安全费用投入保障管理制度安全生产费用投入保障制度(3篇).docx
《安全费用投入保障管理制度安全生产费用投入保障制度(3篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全费用投入保障管理制度安全生产费用投入保障制度(3篇).docx(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 安全费用投入保障管理制度安全生产费用投入保障制度(3篇)有关安全费用投入保障治理制度(精)一 a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。 b、粘贴留意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵,但需要票据反面注明状况。 c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。 3、财务报销治理规章制度 第一条为了加强公司内部治理,标准公司财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想,合理掌握费用支出,特制定本制度。 其次条本制度适用公司全体员工。 (一)出差借款:出
2、差人员凭审批后的借款申请表按批准额度办理借款,出差返回10个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款,如业务费、备用金等,事情办结后应准时报帐。 (三)借款未还者原则上不得再次借款,年底未还且不能说明缘由的,将从工资中扣回。 第一条日常费用主要包括:差旅费、电话费、交通费、办公费、业务款待费、修理费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。 其次条费用报销制度 (一)报销人依据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单,简述费用内容或事由,按单据要求工程填写完整,财务依据审批完整的报销凭单支付现金,如在财务有借款会计办理销账手续。 (二)报销人原则上必需取得相应的合法票据(国家税务局印制
3、的发票),如有特别状况需说明缘由,对于无法取得发票的单据必需由对方单位盖章或签字,报销单上注明附件张数。 (三)审批流程: 主管部门经理审核签字财务部门支付现金 第三条各费用标准 (一)差旅费报销标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧(长途汽车)元/天元/天元/天 工程经理火车硬卧(长途汽车)元/天元/天元/天 总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销 (1)住宿费报销时必需供应住宿发票,实际发生额未到达住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准局部由员工自行担当。 (2)伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采纳额度内据实报销形式,特别
4、状况无相关票据时可按标准领取补贴。 (3)出差到公司施工现场或公司驻点(办事处)的,公司不再补发住宿、伙食补助。 (二)电话费报销标准 公司级领导每月每人元 工程工程主管每月元 电话费报销标准的补充说明: 电话费报销时必需供应发票 (三)办公用品、低值易耗品等报销制度 治理规定:为有效利用办公资源、提倡节省、合理掌握办公费用,由各部门按需申请,公司办公室负责统一购置、领用、保管,此工作指定专人负责。物品购回后执行登记、领用制度。 (四)款待费报销制度 如因公司业务需要宴请客户,经办人或部门主管必需事前争得公司领导同意(或电话申请),取得同意前方可进展。一般工作款待用餐原则上不超过每人50元的标
5、准(含烟酒)。公司遇特别业务、额款待费必需由公司领导出席(或授权他人),此类款待费可据实报销。 (一)材料费:材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料,包括主材、预制构件、施工设备、耗材等,20xx元以上的材料需上报总经理审批,月底依据实际消耗的材料据实支付。 (二)人工费:人工费是指直接施工人员(不包括机械操作人员)的工资、奖金。人工费工资局部按施工人员的实际发生数支付。 (三)机械费:每月底依据取得的机械修理费、材料配件费、燃料费、机械台班的使用费等状况据实支付。外部施工机械,由工程经理依据施工班组签字的清单,编制“机械台班单”转给财务部入账。 (四)公司各施工工地使用
6、机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口治理。 固定资产:单位价值在20xx元以上,使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。 (1)购置固定资产,经办人或部门主管必需事前争得公司领导同意(或电话申请),取得同意前方可进展。 (2)资产购回后,财务部凭购物发票或财产收入验收单办理报销手续,工程部门登记台帐。 (3)资产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由工程部门办理,送财务部备案。 (4)财产的清查、盘点。公司工程部门应定期进展财产清查盘点工作,年终必需进展一次全面的盘点清查,财产盘点清查后发觉盘盈,盘亏和毁损的,均应书面说明亏损缘由,对因个人失职造成财产损失的,必需追
7、究主管人员和经办人员的责任。 (5)凡已到达自然报废条件或不能正常使用的固定资产,工程部门应上报公司主管领导,由公司主管领导打算处理意见。 (五)加强对费用的总额掌握,严格制定各项费用的开支标准和审批权限,财务人员应仔细审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违有关制度规定的行为应准时向领导映。 第一条本制度解释权归公司财务部。 其次条本制度自公布之日起生效。未尽事宜由公司另行文补充规定。 4、财务报销治理规章制度 为了加强公司的财务治理,合理调度资金,提高资金使用效益,标准出差人员的审批及报销程序,依据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的详细状况,特制定本规定。
8、 一、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单,注明支出事由、工程、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后,出纳方可付款。 二、加强报销治理,当月账,当月了,25日以后的账最迟不得超过下月5日。 三、为了分清责任,进步部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 一、借款治理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续,核销日期最晚不得超过次月发工资日。 (二)其他临时借款,如市场业务费、广告费、押金等,借款人员应准时报帐,除押金外其他借款原则上不允许跨月
9、借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。 二、借款流程 (一)借款人按规定填写借款单,注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额(小写须完全全都,书写标准,不得涂改,其中写数字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万)。 (二)审批流程:主管部门经理审核签字财务部复核总经理审批。 (三)借款人执审批后的借款单到财务部,由出纳根据批准金额予以支付; (四)借款人请款后必需准时报销。借款不得超月,差旅费借款必需在返回公司上班之日起5天内报销。 三、借款报销治理程序 (一)借款人员在任务完成之后要准时报销,原则是前账不清,后账不借,逾期未还借支者转为个人借款从
10、工资中扣回。 (二)报销时,应以借款申请单为依据,据实报销,报销单上应注明所办事有何用途,并附原始单据和发票,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝报销。 (三)财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核; (四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭); (五)借款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。 一、版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用报销单,财务部对票据进展核实(附上媒体登载的具体清单),核对无误后付款。 二、印刷费:部门凭发票,附印刷品结算单,进展核实无误后,填写费用报销单,财务审核无误后付款。 三、办公用品、低
11、值易耗品:由行政中心统一购置,行政中心保管人员依据发票同实物核对无误后,填写验收单(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各部门自行购置的凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批后报销。 四、资料费:各部门购书及其他资料,首先将书、资料和发票拿到行政治理中心进展登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票及附上验收单填写费用报销单。 五、业务费:全部业务费用票据需开明细发票,经手人须在票据反面签字。各部门应本着勤俭节省的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务款待费须有两人以上签字并注明时间及款待客户名称;交通费须注明起始、地点及缘由;
12、快递费单据上请注明客户名称。全部费用均分别计入各个部门本钱。未按规定填写说明或者签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明缘由。 一、差旅费标准规定 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,详细包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 (一)公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员,可选择飞机头等舱,高铁一等座,一般火车的软席、轮船二等舱;业务经理及以下员工,出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺,时长缺乏者,选择火车硬席,特别状况,的确工作需要乘坐飞机者,必需事先报请公司领导审批,经公司领导批准后,可选择飞机,
13、如选择飞机,尽可能选择价格较低的经济舱。 (二)公司在创业期间及新工程开发时,应留意掌握本钱,一切以节省为主,尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。 (三)违公司规定使用交通工具,一律按火车票报销,超出局部由个人支付。 (四)市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特别状况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和缘由。 (五)员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用),详细住宿标准见附件明细。 (六)员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。 (七)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调开工作之便,事先经公司领导批准就近回家省亲、
14、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的局部由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费; (八)出外学习、培训和参与会议的人员,假如主办单位或者公司统一安排食宿,食宿费已包括学习、培训、会议费用中的,凭会议证明和发票,在审核后按实报销学习、培训、会务费,不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后,发觉有弄虚作假者,按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。 二、差旅费报销 (一)填写内容根据差旅费报销单单上的要求填写。 (二)粘贴留意事项: 1、将各类车票按面额的小分类粘贴; 2、注明起始地点及交通工具; 3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额; 4、字体要标准清晰,不得涂改,金额小写需
15、顶格写,不得留空隙。 (三)报销流程:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,依据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,便利员工费用报销,财务部将报销时间详细安排如下: 1财务费用报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最终一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停顿财务报销。 2借支及其他业务的不受以上的。时间限制,可随时办理。 本制度为创业初期暂行规定,解释权归财务部及总裁办。 5、财务报销治理规章制度 为加强对市场人员费用治理力度,确保市
16、人员更好开展工作,有效节省用本钱,特制订本制度。 本制度适用于市场部及其它相关部门。 1、员工因公出差,必需填写出差报告和员工外勤单,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。 2、员工出差完毕三日内必需完成出差报告的出差总结局部。 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,详细包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特别状况,经公司领导批准后,可选择飞机。 3、违公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出局部由个人支付) 4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特别状况,可以乘出租
17、车,但需在票据上注明起始地点和缘由。 5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。 6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。 7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标 ww ww 准内,扣除私人话费,实报实销。 1、依据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度依据实际城要确定,由总经理签批。 2、备用金借支后应准时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特别状况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意前方可延期,但最长不行超一个月。 3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣
18、减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。 1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。 3、单据报销规定填写和粘贴方法: a、填写内容根据差旅费报销单单上的要求填写。 b、粘贴留意事项:将各类车标按面额的小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。 b、粘贴留意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵,但
19、需要票据反面注明状况。 c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。 6、学校财务报销治理制度 为了标准我校的财务行为,加强财务治理,提高资金的使用效率,促进学校教育事业的安康进展,依据事业单位财务规章及中小学财务制度,结合我校的实际状况,特制定本制度: 原始单据(发票)的一般要求: 1、报销凭证必需是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。 2、发票内容要齐全:单位名称、日期、汽(必需填写物品及办公用品的详细名称)、单价、数量、金额等工程填写齐全,字迹清晰,金额正确,、小写相符。票据一经
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全 费用 投入 保障 管理制度 安全生产 保障制度
限制150内