的内部审核方法l审核的基本概念l内部质量审核员l内部质量体系审核l质量管理体系内部审核实例第一章 审核的基本概念1审核的定义审 核 是 对 活 动 和 过 程 进 行 检 查 的 有 效 管 理 工 具,审核的结果为管理者采取措施提供了信息。2审核的目的审 核 是 对 活 动 和 过 程 进 行 检 查 的 有 效 管 理 工 具,审 核 的 结 果 为 管 理 者 采 取 措 施 提 供 了 信 息。审 核 的主 要 目 的 是 确 定 满 足 审 核 准 则 的 程 序,如:确 定 被审 核 方 的 管 理 体 系 对 规 定 要 求 的 符 合 性
2、;评 价 对 法规 的 符 合 性。确 认 所 实 施 的 管 理 体 系 满 足 规 定 目 标的 有 效 性。总 之,开 展 内 部 审 核 是 为 了 查 明 质 量 管理 体 系 的 实 施 效 果 是 否 达 到 了 按 质 检 机 构 的 目 标 所建 立 的 质 量 管 理 体 系 的 要 求,及 时 发 现 存 在 的 问 题,以 便 通 过 采 取 论 证 和 预 防 措 施,来 进 一 步 提 高 质 量管理体系的符合性和有效性。第一节 审核目的和审核原则第一章 审核的基本概念3审核的原则为 确 保 审 核 的 有 效 性 和 效 率,应 坚 持 审 核 的 客观性、独立性
3、和系统方法三个重要原则。(1)审核的客观性(2)审核的独立性(3)审核的系统方法第一节 审核目的和审核原则第一章 审核的基本概念1质量管理体系 质量管理是在质量方面指挥和控制组织(机构)的协调活动,质量管理体系是在质量方面指挥和控制组织(机构)的管理体系。其要点是:l 质量管理体系是建立质量方针和质量目标,并为实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。l 质量管理体系把影响质量的技术、管理、人员和资源等因素都综合在一起,形成一个有机的整体。l 构成质量管理体系的各个过程以及每一过程都必须开展的活动都可以看作组成质量管理体系的要素。第二节 与审核相关的几个概念第一章 审核的基本概念2质
4、量方针和质量目标(1)质量方针是由组织(机构)的最高管理者正式发布的该组织机构总的质量宗旨和方向。其要点是:l 质量方针由组织(机构)的最高管理者正式发布。l 质量方针与组织(机构)的总方针相一致。(2)质量目标是在质量方面所追求的目的。质量目标通常依据组织(机构)的质量方针制定,并针对组织(机构)的相关职能部门和层次分别规定质量目标。其要点是:l 质量目标的内容应符合质量方针所规定的框架。l 质量目标应是可以测量的。第二节 与审核相关的几个概念第一章 审核的基本概念3质量控制与质量保证(1)质量控制是质量管理的一部分,致力于满足质量要求。(2)质量保证是质量管理的一部分,致力于提供质量要求会
5、得到满足的信任。(3)质量控制是为了达到规定的质量要求而开展的一系列活动而质量保证是提供客观证据证实已经达到规定的质量要求的各项活动。质量保证主要是关注预期的产品。组织(机构)必须有效在实施质量控制,在此基础上才能提供质量保证。第二节 与审核相关的几个概念第一章 审核的基本概念4有效性和效率(1)有效性是完成策划的活动和达到策划结果的程度。(2)效率是达到的结果与所使用的资源之间的关系。5审核准则 审核准则是“用作依据的一组方针、程序或要求”。水利系统计量认证获证质检机构的质量管理体系内部审核准则是:(1)计量认证/审查认可(验收)评审准则(2)质检机构的质量手册、程序文件和其他相关质量管理体
6、系文件(3)适用于质检机构的法律、法规和其他要求。第二节 与审核相关的几个概念第一章 审核的基本概念1质量审核与质量体系审核 ISO8402质量管理和质量保证术语对质量审核所下的定义是:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。(1)质量审核一般用于(但不限于)对质量体系或其要素、过程、产品或服务的审核。上述这些审核通常称为“质量体系审核”、“过程质量审核”、“产品质量审核”和“服务质量审核”。(2)质量审核应由与被审核领域无直接责任的人员进行,但最好在有关人员的配合下进行。(3)质量审核的一个目的是评价是否需要采取改进或
7、纠正措施。审核不能与在解决过程控制或产品验收的“质量监督”或“检验”相混淆。(4)质量审核可以是为内部或外部的目的而进行。第三节 质量体系审核第一章 审核的基本概念2质量体系审核特点(1)受审核的质量体系必须是规范化的。(2)质量体系审核是一种正规的评审活动。(3)质量体系审核是一种抽样调查活动。第三节 质量体系审核第一章 审核的基本概念3质量体系审核的类型(1)内部审核(2)外部审核 通常分为第二方审核和第三方审核。第三节 质量体系审核第一章 审核的基本概念3质量体系审核的类型(1)内部审核(2)外部审核 通常分为第二方审核和第三方审核。4内部审核与外部审核的联系l 遵循的基本原则相同,即计
8、量认证/审查认可(验收)评审准则规定的原则。l 审核对象相同,即被审核方的质量管理体系;l 审核的依据相同,即计量认证/审查认可(验收)评审准则和质量手册、程序文件等质量体系文件;l 部分审核目的相同,即审核质量体系是否符合有关要求,不断改进质量体系;l 审核程序、审核技巧基本相同;l 审核员的独立性相同。第三节 质量体系审核第一章 审核的基本概念5内部审核与外部审核的区别(1)审核目的不同(2)委托方、受审方和审核方不同(3)审核员的注册不同(4)审核计划不同(5)审核内容的多少不同(6)对纠正措施的态度不同第三节 质量体系审核水利系统质检机构质量管理体系审核方法比较 水利系统质检机构质量管
9、理体系审核方法比较 比较项目质量管理体系审核质量管理体系评审(管理评审)第一方 第二方 第三方评价目的确定符合质量管理体系要求的程度确保质量管理体系持续的适宜性、有效性、充分性内部改进选择、评价、控制供方认证/注册执行者管理者代表负责,质检机构内部审核员或外聘审核员用户或用户代表第三方派出审核员最高管理者,有关管理层人员参加评价依据计量认证/审查认可(验收)评审准则,质检机构质量手册、程序文件、适用法律法规、标准合同、用户指定的产品标准,质量管理体系标准,适用法律法规计量认证/审查认可(验收)评审准则,质检机构适用的法律法规和标准;质检机构质量手册用户及其他相关方的需求和期望,质量方针和目标对
10、象部门、过程、活动的审核质检机构质量管理体系运行状况质检机构的质量管理体系,包括质量方针、目标及相关方期望评价方法通常组建审核组,由审核员使用检查表,系统、独立地获得客观证据与审核准则对照,形成审核发现和结论。采取现场检查方式通常由最高管理者以会议或征求意见的形式进行结论使用审核发现评定质量管理体系的符合性、有效性并识别改进的机会发现质量管理体系(包括质量方针、目标)适宜性、有效性和充分性问题,确定改进质量管理体系的机会第二章 内部质量审核员 在质量体系审核中,审核员的“质量”将直接影响到质量管理体系的审核质量,进而影响到审核机构的信誉。审核的一致性,是质量体系审核活动的最基本的要求。它是指不
11、同的审核员在相同的条件下,其审核结果应该是基本相同的。为了达到这一目的,应该对审核员提出相应的要求,以确保审核工作的质量。第一节 内审员的条件和素质第二章 内部质量审核员 1内审员条件 内审员的注册不是强制性的,质检机构可以自己任命内审员,内审员一般应具备下列条件:l 具有中专以上学历,工程师以上职称。需接受有内审员培训资格的机构的培训,并取得培训合格证书。l 三年以上工作经验,至少有一年质量管理和实验室管理的经验。l 思路开阔、成熟,有很强的判断和分析能力,看问题客观公正,坚持原则等。l 了解审核程序、方法和技巧;熟悉机构组织情况、管理体系文件;掌握基本的法律法规知识等。l 对质量管理的原则
12、和技术熟练,了解作业过程、产品和服务。第一节 内审员的条件和素质第二章 内部质量审核员 1审核员的职责l 在确定的审核范围内进行工作;l 收集和分析与受审核的质量体系有关并足以对其下结论的证据;l 将观察结果整理成书面资料;l 报告审核结果;l 验证由审核结果导致的纠正措施的有效性(当委托方提出要求时);l 收存、保管和呈送与审核有关的文件;l 配合和支持审核组长的工作。第二节 内审员职责与作用第二章 内部质量审核员 2内部审核组长的职责l 审核组长全面负责各阶段的审核工作;l 协助选择审核组的成员;l 制定审核计划、起草工作文件、给审核组成员布置工作;l 代表审核组与受审核方领导接触;l 及
13、时向受审核方报告关键性的不合格(不符合)情况;l 报告审核过程中遇到的重大障碍;l 审核组长有权对审核工作的开展和审核观察结果作出最后的决定;l 清晰、明确地报告审核结果,不无故拖延。第二节 内审员职责与作用第二章 内部质量审核员 3内审员的作用(1)计量认证/审查认可(验收)评审准则的宣传员;(2)质量工作的推动者;(3)质量管理体系的诊断师。第二节 内审员职责与作用第二章 内部质量审核员 1应知(1)质检机构检测工作全过程;(2)质检机构质量管理体系及其文件,组织结构、职能和相互关系、机构的基本业务过程和有关术语;(3)计量认证/审查认可(验收)评审准则;(4)质检机构所应用的现行检验(测
14、)、评价标准、规程规范以及ISO9000族国际标准;(5)相关的法律规范基础知识。第三节 内审员应知应会要求 第二章 内部质量审核员 2应会(1)审核方案策划,审核实施计划的编制;(2)组成审核组;(3)编制审核检查表;(4)审核的方法、技巧;(5)不合格(不符合)项的确定与不合格(不符合)报告的编写;(6)审核结果的汇总分析;(7)审核报告的编写;(8)纠正措施的验证;(9)组织首、末次会议。第三节 内审员应知应会要求第二章 内部质量审核员 1正确使用检查表 审核时注意不要轻易偏离检查表,以保证审核工作有序地按计划进行,但同时要注意灵活应用,不要过多的受检查表的束缚,必要时要调整检查表。第四
15、节 内审员的工作方法和技巧第二章 内部质量审核员 2少讲、多看、多问、多听 信息是通过看、问、听获得的,不能从讲话中获得。内审员不要作任何咨询(仅可就方向性意见提出建议,但最好在不合格(不符合)报告后再提出)。不要去做裁判,受审核方内部发生争执,内审员不要扮演裁判的角色。不要重复阐述。有的受审部门负责人未参加首次会议,或参加了未注意听,对审核工作模糊不清,会发生临时请教内审员的情况,此时内审员不必过多重复阐述审核组长的讲话,应请他学习文件或向联系人了解。第四节 内审员的工作方法和技巧第二章 内部质量审核员 3选择正确的提问对象,并正确地提出问题,集中精力处理主要问题4封闭式和开启式问题相结合
16、封闭式问题,可以用“是”、“否”、“有”、“无”等简单的词来回答,可得出明确无误的答案,但信息量少。开启式问题,需对方作详细的解释或说明,信息量大,但占用时间较多。审核时,一般以封闭式问题开始,再提出开启式问题,最后以一两个封闭式问题结束。开启式问题可以分为以下几类:主题式问题 扩展式问题 征求意见式问题 设想式问题第四节 内审员的工作方法和技巧第二章 内部质量审核员 5提问与索看相结合 提问中常问及文件及其实施情况,因此在提问的同时要索看文件及观察现场。使用此方法时,应注意避免受审核部门出示文件后,内审员只埋头细读文件而中止提问。文件宜带回去细读。6联想与追溯 如从顾客抱怨产品外表受损,就应
17、联想到产品的包装、交付过程有无问题。并注意观察易被遗忘的角落。第四节 内审员的工作方法和技巧第三章 内部质量体系审核 内部审核不同于外部审核,其审核程序应由机构组织按照审核的基本要求和自身特点制定。内审流程应简明可行,严格完整,闭环运转。质量管理内部审核流程通常如下图所示:第一节 内部审核的步骤质量管理体系内部审核流程 质量管理体系内部审核流程工作内容及要求 工作内容及要求 负责部门 负责部门/人 人1.1.确定考核奖惩标准;确定考核奖惩标准;2.2.领导批准;领导批准;3.3.执行考核决定 执行考核决定考核部门 考核部门1 1。纠正验证;。纠正验证;3 3。跟踪报道;。跟踪报道;3 3。提出
18、考核建议。提出考核建议审核员 审核员1.1.领导批准;领导批准;2.2.报告分发;报告分发;3.3.纠正实施 纠正实施 审核组长 审核组长1 1。双方参加、签到;。双方参加、签到;2 2。宣读不合格项报告、结论;。宣读不合格项报告、结论;3 3。提出纠正要求。提出纠正要求审核组长 审核组长1.1.收集证据、记录;收集证据、记录;2 2开具不合格项报告;开具不合格项报告;受审方确认、纠正承诺;受审方确认、纠正承诺;4 4。每天审核前碰头会。每天审核前碰头会审核组 审核组1.1.提前通知 提前通知,明确要求 明确要求;2.;2.可以由组长决定取消本次会议 可以由组长决定取消本次会议;3.3.与会人
19、员签字 与会人员签字审核组长 审核组长1.1.根据分工编制 根据分工编制;2.;2.审核组长认可 审核组长认可审核员 审核员领导批准 领导批准-召开小组会 召开小组会,明确分工 明确分工-审核前工作文件准备 审核前工作文件准备 审核组长 审核组长1.1.确定小组成员 确定小组成员;2.;2.领导授权 领导授权;3.;3.通知准备 通知准备审核组长 审核组长1.1.根据要求内审时机提出内审建议 根据要求内审时机提出内审建议;2.2.领导同意 领导同意;3.;3.确定审核组长 确定审核组长内审主管部门 内审主管部门工作步骤 工作步骤提出内审 提出内审成立审核组 成立审核组制定审核计划 制定审核计划
20、编制检查表 编制检查表首次会议 首次会议现场审核 现场审核末次会议 末次会议编制审核报告 编制审核报告跟踪审核 跟踪审核考核奖惩 考核奖惩第三章 内部质量体系审核1审核策划 按照内审程序规定,制定年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制定专项审核活动计划,准备审核工作文件,通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和准则和文件、现场审核记录、不合格(不符合)报表等。标准和文件必须是有效版本,必须已在现场实施。它们主要有:(1)计量认证/审查评审(验收)评审准则;(2)质量手册、程序文件、质量计划和记录;(3)合同要求;(4)有关法律、法规;(5)有关质量标准(包括产品、环境、方法
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