超市盘点总结报告【六篇】.docx
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1、超市盘点总结报告【六篇】超市盘点总结报告篇1在“质量第一,信誉第一,服务第一,价格最低”的企业服务理念引导下,部门认真贯彻落实超市商品质量管理规定,按照日常商品检查工作内容相关条款认真检查卖场商品质量,严把商品质量关。经过对本月工作的仔细回顾,做出如下:一、商品质量检查汇总1.生鲜部水果区水果常有个别腐烂现象,厂家促销员有限,无法确保在每日开店营业前对所管区域内上架水果进行彻底检查,日常销售过程中也不能及时对腐烂水果进行下架处理,针对此类现象,质检部根据实际情况对相关责任人进行了“警告”“罚款”等处理,希望在提高卖场商品质量的同时能促进员工提高工作责任心。2.生鲜部蔬菜区总体情况较好,但在检查
2、过程中发现个别菜品有积压现象,新鲜程度时好时坏,质检部在日常工作中也经常协助蔬菜区域负责人对菜品进行挑捡处理,并建议厂家采取根据销量确定进货数量、降低不易存放类蔬菜的进货数量,增加进货频率等可行方法减少损耗,从而确保蔬菜且有较高的新鲜度。3.食品部休闲组发现过期商品,根据商品质量管理规定相关条款,质检部对本次商品过期事件做出了相应处理,相关责任人受到经济处罚。罚款不是目的,处罚行为旨在提高员工的工作责任心,从而保证企业在广大顾客心目中的良好信誉。4.食品部粮油组挂面、调料相继出现无生产日期现象,员工在日常工作中并未对所负责区域的上架商品进行认真检查,针对此类情况,质检部已对相关区域负责人进行了
3、罚款处理。商品日期是衡量商品质量的标准之一,也是企业在顾客心目中树立良好形象的重要标准,无生产日期类商品的出现,从侧面说明了我超市商品质量的检查工作还应加大力度,只有这样才能确保企业的生存发展命脉。二、商品价签、合格证的检查质检部对卖场商品价签及合格证进行了检查。各别柜组商品与价签仍存在不对应现象,有的商品陈列在货架上但没有与之相符的价签,有的商品对应多个单品的价签,还有的价签没有加盖“物价”印章,已经不使用的价签也多出现反插于价签条上等现象。质检部已针对发现的价签使用不规范现象与各区域负责人沟通,希望各柜组规范商品价签的使用,对商品价签进行规范管理,避免给顾客购物增添障碍。散货区域曾发现商品
4、合格证使用不规范情况,如:合格证上有生产日期但没有商品保质期;商品合格证与商品实物不符。质检部已同厂家促销人员进行沟通,通知厂家对不符合标准的商品合格证进行调换。三、员工健康证佩戴情况检查质检部对卖场员工健康证佩戴情况进行了检查,员工皆能按照规定佩戴有效健康证,个别员工健康证临期,质检部已提醒其注意更换新证。超市盘点总结报告篇2一、盘点概念商品盘点是指对商品实有库存数量及其金额进行清点。商品盘点是摸清家底,加强商品管理,考核商品资金定额执行情况的一个重要环节。既可核对帐货相符情况,又可分析库存结构,找出经营管理上存在的问题,为下一次进货提供可靠依据。因此,必须重视盘点。二、盘点流程1、盘前准备
5、1.1盘点时间确定1.1.1原则上规定各商场为每两月盘点一次,盘点时间为25日,具体时间由财务部于盘点月份20日之前通知到位。1.1.2因各商场实际情况不同,若需更改盘点日期,应由各商场负责人提前5天申请更改并通知有关部门。1.1.3商场盘点时间一般定为晚上营业结束后至次日凌晨,配货中心为白天进行盘点,特殊情况见3.7.1.1.4超市总部盘点小组有不定期对各商尝配货中心进行突击盘点检查的权力。1.2帐务处理1.2.1各商场必须做好盘点前的清帐工作,对有单无货、有货无单等情况应及时查明原因,保证在盘点前完成帐务处理,做到帐帐、帐单相符。1.2.2各商场财务人员应于盘点前做出进销存报表,并对变价、
6、报损单据汇总结帐。1.2.3盘点当天的营业额应全部结清,销货单据应全部入帐。1.2.4到期不能退货商品全部报损。1.3人员准备1.3.1超市总部由财务部组织,各部门人员组成的盘点小组,对各商场的盘点全过程进行监督,按盘点工作程序检查表(见附录A)督查,保证盘点工作及时顺利完成。1.3.2各商场应由店长(或值班长)作盘点的总负责人,于盘点前2天确定参加盘点的具体人员名单并通知到位。1.4环境准备各商场在盘点前1天应做好下列环境整理工作:1)、对残次品应进行清理、归类放齐;2)、及时从商场中清理出报废品;3)、对退货商品应及时处理,暂无法退货的应进行标识;4)、整理内仓、货架上的商品陈列。5)、对
7、赠品进行清理并单独存放加以标识。6)、清除商场内的死角。1.5盘点表抄写、复查及编号1.5.1各商场陈列员应于盘点前1天按S型抄表法抄好一式三份的盘点报表。1.5.2各商场盘点负责人或组长、处长应对已抄好货架、内仓、堆装、端头陈列、精品柜、收银台周围的商品进行品名、规格、单价、保质期限等项目的复查,注意重箱、空箱的漏抄、重抄现象。1.5.3对已抄好盘点表后的到货商品,应于盘点当天单独抄表并注明附在所属大类中。1.5.4商场处长应对抄好的盘点表进行编号,并分出A、B、C表。1.6盘点工具准备1.6.1对盘点所需的各类可重复使用的工具,应由营运部负责一次配齐,各商场盘点负责人在盘点开始前发给盘点人
8、员,盘点结束后负责收回保管,以后不应无故动用、增加。1.6.2属正常损耗的盘点工具缺失,可由商场盘点负责人提出申请后由营运部补发。1.7停业通告及厂商通告1.7.1若因特殊情况,确需进行停业盘点的,应由商场店长提出申请经总经理批准后进行,盘点前应在店外张贴停业通告。2.2盘点方法2.2.1盘点表的A表一般由该大类的陈列员自行盘点,A表盘完后,由商场盘点负责人安排非直接责任人盘B表,B表盘点应与A表错开。2.2.2A、B表盘点过程中记录、点数、复核人员应在盘点表上签上全名。2.2.3A、B表盘点完毕后上交到商场盘点负责人处,商场盘点负责人应以B表为基准,核对A、B表的商品实存数,检查不相符的应立
9、即安排盘A、B表人员同时复盘,核清准确数据后,填入C表。2.2.4C表完成后,由商场盘点负责人、总部监盘人签字确认交给输表员及时登录并打印收银单粘贴于C表上并签字确认。2.2.5应对C表输入完毕得出结果需复查一次,确认无误后统计出商场实际库存额,不应擅自涂改原盘点表。2.2.6各商尝配货中心均应以商品零售价进行盘点核算,加工部以进价进行盘点核算。各商场财务人员应在盘点结束后4天内将汇总计算完毕的盘点报表报送有关部门。2.3当天营业额处理:盘点当天的营业额应全部结清,销货单据应全部入帐。2.4监盘规定2.4.1总部盘点小组负责组织人员对部分商场盘点实行重点监查;2.4.2监盘人员具体指导盘点工作
10、,制止和纠正盘点工作中出现的失误;2.4.3对内仓、精品柜进行全面复盘,货架商品抽查率应在20%以上;2.4.4分析库存结构、指出库存结构的不合理之处,出具书面总结报告。2.5盘点报告2.5.1各商场盘点负责人和财务人员在盘点结束后及时总结盘点全过程,填写有关盘点报告,出具书面盘点总结;盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了,不应随意省略、涂改和出现串行、漏行;2.5.2盘点报告由财务人员、商场盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交有关部门。2.6商品检查盘点过程中发现不合规定要求及近保质期的商品应及时处理、上报,按采购部有关要求在盘点表上记录。3、盘后工作3.1商品整理将货架上因盘点时排
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- 六篇 超市 盘点 总结报告
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